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審計主管工作職責內容

發布時間:2022-12-17

審計主管工作職責內容(精選18篇)

審計主管工作職責內容 篇1

  1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

  2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

  3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

  4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

  5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

  6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

  7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

審計主管工作職責內容 篇2

  1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。

  2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。

  3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。

  4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。

審計主管工作職責內容 篇3

  1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;

  2、會計憑證合規性、準確性抽查;

  3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

  4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

  5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

  6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。

審計主管工作職責內容 篇4

  1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

  3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

  5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

  7、按規定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責內容 篇5

  1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

  2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

  3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

  4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

  5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

  6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

  7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;

審計主管工作職責內容 篇6

  1、 根據公司審計制度開展工作;

  2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;

  3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;

  4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;

  5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇7

  1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

  2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

  3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;

  4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

  5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

  6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管工作職責內容 篇8

  1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

  2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

  3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

  4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

  6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

  7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇9

  1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

  2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

  3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

  4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

  5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導;

審計主管工作職責內容 篇10

  1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;

  2、合理規劃具體的審計工作,并監控整個審計過程;

  3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

  4、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;

  5、稽核調研。

審計主管工作職責內容 篇11

  1、配合審計總監完善公司內部審計制度。

  2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

  3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

  4、在審計過程中能夠發現問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。

  5、能夠協助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協作能力。

審計主管工作職責內容 篇12

  1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發現與被審單位進行溝通交流,后續跟蹤擬定審計報告,追蹤后續的整改計劃、落實到人到崗。

  2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

  3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

  4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

審計主管工作職責內容 篇13

  1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

  2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

  3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

  4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,完成相關培訓

  5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等

  6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇14

  1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;

  4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管工作職責內容 篇15

  1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;

  2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;

  3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

  6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責內容 篇16

  1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

  2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

  3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。

  4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。

  5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

審計主管工作職責內容 篇17

  1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;

  2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發現事項記錄;

  于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;

  3、向審計項目經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

  4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;

  5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管工作職責內容 篇18

  1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

  2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

  3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

  4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

  6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

  8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

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