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審計總監工作職責_審計總監是干什么的

發布時間:2022-12-16

審計總監工作職責_審計總監是干什么的(精選17篇)

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇1

  1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;

  2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

  3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇2

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;

  (4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇3

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇4

  1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。

  2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

  3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

  4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇5

  1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇6

  1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇7

  1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向董事會報告;

  2.建立健全集團財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

  5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護企業利益;

  6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

  7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;

  8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;

  9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇8

  1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

  3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

  6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

  7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇9

  1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;

  2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;

  3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價;

  4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,為優化公司經營管理流程提供意見建議;

  5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;

  6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續審計;

  7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;

  8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇10

  1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。

  3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇11

  1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

  2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

  3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

  4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

  5、企業發展風險的規避及指導工作;

  6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇12

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇13

  1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

  2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。

  6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

  7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇14

  1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;

  3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇15

  1、按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

  2、建立對于資產和資金使用的監控機制及其它財務監控機制,發現違規現象時,及時采取預警措施;

  3、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  4、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;

  5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇16

  1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。

  2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

  5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇17

  1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

  2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價

  3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

  4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

  5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,

  6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

  7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規

  為進行處理,

  8、協助中心負責人開展內部日常事務工作

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