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關于審計主管的工作職責

發布時間:2022-12-09

關于審計主管的工作職責(通用15篇)

關于審計主管的工作職責 篇1

  1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

  2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

  3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

  4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

  5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導;

關于審計主管的工作職責 篇2

  1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

  2.負責內控工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;

  3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;

  4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;

  5.建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

關于審計主管的工作職責 篇3

  1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;

  2、 收集、整理審計證據,并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;

  3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  4、督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

關于審計主管的工作職責 篇4

  1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發現與被審單位進行溝通交流,后續跟蹤擬定審計報告,追蹤后續的整改計劃、落實到人到崗。

  2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

  3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

  4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

關于審計主管的工作職責 篇5

  1、編制完整合理的審計項目工作計劃;

  2、維護客戶關系,與客戶進行良好的溝通;

  3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;

  4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

  5、領導交辦的其他工作。

關于審計主管的工作職責 篇6

  職責

  1、協助部門主管開展對集團及其所屬各分子公司的各項財務,經營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實施各項審計程序。能發現問題。

  2、各審計項目的具體審計業務溝通,包括審前調查和風險評估,現場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認等工作。

  3、協助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經營管理提出審計建議,并能推動整改和落實。

  4、協助部門主管作好集團及屬下各分子公司的內控合規建設等工作。

  任職要求:

  1、能熟悉和掌握國家相關的財務,審計類法律法規。

  2、熟悉企業內部審計相關的知識和程序,有獨立完成各類審計項目的能力,有大型制造業工作經驗,具大型3C產品制造或大型機械制造企業工作經驗者優先考慮。

  3、具備較強的企業風險識別能力,和較強的溝通協調能力。

  4、為人正直,誠實勤勉。

關于審計主管的工作職責 篇7

  職責:

  1.完善內部審計制度和審計體系。

  2.對年度預算的執行和決算情況進行審計。

  3.按照年度、季度對學校財務憑證及會計報表進行例行審計。

  4.對學校各項財務收支及其他經濟活動,如各項收入征繳的及時性、準確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進行審計。

  5.對教學、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。

  6.對學校基建工程、修繕工程、綠化工程招標、預算、決算進行專項審計。

  7.對學校大宗采購的招標、談判、合同簽訂程序進行監督。

  8.對學校資產的日常保管及使用情況進行審計。

  9.聯合人事部門對領導干部和重要核心崗位人員進行離任審計。

  10.對內部控制與風險管理制度執行情況進行監督。

  11.開展其他專項審計工作。

  任職要求:

  1.年齡50周歲以下,985、211大學本科及其以上學歷,審計、財經、法律、管理類相關專業畢業,熟悉會計、審計法律法規。

  2.具有5年以上財務管理、審計工作經驗,熟悉企業內部控制和審計工作流程、業務;具有民辦高校同類工作經驗優先。

  3.具有較強的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨立工作能力,工作認真、負責、仔細。

  4.具備良好的職業道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守秘密。

關于審計主管的工作職責 篇8

  職責

  1. 協助部門負責人開展合同審核、商務談判、采購合規性審計、投資項目審計等日常工作;

  2. 協助部門負責人開展各類審計工作,包括但不限于:財務審計、經營績效審計、離任審計、建設項目后評價、單一業務模塊專項審計、舞弊調查以及各類實時跟蹤審計項目;

  3. 協助部門負責人對審計發現問題進行整改跟蹤,定期出具審計發現問題整改報告;

  4 . 協助部門負責人建立健全審計部門制度規范及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進行總結歸納和內部培訓宣導,持續優化審計程序;

  5.負責受理、調查員工舉報的違紀事件,并提出相關處理方案;

  6. 負責審計資料的收集、整理、歸檔工作;

  7. 完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1. 全日制本科以上學歷,審計學、會計學、財務管理等相關專業;

  2. 持有中級會計師或審計師以上職稱證;

  3. 有3年以上內審工作經驗或會計師事務所審計工作經驗;

  4. 熟悉并掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與應用;

  5. 熟練使用office、金蝶K3等軟件操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學習能力;

關于審計主管的工作職責 篇9

  1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;

  4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

  5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

  6、負責組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風險和內控管理體系。

關于審計主管的工作職責 篇10

  1、 根據公司審計制度開展工作;

  2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;

  3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;

  4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;

  5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。

關于審計主管的工作職責 篇11

  1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;

  2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

  3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;

  4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

  5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

關于審計主管的工作職責 篇12

  1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

  2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

  3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

  4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

  6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

  8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

關于審計主管的工作職責 篇13

  1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

  3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

  4、領導交辦的其他工作。

關于審計主管的工作職責 篇14

  1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業務;

  2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯系;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

關于審計主管的工作職責 篇15

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

  7、根據審計工作計劃,負責聯系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;

  8、針對公司招投標項目進行審計;

  9、對所屬企業的進行監督,并配合紀檢部門開展調查;

  10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;

  11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

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