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會計師事務所審計部門職責

發布時間:2022-12-08

會計師事務所審計部門職責(通用7篇)

會計師事務所審計部門職責 篇1

  1、負責直營運營中心各類稅務變更等事項;

  2、負責直營運營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進行監盤,并出具盤點報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點情況報告,異常點提報,同時提出改進要求;

  3、協助上級主管進行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據的整理和審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  4、協助運營及拓展部門,對運營中心地方倉庫財務支持工作;每月至少安排一家直營運營中心進行例行工作輔導及檢查;

  5、對檢查的執行情況予以詳細反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結果進行追蹤;

  6、完成財務負責人臨時交辦的其他工作。

會計師事務所審計部門職責 篇2

  一、收集退稅資料,配合船務做出口單價。

  1. 根據采購單,供應商信息確認產品是否報關,確定出口單價。

  2. 根據船務的報關單,供應商的帳單,做開票明細,并索回發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  3. 及時驗證專用發票,確保發票信息及早送達國稅局,在規定時間內按要求完成退稅。

  4. 定期與船務核對報關單的報送,并開出口發票。

  5. 據收集的發票,報關單,配好做好詳細記錄移交外帳公司退稅。

  二、內銷發票的填開,按期收回貨款。

  6. 根據業務提供的開票明細,向供應商做開票明細,并索回專用發票及外帳要求的采購合同、送貨單。

  7. 根據業務提供的開票明細,填開,按期收回貨款。

  三、核對供應商帳單,確保帳單準確無誤。

  8. 根據跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認,加上開票的稅金,扣掉預付款及扣款,完成付款申請。

  9. 定期導出金碟采購數據備用。

  10. 完成上級領導安排的其它臨時性工作。

會計師事務所審計部門職責 篇3

  1、負責應付模塊及存貨核算模塊賬務處理

  2、供應商對賬

  3、審核并核對進項發票,并進行認證

  4、負責定期與資產管理部門核對資產,進行資產盤點,確保資產賬目準確,出具盤點報告

  5、按月更新固定資產/無形資產明細表,及時新增卡片,計提折舊

  6、配合審計事務所、券商等輔導機構工作及相關資料填寫工作

  7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜

會計師事務所審計部門職責 篇4

  1、合同車費用審核

  2、月結車費用審核

  3、外請人工裝卸費審核

  4、分公司財務培訓

  5、總部現付單據審核

  6、每月制作應付賬款報表

會計師事務所審計部門職責 篇5

  1、復核會計助理錄入完成的入庫單據,并匹配進項發票,及時正確地進行賬務處理;

  2、根據公司生產運行情況,完成存貨核算管理工作,并指導倉庫進行日常存貨管理;

  3、產品、半成品、OEM產品成本結轉賬務處理;

  4、在途物資、應付暫估、應付賬款、其他應付款的定期清理;

  5、審核采購合同,審核應付、預付賬款請款單據,嚴格把控供應商賬期;

  6、做好應付、預付賬款財務核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;

  7、每月及時準準確地復核采購提供的供應商對賬單;

  8、每月編制應付、預付科目余額表,對有誤的賬務及時查找原因并進行調整;

  9、善于發現采購、庫房業務流程中出現的問題,并提出有效改善、控制方案。

會計師事務所審計部門職責 篇6

  1、做好應收帳款日常核對工作;

  2、負責應付及預付款項的核算、結算工作;

  3、負責公司日常賬務處理;

  4、整理錄入相關數據至電子文檔;

  5、負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。

會計師事務所審計部門職責 篇7

  1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,負責監督入庫簽字手續是否齊全,遇到問題及時處理;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發票,跟進預付賬款的到貨、發票及核銷情況;

  3、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核,監督與控制

  4、負責應付賬款和預付賬款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門的執行情況

  5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表

  6、上級臨時交辦的其他事項。

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