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集團財務審計主管的職責概述

發布時間:2022-11-25

集團財務審計主管的職責概述(通用17篇)

集團財務審計主管的職責概述 篇1

  職責:

  1.協助擬定年度財務審計計劃;

  2.按照年度審計計劃開展財務收支審計、內控審計及專項審計工作;

  3.做好審計資料的整理及歸檔工作;

  4.協助外部審計對接工作;

  5.完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.擁護黨的路線方針政策,遵守國家各項法律規定,無違規違紀違法行為;

  2.學歷及專業:全日制本科及以上學歷,會計專業或財務審計方向等相關專業,中級會計師或以上職稱,碩士、博士研究生優先;

  3.年齡:35周歲以下(1984年4月26日后出生);

  4.工作年限及經歷:5年以上企業財務會計工作經驗;

  5.素質和能力要求:熟悉會計制度,熟悉財稅政策法規;學習能力強,具有良好的溝通能力和合作意識;具有良好的公文寫作能力;能熟練運用用友財務軟件和辦公軟件;抗壓能力強,具備良好的職業操守素質。同等條件下,中共黨員優先;

  6.業績特別優秀的,條件可適當放寬。

集團財務審計主管的職責概述 篇2

  職責:

  1、 熟悉國家各項有關財務、稅收政策法規及會計準則、財務準則;

  2、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;認真完成項目經理分配的審計工作,確保工作進度和審計質量;

  3、及時向領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見并協調處理公司內部審計部門與其他部門的關系;

  4、收集充分的審計證據,確保審計結論適當,審計評價客觀、公正;負責對所有涉及的審計事項,編制并整理工作底稿,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;負責審計檔案的歸檔;

  5、跟蹤后續整改結果,發現問題后進行溝通與上報;

  6、協助公司內部控制制度的建立和完善;

  7、完成領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、會計\審計\稅務等相關專業本科及以上學歷;須企業財務、審計同等崗位且不低于3~5年全盤賬務或成本會計及以上實務工作經驗;擁有注冊會計師資格證者優先;

  2、熟練使用辦公軟件;書面表達能力強;

  3、具備豐富職業判斷能力和財會項目分析處理經驗;

  4、職業道德和責任意識強,工作原則性強,富有團隊協作精神;

  5、具備一定的抗壓能力;

  6、事務所財審且無企業實務經驗者暫無考慮。

集團財務審計主管的職責概述 篇3

  職責:

  1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

  3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

  5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

  7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結論和建議的落實。

  任職要求:

  1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;

  2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;

  3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程序和企業內部控制制度的建設與審核;

  4、熟悉財稅法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;

  5、能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件,具有良好的書面表達能力;

  6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。

集團財務審計主管的職責概述 篇4

  崗位職責

  1、對財務憑證進行事前審核。審核全集團公司及其附屬子公司財務結算環節可能出現的內控風險與缺失,審核單據完整性、真實性、合規合法性,保證資金安全和有效利用,創造出更大的效益。

  2、協助印章管理,復核合同文件和對外文件等。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,審計、財會專業畢業,三年大型企業以上財務或審計工作經驗,熟悉操作SAP、office等軟件。具有中級會計師資格證者或中級審計師資格證及以上者優先。

  2、熟悉工業行業費用及應付款審核,對內部審計操作流程有一定了解。能夠獨立撰寫審計底稿、提出可行性改善措施、出具審計工作報告。

  3、具有較強的邏輯思維能力及溝通能力,能獨立分析問題、解決問題;良好的文字輸出能力及口頭表達能力;積極向上、富有激情;高責任心、做事細心認真、原則性強,具有良好的團隊協作意識。

集團財務審計主管的職責概述 篇5

  職責:

  1、分析設計概算、施工圖預算編制程序的合理性和計算方法的正確性、合規性;

  2、跟蹤審計工程施工合同執行情況,對工程變更和簽證、施工現場管理進行持續的審計監督;

  3、對工程項目工期、質量、安全執行現場檢查審計程序;

  4、對隱蔽工程掩埋前執行現場審計檢查監督;

  5、對各類分部分項工程的驗收程序實施過程監督;

  6、對工程進度款結算和竣工結算書進行審計并發表意見;

  7、執行審計部經理安排的其他工作事務。

  崗位要求:

  1、經濟類、房地產造價類相關專業;

  2、精通常用辦公操作系統(OA,Office,Visio);

  3、良好的溝通、組織和學習能力,客觀、公正、廉潔,熱愛內部審計職業。

集團財務審計主管的職責概述 篇6

  1. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,

  2. 依據<企業內部控制基本規范>及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,

  3. 對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,

  4. 對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設

  5. 定期針對重要項目進行報表分析及建議

  6. 協助外部審計人員進行審計

  7. 按時披露內控審計報告

  8. 主管交辦工作

集團財務審計主管的職責概述 篇7

  職責:

  1、擬訂年度審查工作計劃、專項審計,并分解落實,組織實施;

  2、監督、檢查監察審計計劃執行情況,結合實際情況報批調整方案并組織實施;

  3、負責審核、提交內部審計報告,跟蹤被審計部門整改情況及審計結果;

  4、配合財務與外部審計機構合作,按程序提供相應的內部審計報告及各項證據、資料;

  5、監督、檢查、指導審計監察檔案立卷、歸檔、存放、借閱、移交、保密等工作;

  6、負責監察審計制度、審計流程的建設,簡歷健全監察審計體系;

  7、處理有關違反制度、失職造成公司損失的事件;

  8、受理、處理涉及員工經濟、履職等方面相關情況的投訴;

  9、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、熟悉有關的法律、法規和規章制度;

  2、全面的財務管理、會計核算、內控審計等能力;

  3、組織協調能力強,文字和口頭表達能力強;

  4、高度的職業道德和抗壓能力;

  5、具有財務、會計、審計等知識;

  6、具有二年以上同崗位經驗。

集團財務審計主管的職責概述 篇8

  職責:

  1、具體實施工程建設項目安裝、水電、裝飾及園林景觀等專業的工程審計;

  2、協助實施工程建設項目綜合或專項審計工作;

  3、協助建立健全公司工程風控體系。

  任職資格:

  1、年齡:40 歲以內

  2、學歷:本科

  3、專業: 審計、造價管理相關專業

集團財務審計主管的職責概述 篇9

  職責:

  1.負責與外部審計的聘請、聯絡、對接、配合工作;

  2.負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

  3.負責制定及優化審計相關制度、流程、嚴格執行公司相關制度及規定;

  4.負責或參與對重大經營活動、項目的審計活動;

  5.負責監察審計市行政性工作,與其他部門之間聯絡和對接;

  6.根據年度審計計劃執行相應財務審計、聯合巡查工作;

  7.負責部門關于審計項目、內控監督及風險管理資料的整理、分類和存檔工作;

  8.負責跟蹤審計建議的執行,督促整改工作,匯報審計結果;

  9.完成領導交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.全日制本科及以上學歷,會計、金融、審計等相關專業;

  2.2年以上工作經驗,有大型企業或上市公司內部控制和審計經驗優先;

  3.會計、審計初級職稱,中級職稱優先考慮;

  4.知曉相關稅收政策、國家法律法規,有會計師事務所工作經驗優先考慮;

  5.具備良好的職業道德、為人正直,勤奮踏實,能承受一定的工作壓力。

集團財務審計主管的職責概述 篇10

  職責:

  1、針對門店裝修,工程設備,生產供應鏈基地組織開展專項審計,內控審計,包括建立評價模型,執行內部控制測試與評價,發現并揭示控制缺陷,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  2、開展專項審計,包括收集風險線索,安排初步調查,管理審計過程,控制審計底稿質量,形成審計建議并跟蹤整改落實。

  3、開展內部監察,包括安排數據分析、人員訪談、證據調查,及時形成調查意見。1、執行內部控制測試與評價,跟蹤缺陷整改情況。

  職位要求:

  1、有工程/裝飾/裝修設計方向審計工作經驗的優先;

  2、取得國際注冊內審計師(CIA))、注冊內審師、注冊會計師、中級會計師優先;

  2、熟悉內部審計、內部控制、風險管理方面的理念和方法論,具備財務管理與核算方面的基礎知識、經驗及判斷能力;

  3、具有獨立開展審計項目的能力與經驗;

  4、熟悉 企業管理與風險控制特征。

集團財務審計主管的職責概述 篇11

  職責:

  1. 協助制定財務預算、監督計劃;

  2. 編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

  3. 按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;

  4. 編制會計報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

  5. 做好每月的報稅工作;

  6. 管理往來賬、應收、應付款等費用項目;

  7. 完成上級交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、財務、會計專業大專以上學歷,持有會計證,持有中級會計師證資格優先;事務所工作經驗優先;

  2、3-5年以上金融相關行業財務會計工作經驗;熟練操作金蝶財務軟件,熟悉財務軟件的維護,有公司全盤帳務處理工作經驗;

  3、熟練操作Excel、Word等辦公軟件,熟悉增值稅、所得稅等各項稅種申報及會計報表的編制;

  4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5、具備良好的溝通能力、服務意識,能承受較大的工作壓力。

集團財務審計主管的職責概述 篇12

  職責:

  1、協助部門負責人完善審計制度、審計流程、審計模板;

  2、根據審計計劃和方案對工程建設、招標采購、成本控制的規范性和有效性進行檢查審計,根據審計結果出具書面報告,并跟蹤、督促審計建議的整改落實;

  3、配合對工程結算造價進行抽檢復審;

  4、配合實施具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,完成審計資料的歸檔;

  5、完成部門負責人交辦的其他工作。

  任職資格:

  1、工程造價管理專業優先,其他相關專業(土木工程、給排水、電氣專業)其次;學歷:本科畢業;

  2、工作年限2-3年左右;

  3、吃苦耐勞,能夠適應長期出差或者外派駐場;

  4、具備咨詢公司或者施工單位預結算經驗或現場管理經驗;

  5、熟練使用辦公軟件和預結算專用軟件;

集團財務審計主管的職責概述 篇13

  職責:

  1、在項目經理的領導下負責具體審計項目的組織實施;

  2、制定具體項目審計方案,合理進行審計人員分工,指導、檢查審計人員的工作;

  3、做好與被審計單位的溝通協調工作,具體負責審前調查、現場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;

  4、負責審計報告的編制,真實地反映被審計單位的資產、負債和內控管理情況,并提出適當的審計建議。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;

  2、熟悉財務審計流程與規范、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

  3、三年以上財務審計工作經驗,有上市企業財務審計工作經驗者優先;

  4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;

  5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;

  6、正直誠實,為人誠實可靠、品行端正。工作態度積極,責任心強;有較強的判斷與決策能力,計劃和執行能力。

  7、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。

集團財務審計主管的職責概述 篇14

  職責:

  1. 監督工程過程,控制成本;

  2. 招標審計、材料審計、安圖施工及工藝執行性審計等;

  3. 簽證及重大變更合規審計、隱蔽工程抽樣審計等。

  任職要求:

  1. 全日制統招本科及以上學歷,財務相關專業;

  2. 有房地產甲方及建筑乙方行業的審計經驗;

  3. 具有良好的溝通能力與合作精神,有較強的邏輯分析能力。

集團財務審計主管的職責概述 篇15

  職責:

  1、協助制定、實施年度審計計劃,對公司及下屬實體經濟活動的真實性、合法性和有效性進行審計,協助編制審計方案、出具審計報告以及對審計處理意見的落實。

  2、協助起草內審及內控相關規章制度,改進集團內部控制制度和流程,對內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價,并基于企業風險管理及內控框架向業務部門提供日常風控及合規層面的咨詢建議。

  3、協調外部審計工作對接,協助開展內審與內控方面的專業培訓。

  任職資格:

  1、熟悉國家有關財經法規和企業會計準則;精通企業內部審計準則、內部控制規范、審計與內控工作方法及流程;熟練應用辦公軟件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

  2、有CIA、CPA、中級審計(會計)師以上資格者優先。具備2年以上相關工作經驗,有國內領先會計師事務所、上市公司內審或內控部門從業經驗者優先;有業務流程搭建或風控合規管理經驗者優先。

集團財務審計主管的職責概述 篇16

  職責:

  1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務方面的規范性、準確性。

  任職資格:

  1、財務、會計、審計等相關專業專科以上學歷;

  2、通過注冊會計師的優先考慮

  3、三年以上審計管理經驗;

  4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

  5、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神。

集團財務審計主管的職責概述 篇17

  職責:

  職位信息1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

  2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

  3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

  4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的內部審計監督;

  5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

  6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

  任職要求:

  1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

  2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

  3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

  4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

  5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

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