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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述

發(fā)布時間:2022-11-25

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述(精選16篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇1

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運(yùn)費(fèi)等應(yīng)付賬款.

  2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

  4.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進(jìn)項發(fā)票,月底認(rèn)證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費(fèi)用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇2

  1,審核公司的會計資料;

  2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;

  3,核對供應(yīng)商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據(jù);

  5,登記發(fā)票明細(xì);

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇3

  1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

  2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的跟催、認(rèn)證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

  3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作,定期進(jìn)行對賬,對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,并根據(jù)集團(tuán)要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇4

  1、負(fù)責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費(fèi),及時進(jìn)行帳務(wù)處理;

  3、負(fù)責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

  4、負(fù)責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

  5、負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  6、負(fù)責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票,做好相關(guān)臺賬;

  7、負(fù)責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;

  8、參與庫存商品盤點(diǎn);

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇5

  1. 負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。

  2、銷項發(fā)票的開具、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證

  3、發(fā)票購買及保管。

  4、參與月末存貨盤點(diǎn)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇6

  1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

  3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項,定期與業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

  5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

  6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理,并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇7

  1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單,應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對,若有差異應(yīng)查明原因;

  2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

  4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬,對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計,并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度,確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇8

  1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;

  2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件,生成銷售憑證;

  3、負(fù)責(zé)全部來款入帳工作,并核銷對應(yīng)發(fā)票;

  4、每月結(jié)賬后,報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

  5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,負(fù)責(zé)信保的信息跟蹤與反饋工作;

  6、根據(jù)銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,并郵件確認(rèn);編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  7、各項輔料發(fā)票入賬,稅金核對;應(yīng)付賬款確認(rèn)及根據(jù)客戶賬期整理到期應(yīng)付款項交給出納進(jìn)行付款;

  8、每月聯(lián)系客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

  9、相關(guān)表單分析及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇9

  A、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

  B、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

  C、嚴(yán)格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費(fèi)用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負(fù)責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

  E、負(fù)責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇10

  1 應(yīng)收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進(jìn)行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

  3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發(fā)票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇11

  1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

  2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊,包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

  3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

  4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

  5. 采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇12

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨(dú)立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇13

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇14

  1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核;

  3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

  4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標(biāo)準(zhǔn)化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇15

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性,出具賬齡分析表;

  6、負(fù)責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述 篇16

  1.負(fù)責(zé)公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

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