財務審計專員崗位職責(精選18篇)
財務審計專員崗位職責 篇1
1、負責公司日常財務工作;
2、一般納稅人帳務處理,報稅;
3、歸集高新技術企業研發費用臺帳、研發費用加計扣除;
4、出具財務報表審計報告,高新專項審計報告;
5、上級交待的其他事務。
財務審計專員崗位職責 篇2
完善內部管理制度,并制定審計計劃
實施財務審計、管理審計、效率和效益審計
編制審計報告和建議書
及時發現財務和管理風險,并能夠提出改進意見
督促審計結論的落實
負責審計過程中的溝通和協調
財務審計專員崗位職責 篇3
1、編制和執行內審項目的測試工作;
2、收集和整理審計證據資料;
3、編制審計工作底稿及審計報告初稿;
4、后續跟進工作,對項目內各相關風險點作出影響評估。
財務審計專員崗位職責 篇4
1.參與公司內控制度的建設、完善和實施,及時發現控制缺陷并提出改進建議;
2.協助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;
3.按照審計通知和方案執行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;
4.及時向審計部長匯報審計工作發現的問題,參與編寫審計報告初稿;
5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;
6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;
7.協助審計經理實施后續審計程序;
8.完成審計部長交辦的其他工作事項。
財務審計專員崗位職責 篇5
1、建立專項審計作業標準體系;
2、負責“系統性”生產審計;
3、負責內審周工程巡檢 ;
4、參加專項工程驗收,鑒證關鍵生產成果;
5、參加招采工作,促進管理提升;
6、擇機推行預結算抽審。
財務審計專員崗位職責 篇6
1.協助部門領導開展審計管理工作;
2.具體落實公司內部控制自我評價工作;
3.協助落實公司內部控制執行情況審計、經濟責任審計、專項審計工作;
4.具體落實部門審計資料檔案整理、歸檔工作;
5.草擬部門月度、年度工作計劃和總結等文書工作;
6.具體落實部門維穩綜治、消防安全、財產物料管理、等內務工作;
7.領導交辦的其它工作。
財務審計專員崗位職責 篇7
1、針對公司目前現成交供應商與整個供應鏈進行審計稽查 ;
2、針對車間各倉庫的庫存量合理性的評估與稽查;
3、針對審計稽查項開出合理有效審計報告;
4、根據公司需求開發優質供應商。
財務審計專員崗位職責 篇8
1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;
2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;
3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。
財務審計專員崗位職責 篇9
1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;
2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
財務審計專員崗位職責 篇10
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
財務審計專員崗位職責 篇11
1. 負責廠房內日常維修項目全過程管理和審核;
2. 負責新建基建類工程的現場抽查工作
2. 協助處理項目工程成本核算及預算造價審核等;
3. 能夠了解國家的法律法規及有關工程造價的管理規定;
4. 領導交代的其他審計工作
財務審計專員崗位職責 篇12
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
財務審計專員崗位職責 篇13
1. 制定內審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5. 出具內審報告;
6. 與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
財務審計專員崗位職責 篇14
1. 負責公司審計項目的執行工作;
2. 對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性 進行審計;
3. 編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4. 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5. 協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
財務審計專員崗位職責 篇15
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
財務審計專員崗位職責 篇16
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;
3.負責審計發現問題的整改跟蹤,協調公司相關部門及責任人,指導、監督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環處理;
4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;
5.組織開展公司違規經營投資責任追究工作;
6.負責與集團審計部的日常聯絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;
8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;
9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。
財務審計專員崗位職責 篇17
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
財務審計專員崗位職責 篇18
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。