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貿(mào)易公司采購員職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-11-21

貿(mào)易公司采購員職責(zé)(精選9篇)

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇1

  一、下單:

  1. 通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。

  2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價(jià),金額,計(jì)劃到貨日期。

  3. 采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

  4. 定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息,并要求簽字回傳。

  二、稽催:

  采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

  三、入庫:

  一).實(shí)物入庫:

  收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。

  二).單據(jù)入庫:

  采購員根據(jù)檢驗(yàn)合格單,將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

  四、退貨:

  采購填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。

  五、對帳:

  一、月結(jié)表:

  每個(gè)月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價(jià)表核對月結(jié)表。

  目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

  二、增值稅發(fā)票:

  校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。

  在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。

  六、付款:

  根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃,安排付款。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇2

  1. 主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應(yīng)商評審管制程序,努力提高自身采購

  2. 負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸檔,建立合格供應(yīng)商名冊

  3. 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),并將相關(guān)資訊(如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件等)報(bào)采購部經(jīng)理審批。

  4 . 收集一線商品供貨信息,對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn),對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

  5. 填寫有關(guān)采購表格,提交采購分析和總結(jié)報(bào)告。

  6. 市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,并匯報(bào)采購部經(jīng)理,以便及時(shí)調(diào)整采購策略。

  7. 訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應(yīng)商之間的及時(shí)信息傳遞,確保供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品滿 足公司的需求。

  8. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時(shí)間準(zhǔn)確,同時(shí),與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)來往一定要在事情發(fā)生前溝通清楚,交將相關(guān)信息及時(shí)與業(yè)務(wù)。

  9. 采購中員說話要有禮貌,要有好有形象,同供應(yīng)商交談時(shí)頭腦要靈活,在不知道的情況下,就說等確認(rèn)清楚后再回復(fù),公司其他的事情盡量少談。

  10. 采購在工作中遇到困難要及時(shí)匯報(bào)上級,不要在實(shí)在沒辦法了才告訴上級,以免影響貨期,給公司帶來不必要的損失。

  11.供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,采購員要了解市場原料的最低價(jià),才知道怎樣降價(jià),要同其他公司采購員和業(yè)務(wù)員多交流才能知道大概價(jià)格。

  12.供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)有三種方式:可以轉(zhuǎn)廠價(jià)、開增值稅票價(jià)、普通收據(jù),以上情況一定要在報(bào)價(jià)單上說明清楚,以免以且發(fā)生不愉快的爭議。

  13.對于利潤過低的銷售報(bào)價(jià),一定要給上司審核,以保持公司的利潤空間。

  14. 做到經(jīng)公司利益為重,不索取回扣,不收供應(yīng)商回扣和禮品,遵守國家法律。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇3

  1. 根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃實(shí)施采購活動,包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、結(jié)算等;

  2. 根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研,選擇、評審、考核供應(yīng)商,建立并完善供應(yīng)商檔案;

  3. 建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案,指導(dǎo)采購作業(yè)與價(jià)格談判,提高采購績效;

  4. 做好市場供求信息及價(jià)格調(diào)查,實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購,確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動的需要;

  5. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫存編制不同時(shí)期的物資采購計(jì)劃和預(yù)算;

  6. 嚴(yán)格執(zhí)行采購合同管理、監(jiān)督控制及質(zhì)量控制;

  7. 上級交付的其他任務(wù)。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇4

  1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求計(jì)劃,組織具體實(shí)施,保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng);

  2.簡歷供應(yīng)商考核,評測體系及標(biāo)準(zhǔn);

  3.月、季、年度針對供應(yīng)商的綜合評估及選擇;

  4.公司內(nèi)部資料的保管和管理;

  5.根據(jù)日常銷售,針對無聊的安全庫存和庫存的管理,合理安排進(jìn)貨時(shí)間;

  6.制定部門工作計(jì)劃,協(xié)助財(cái)會進(jìn)行審核及成本的控制;

  7.進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作,根據(jù)資金運(yùn)作情況,材料堆放成都,合理進(jìn)行預(yù)先采購;

  8.采購合同制作,審核,管理及存檔;

  9.建立并運(yùn)行配套價(jià)格體系,目標(biāo)價(jià)格管理;

  10.供應(yīng)商發(fā)票的回收管理,供應(yīng)商匯款的審查和申報(bào),月采購金額預(yù)算編制;

  11.采購物料管理、庫存管理;

  12.協(xié)助標(biāo)書授權(quán),資料提供;

  13.銷售,倉庫,財(cái)務(wù),人事部門的協(xié)助;

  14.部門員工的管理及培訓(xùn);

  15.按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇5

  1、根據(jù)需求制定采購計(jì)劃,并使之有效執(zhí)行。

  2、供應(yīng)商開發(fā)、維護(hù)及優(yōu)化。

  3、合理控制成本,降低采購成本。

  4、訂單管理及團(tuán)隊(duì)管理。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的采購工作;

  2、負(fù)責(zé)采購訂單制作,負(fù)責(zé)采購料異常問題的處理,確保公司利益;

  3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

  4、開發(fā)、評審、管理供應(yīng)商,維護(hù)與其關(guān)系;

  5、提交有關(guān)采購類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì);

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇7

  1、 全面負(fù)責(zé)公司日常的采購工作,及時(shí)完成采購任務(wù);

  2、 根據(jù)采購申請計(jì)劃,開展詢價(jià)議價(jià),合理控制采購成本,保證同種產(chǎn)品至少有兩家或兩家以上供應(yīng)商;

  3、 負(fù)責(zé)與供方簽訂采購合同,跟蹤發(fā)貨、收貨、開票等采購進(jìn)度及后續(xù)相關(guān)工作;

  4、 負(fù)責(zé)考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性的評估,保證采購工作順利有效進(jìn)行;

  5、 完善公司采購制度,制定并優(yōu)化采購流程,控制采購質(zhì)量與成本,對采購作業(yè)流程實(shí)施監(jiān)督;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司材料的采購工作,包括:詢價(jià)、比價(jià)、簽定采購合同、驗(yàn)收、評估及反饋匯總工作;

  2、調(diào)查、分析和評估目標(biāo)市場,確定需要和材料采購時(shí)機(jī);

  3、與供應(yīng)商談判價(jià)格,付款方式,交貨日期等;

  4、采購進(jìn)度的跟蹤。

貿(mào)易公司采購員職責(zé) 篇9

  1、審核公司各部門采購申請及SAP訂單。

  2、根據(jù)公司發(fā)展主導(dǎo)供應(yīng)商的開發(fā)和評估,建立合格供應(yīng)商名錄;

  3、維護(hù)和發(fā)展關(guān)鍵物料的戰(zhàn)略供應(yīng)商,進(jìn)行戰(zhàn)略合作;

  4、市場信息把控及物料成本控制,監(jiān)督及時(shí)進(jìn)行商務(wù)談判確保成本行業(yè)領(lǐng)先,和相關(guān)部門一起監(jiān)控供應(yīng)商QCD,建立供應(yīng)商管理體系,并定期考核、協(xié)助供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn);

  5、協(xié)調(diào)與控制付款賬期,做好內(nèi)外部溝通,配合財(cái)務(wù)部做好資金安排;

  6、保證生產(chǎn)物料的及時(shí)供給,配合生產(chǎn)部門,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整到貨計(jì)劃;

  7、負(fù)責(zé)制定部門流程、制度,并不斷完善;確保部門高效完成工作;

  8、負(fù)責(zé)審核采購部內(nèi)部文件資料、負(fù)責(zé)采購內(nèi)部工作管理,協(xié)調(diào)與其他部門的溝通工作;

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