財務審計經理的主要職責(精選17篇)
財務審計經理的主要職責 篇1
職責:
1、完成領導分派的財務收支審計、離任審計、專項審計等項目審計任務,對自己承擔的具體審計項目和具體審計任務承擔風險責任。
2.、對負責的審計項目開展調查研究,確定審計目標,審計范圍,審計重點和審計技術方法及項目完成時間,制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規(guī)程開展工作,確保審計方案的實施。
3、負責各項審計工作的實施,對審計人員工作進行分工,對審計人員取得審計證據(jù)和審計工作底稿進行復核,負責完成主審的項目審計報告和審計調查報告的編寫工作,對審計項目質量負責。
4、編寫審計報告,對報告中的各項數(shù)據(jù)必須有審計底稿支撐,真實反映被審單位的情況,客觀公正地給予評價,具體地提出存在的主要問題,并提出建設性的意見或處理決定。
5、協(xié)同上級進行審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。
6、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、 歸檔工作。
7、負責對審計及相關內容的保密職責。
8、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務管理、審計、會計、稅務等相關專業(yè);
2、掌握國家財稅政策,內審管理等相關制度辦法,熟悉內審工作流程,對行業(yè)管理和內控建設有清晰的認識,對行業(yè)管理能提出高質量的管理建議;
3、有5年以上經營審計、財務審計崗位工作經驗或大型企業(yè)財務崗位工作經驗者優(yōu)先;
4、熟悉財務軟件,具備較強的數(shù)據(jù)分析、問題判斷能力;
5、具有良好的溝通能力、文字表達能力及團隊合作精神。
財務審計經理的主要職責 篇2
職責:
1、依據(jù)核準的審計方案和相關制度法規(guī)進行審計工作,并編寫審計日志;
2、負責對部門業(yè)務運營、財務管理、流程建設與執(zhí)行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;;
3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正地給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;
5、對審計報告中發(fā)現(xiàn)的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況,必要時進行后續(xù)審計,做好審計項目業(yè)務閉環(huán);
6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管。
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業(yè)大學本科以上學歷,八年以上制藥行業(yè)審計經驗;
2. 熟悉財務、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;
3. 具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;
4. 熟悉企業(yè)內部審計操作方法。
財務審計經理的主要職責 篇3
職責:
負責督查集團下轄機構的財務政策、制度、預算、資金支付等財務職能或流程內部控制建立及貫徹實施情況,并出具相關建議報告;
財務工作質量檢查,定期出具財務內控審計報告;
定期組織督導會議,討論修正行動計劃,并督導執(zhí)行;
出具下屬公司直管財務人員的績效考核結果報審;
任職資格:
有事務所三年報表審計和內控審計工作經驗;團隊帶領經驗;
具有五年以上大型集團核算管理流程管理經驗;
溝通協(xié)調能力強為人正直、忠實企業(yè)、嚴格自律;
具有強烈的事業(yè)心和責任心,穩(wěn)重,思維敏捷。
財務審計經理的主要職責 篇4
工作職責:
1、決策類:
1.1、參與公司財務制度體系建設評估決策;
1.2、參與公司財務審計決策;
1.3、參與公司經營業(yè)務活動中,涉及到資金使用的決策;
1.4、公司董事長授權的其它決策事宜;
2、管理統(tǒng)籌類:
2.1、負責擬定財務審計相關工作計劃,并上報批示后,組織推進實施;
2.2、負責組織協(xié)調各部門人員抽調,建立審計小組,推進階段性審計工作落實;
3、執(zhí)行類:
3.1、建立健全并不斷組織優(yōu)化公司財務審計相關的管控制度,并上報核準后,組織推進實施;
3.2、負責公司財務預算審計工作開展;
3.3、負責公司財務日常賬目核算、票據(jù)歸檔、資金使用的審計工作的開展;
3.4、負責公司重大生產項目的項目財務審計;
3.5、負責公司重要崗位異動而發(fā)生的經濟相關的審計;
3.6、負責公司年度財務審計工作對接與落實;
3.7、定期完成階段性的各項審計報告,并報審。
4、其他類:
4.1、參與配合公司投資項目(EPC、PPP等)財務審計工作;
4.2、公司上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷:大學本科以上學歷,財務管理、經濟學、審計學等相關財經專業(yè)。
2、工作履歷:
2.1、職業(yè)履歷:8年以上財務工作經驗,5年以上審計工作經驗,3年以上審計經理職務經驗;
2.2、行業(yè)履歷:建筑施工類行業(yè)審計工作5年以上。
3、年齡:30—45歲;
4、專業(yè)知識技能要求:
4.1、專業(yè)知識:財務核算、資金管理、稅務政策、行業(yè)財務工作特征等;
4.2、技能要求:熟練的現(xiàn)代辦公軟件操作能力,含專業(yè)財務軟件操作能力;
4.3、職稱要求:中級以上財會資質、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活潑開朗,具備良好的溝通協(xié)調能力;
4.4.2、具備良好的職業(yè)素養(yǎng);
4.4.3、對MBO有足夠的認知,并能適應出差工作。
財務審計經理的主要職責 篇5
職責:
1、根據(jù)公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側重財務相關);
2、利用財務專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3、將審計情況、進度和結果向公司領導匯報;
4、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況。
任職要求:
1.大專及以上學歷,財務類相關專業(yè),注冊會計師、注冊稅務師優(yōu)先;
2.5年以上財務或審計工作經驗,有教育、醫(yī)療、酒店、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;
3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4.具備敬業(yè)精神、責任心和良好的審計職業(yè)道德。
財務審計經理的主要職責 篇6
職責:
1、根據(jù)國家法律法規(guī)并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規(guī)范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;
2、制定集團內部審計實施計劃,統(tǒng)籌管理各產業(yè)內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見;
3、對集團屬下各產業(yè)、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據(jù)集團相關規(guī)定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業(yè)輕資產外拓項目進場后的后評價工作;
4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;
5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業(yè)、各公司財務數(shù)據(jù)和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業(yè)財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的財務審計人員重點對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;
6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;
任職條件:
1、財務、審計、工商管理、稅務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷;
2、高級審計經理原則上應具備中、高級職稱以及CPA、CIA、注冊稅務師等至少一項專業(yè)資格;
3、高級審計經理應具備6年以上相關行業(yè)內部或外部審計經驗;(相關行業(yè)包括會計師事務所/房地產開發(fā)/酒店/購物中心/物業(yè)行業(yè)等)
4、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的知識,了解財務審計全套流程與管理并參與或指導過現(xiàn)代企業(yè)內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。
財務審計經理的主要職責 篇7
職責:
1、負責對部門業(yè)務運營、財務管理、流程建設與執(zhí)行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;
2、發(fā)現(xiàn)有損害公司利益線索,與相應人員組成小組展開調查;
3、對發(fā)現(xiàn)的一般審計問題,進行督促整改;
4、負責審計監(jiān)督,預防業(yè)務運營、財務、稅務風險,并揭示風險。
任職要求:
1、財務、審計相關專業(yè),中級職稱及以上職稱優(yōu)先;
2、能熟練操作財務軟件和ERP業(yè)務軟件;
3、有3年以上企業(yè)內部審計工作經驗優(yōu)先;
4、 有帶隊經歷或能獨立開展審計工作優(yōu)先;
5、 能力要求:
(1) 具有較強的執(zhí)行力;
(2) 具有豐富的行業(yè)經驗;
(3) 具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;
(4) 具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神;
(5) 具有良好的適應能力,能在時間限制和任務壓力下工作;
(6) 熱愛并看好本行業(yè),有良好的職業(yè)道德和奉獻精神。
6、 外語要求:英語水平至少達到CET6。
7、 電腦要求:掌握電腦的基礎知識,能熟練操作中英文操作系統(tǒng),熟練掌握辦公自動化軟件的應用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,誠實可信;
(2) 身體與心理健康,熱愛生活;
(3) 具有良好的企業(yè)形象意識。
財務審計經理的主要職責 篇8
職責:
1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業(yè)支撐、管理、考核;
2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;
3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;
4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;
5、組織財務風控審計數(shù)據(jù)共享庫的建立和完善;
6、組織財務風控審計管理制度和作業(yè)細則的編制、培訓、實行、完善;
7、對集團、城市公司財務業(yè)務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;
8、負責風控審計工作資料的整理、歸檔工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上從事財務內控審計或相關專業(yè)的工作經驗,其中五年以上在知名房地產集團公司工作。在相關專業(yè)上具有豐富的審計經驗或管理經驗者優(yōu)先考慮。
2、教育背景:全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計等專業(yè)畢業(yè)。
3、專業(yè)經驗:熟悉房地產開發(fā)的財務管理制度和業(yè)務流程;熟悉財務業(yè)務工作中存在的風險、監(jiān)控的要點、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。
4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。
財務審計經理的主要職責 篇9
職責:
1. 完善企業(yè)財務內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預警;
2. 組織并參與業(yè)務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;
3. 根據(jù)審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續(xù)的改善情況;
4. 協(xié)助建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
5. 對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
6. 及時發(fā)現(xiàn)對財務異常情況過其他重大事項的相關部門進行專項審計;
7. 對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進行審計;
8. 對企業(yè)年度經營情況進行經濟效益審計;
9. 第三方審計機構對接。
任職資格:
1、30-40周歲,具備大型集團公司審計工作經歷,善于分析問題,專業(yè)素養(yǎng)較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業(yè)
2、具有8年以上財務管理,3年審計負責人經驗;
3、較強的組織能力,協(xié)調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業(yè)心。
4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化
財務審計經理的主要職責 篇10
職責:
1、根據(jù)審計計劃開展內控審計、財務審計、專項審計;
2、跟蹤審計整改計劃的執(zhí)行情況,實施后續(xù)審計工作;
3、全面審查各區(qū)域對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
4、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、督促審計結論和建議的落實。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財務管理、稅務管理、會計等專業(yè);
2、3-5年及以上工作經驗,恒大、中梁、碧桂園背景優(yōu)先;
3、熟悉大型地產公司內控審計、風險管控、舞弊稽核等工作內容;
4、抗壓能力強、溝通表達能力佳。
財務審計經理的主要職責 篇11
職責:
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關的經濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優(yōu)先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。
財務審計經理的主要職責 篇12
崗位職責:
1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法;
2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、組織實施對集團財務的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;
任職資格:
1、本科以上學歷,財務、審計學等相關專業(yè)優(yōu)先,有CPA或審計師證書者優(yōu)先;
2、具有5年以上審計工作經驗;
3、具備較強的學習能力與溝通能力,為人正直。
財務審計經理的主要職責 篇13
職責:
1.編制審計工作條例經領導批準后執(zhí)行;
2.編制年度審計工作計劃和具體審計方案;
3.開展集團和下屬公司的年度常規(guī)財務審計業(yè)務;
4.以風險為導向確定重點領域開展專項審計業(yè)務;
5.編制各類審計報告,對下屬進行分工指導;
6.跟蹤審計問題整改。
工作要求:
1.審計或財務類等相關專業(yè)本科學歷,中級或以上職稱;
2.八年以上工作經驗,三年以上審計項目管理等相關工作經歷;
3.有會計師事務所工作經驗優(yōu)先,CPA或CIA優(yōu)先;
4.責任心強,心思慎密邏輯性強,具備良好的溝通和團隊合作精神;
5.語言和文字表達能力較強,能適應出差。
財務審計經理的主要職責 篇14
職責:
1、協(xié)助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度,編寫審計規(guī)劃和年度審計計劃;
2、對集團總部和下屬項目公司進行財務審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導審計實施,起草或復核審計報告等審計文書;
3、對公司內部的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執(zhí)行公司財務規(guī)章制度情況進行例行的財務審計;
4、參與公司內控制度和計劃的制定,降低公司內控風險;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實;
任職資格:
1、財務、審計類相關專業(yè)本科及以上學歷,具中級職稱;
2、3-5年以上房地產公司審計工作經驗,熟悉房地產企業(yè)內部工作流程和行業(yè)特點,熟悉明源系統(tǒng)及NC操作系統(tǒng);
3、熟悉企業(yè)財務審計、內控審計、成本審計業(yè)務流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;
4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;
5、為人踏實,具有良好的職業(yè)道德和較強的團隊合作精神
財務審計經理的主要職責 篇15
職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;
3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;
4、根據(jù)有關發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告;
5、對于審計項目的反饋進行管理和后續(xù)評估;
6、完成上級領導布置的其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;
4、財務、金融、管理學或法律相關專業(yè)。
財務審計經理的主要職責 篇16
1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據(jù)獲取充分;
3.及時發(fā)現(xiàn)內部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現(xiàn);
5. 實施對集團財務的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
7.完成財務管理中心負責人交辦的其他事項。
財務審計經理的主要職責 篇17
崗位職責:
1、協(xié)助中心負責人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度
2、負責財務、營銷等業(yè)務的日常審計
3、負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿
4、負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5、負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6、負責廉政宣貫和培訓,負責舞弊案件的調查和公檢法推進
7、中心負責人交辦的其它工作。
任職條件:
1、5年以上地產開發(fā)/建筑施工/制造行業(yè)工作經驗,3年以上財務審計經驗
2、熟悉企業(yè)內審和財務管理的專業(yè)知識,國際注冊內審師/注冊會計師證書優(yōu)先
3、熟練操作常用辦公軟件、財務軟件
4、擅長數(shù)據(jù)整理和分析,擅長現(xiàn)場談判和溝通
5、會計學/財務管理等相關財經專業(yè),要求。