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財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述

發(fā)布時間:2022-11-19

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述(通用17篇)

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇1

  職責:

  1、根據(jù)公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側(cè)重財務(wù)相關(guān));

  2、利用財務(wù)專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經(jīng)營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內(nèi)部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;

  3、將審計情況、進度和結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  4、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況。

  任職要求:

  1.大專及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè),注冊會計師、注冊稅務(wù)師優(yōu)先;

  2.5年以上財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有教育、醫(yī)療、酒店、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;

  3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;

  4.具備敬業(yè)精神、責任心和良好的審計職業(yè)道德。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇2

  職責:

  負責督查集團下轄機構(gòu)的財務(wù)政策、制度、預(yù)算、資金支付等財務(wù)職能或流程內(nèi)部控制建立及貫徹實施情況,并出具相關(guān)建議報告;

  財務(wù)工作質(zhì)量檢查,定期出具財務(wù)內(nèi)控審計報告;

  定期組織督導(dǎo)會議,討論修正行動計劃,并督導(dǎo)執(zhí)行;

  出具下屬公司直管財務(wù)人員的績效考核結(jié)果報審;

  任職資格:

  有事務(wù)所三年報表審計和內(nèi)控審計工作經(jīng)驗;團隊帶領(lǐng)經(jīng)驗;

  具有五年以上大型集團核算管理流程管理經(jīng)驗;

  溝通協(xié)調(diào)能力強為人正直、忠實企業(yè)、嚴格自律;

  具有強烈的事業(yè)心和責任心,穩(wěn)重,思維敏捷。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇3

  職責:

  1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  2、執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;

  3、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;

  4、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告;

  5、對于審計項目的反饋進行管理和后續(xù)評估;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  任職資格:

  1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗,

  2、會計師或?qū)徲嫀熤屑壖耙陨下毞Q,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關(guān)資格;

  3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;

  4、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專業(yè)。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇4

  職責:

  1.編制審計工作條例經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行;

  2.編制年度審計工作計劃和具體審計方案;

  3.開展集團和下屬公司的年度常規(guī)財務(wù)審計業(yè)務(wù);

  4.以風險為導(dǎo)向確定重點領(lǐng)域開展專項審計業(yè)務(wù);

  5.編制各類審計報告,對下屬進行分工指導(dǎo);

  6.跟蹤審計問題整改。

  工作要求:

  1.審計或財務(wù)類等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,中級或以上職稱;

  2.八年以上工作經(jīng)驗,三年以上審計項目管理等相關(guān)工作經(jīng)歷;

  3.有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先,CPA或CIA優(yōu)先;

  4.責任心強,心思慎密邏輯性強,具備良好的溝通和團隊合作精神;

  5.語言和文字表達能力較強,能適應(yīng)出差。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇5

  職責:

  1、負責內(nèi)審制度、流程的建立和維護,保障公司財產(chǎn)安全;

  2、監(jiān)督公司財務(wù)工作的規(guī)范性、會計信息的準確、完整性;

  3、負責公司經(jīng)營風險控制工作,對公司風險進行評估和監(jiān)測,提出防范和化解經(jīng)營風險的建議;

  4、對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查;

  5、完成董事會交辦的其它審計事項。

  任職要求:

  1、全日制本科學(xué)歷,財會及審計等相關(guān)專業(yè);

  2、具備一年以上內(nèi)部審計工作或會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;

  3、熟悉財經(jīng)法規(guī),熟練操作財務(wù)軟件及熟練使用計算機辦公軟件;

  4、堅持原則、工作嚴謹細致,良好的溝通能力及文字表達能力。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇6

  職責:

  1、對各城市公司風控部的財務(wù)風控審計工作進行專業(yè)支撐、管理、考核;

  2、制定集團風控部的財務(wù)專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;

  3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調(diào)查,出具調(diào)查報告,跟蹤和督促調(diào)查建議落實;

  4、組織財務(wù)風控審計工作手冊的編制、培訓(xùn)、推行、完善;

  5、組織財務(wù)風控審計數(shù)據(jù)共享庫的建立和完善;

  6、組織財務(wù)風控審計管理制度和作業(yè)細則的編制、培訓(xùn)、實行、完善;

  7、對集團、城市公司財務(wù)業(yè)務(wù)制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;

  8、負責風控審計工作資料的整理、歸檔工作。

  背景要求:

  1、工作背景:八年以上從事財務(wù)內(nèi)控審計或相關(guān)專業(yè)的工作經(jīng)驗,其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團公司工作。在相關(guān)專業(yè)上具有豐富的審計經(jīng)驗或管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

  2、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷,審計、財務(wù)、會計等專業(yè)畢業(yè)。

  3、專業(yè)經(jīng)驗:熟悉房地產(chǎn)開發(fā)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程;熟悉財務(wù)業(yè)務(wù)工作中存在的風險、監(jiān)控的要點、審計的方法;熟悉內(nèi)控審計的工作流程。

  4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇7

  職責:

  1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。

  4、對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇8

  職責:

  1、根據(jù)審計計劃開展內(nèi)控審計、財務(wù)審計、專項審計;

  2、跟蹤審計整改計劃的執(zhí)行情況,實施后續(xù)審計工作;

  3、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  4、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實。

  任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,審計、財務(wù)管理、稅務(wù)管理、會計等專業(yè);

  2、3-5年及以上工作經(jīng)驗,恒大、中梁、碧桂園背景優(yōu)先;

  3、熟悉大型地產(chǎn)公司內(nèi)控審計、風險管控、舞弊稽核等工作內(nèi)容;

  4、抗壓能力強、溝通表達能力佳。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇9

  崗位職責

  1、依據(jù)核準的審計方案和相關(guān)制度法規(guī)進行審計工作,并編寫審計日志;

  2、取得審計工作證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;

  3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正地給予評價,并提出建設(shè)性的建議和處理意見;

  4、完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

  5、對審計報告中發(fā)現(xiàn)的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況,必要時進行后續(xù)審計,做好審計項目業(yè)務(wù)閉環(huán);

  6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷、具備相應(yīng)的審計、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)管理、工程項目管理等相關(guān)知識。具備審計或會計中級以上職稱;

  2、從事內(nèi)、外部審計工作3年以上;

  3、具有客觀、公正、嚴謹、保密的職業(yè)道德,具備勝任崗位的專業(yè)技能;

  4、熟練使用計算機辦公軟件和各種財務(wù)軟件,良好的人際溝通能力、執(zhí)行能力,具備一定的文字處理能力;

  5、具有CPA、CIA資格證書者優(yōu)先錄用。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇10

  職責:

  1. 完善企業(yè)財務(wù)內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)警;

  2. 組織并參與業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等審計內(nèi)容,并出具審計報告;

  3. 根據(jù)審計結(jié)果提出合理的改進意見,并跟進后續(xù)的改善情況;

  4. 協(xié)助建立風險控制及防范機制,定期對內(nèi)部控制的有效性進行評價;

  5. 對嚴重違反公司制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

  6. 及時發(fā)現(xiàn)對財務(wù)異常情況過其他重大事項的相關(guān)部門進行專項審計;

  7. 對內(nèi)部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執(zhí)行情況進行審計;

  8. 對企業(yè)年度經(jīng)營情況進行經(jīng)濟效益審計;

  9. 第三方審計機構(gòu)對接。

  任職資格:

  1、30-40周歲,具備大型集團公司審計工作經(jīng)歷,善于分析問題,專業(yè)素養(yǎng)較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學(xué)歷,財會類相關(guān)專業(yè)

  2、具有8年以上財務(wù)管理,3年審計負責人經(jīng)驗;

  3、較強的組織能力,協(xié)調(diào)溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業(yè)心。

  4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇11

  職責:

  1、協(xié)助審計部負責人建立及完善公司內(nèi)部審計制度,編寫審計規(guī)劃和年度審計計劃;

  2、對集團總部和下屬項目公司進行財務(wù)審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導(dǎo)審計實施,起草或復(fù)核審計報告等審計文書;

  3、對公司內(nèi)部的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支、預(yù)算內(nèi)外資金管理使用情況以及執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)章制度情況進行例行的財務(wù)審計;

  4、參與公司內(nèi)控制度和計劃的制定,降低公司內(nèi)控風險;

  5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  任職資格:

  1、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具中級職稱;

  2、3-5年以上房地產(chǎn)公司審計工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工作流程和行業(yè)特點,熟悉明源系統(tǒng)及NC操作系統(tǒng);

  3、熟悉企業(yè)財務(wù)審計、內(nèi)控審計、成本審計業(yè)務(wù)流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;

  4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;

  5、為人踏實,具有良好的職業(yè)道德和較強的團隊合作精神

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇12

  職責:

  1、負責集團內(nèi)部財務(wù)審計及內(nèi)部控制工作;

  2、協(xié)助上級制定公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制制度及流程;

  3、負責部門財務(wù)報表分析工作;

  4、上級安排的其他工作。

  任職要求:

  1、財務(wù)審計或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務(wù)審計管理經(jīng)驗者;

  2、大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè),性別不限;

  3、適應(yīng)項目出差,每月約1周;

  4、有一定的項目管理能力。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇13

  1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

  2.出具審計報告,確保審計結(jié)論正確,證據(jù)獲取充分;

  3.及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,促使公司提升整體管理水平;

  4.及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風險,提出相應(yīng)意見和建議,促使整體目標的實現(xiàn);

  5. 實施對集團財務(wù)的各項常規(guī)審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和審計建立的落實;

  6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

  7.完成財務(wù)管理中心負責人交辦的其他事項。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇14

  崗位職責:

  1、協(xié)助中心負責人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度

  2、負責財務(wù)、營銷等業(yè)務(wù)的日常審計

  3、負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿

  4、負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5、負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6、負責廉政宣貫和培訓(xùn),負責舞弊案件的調(diào)查和公檢法推進

  7、中心負責人交辦的其它工作。

  任職條件:

  1、5年以上地產(chǎn)開發(fā)/建筑施工/制造行業(yè)工作經(jīng)驗,3年以上財務(wù)審計經(jīng)驗

  2、熟悉企業(yè)內(nèi)審和財務(wù)管理的專業(yè)知識,國際注冊內(nèi)審師/注冊會計師證書優(yōu)先

  3、熟練操作常用辦公軟件、財務(wù)軟件

  4、擅長數(shù)據(jù)整理和分析,擅長現(xiàn)場談判和溝通

  5、會計學(xué)/財務(wù)管理等相關(guān)財經(jīng)專業(yè),要求。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇15

  職責:

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)并結(jié)合集團經(jīng)營管理實際,搭建并不斷完善集團內(nèi)部審計規(guī)范體系,健全內(nèi)部審計制度,提高經(jīng)營管理水平;

  2、制定集團內(nèi)部審計實施計劃,統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見;

  3、對集團屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟活動以及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性開展財務(wù)審計;對重大經(jīng)營異常情況開展專項審計;根據(jù)集團相關(guān)規(guī)定,組織實施干部離任審計;組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進場后的后評價工作;

  4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結(jié)果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權(quán)報請集團啟動問責;

  5、定期與集團財經(jīng)管理委員會溝通,收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)報表,對財務(wù)指標任務(wù)完成情況及調(diào)整項目進行復(fù)核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業(yè)財務(wù)核算、資金管理、會計基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財務(wù)信息化等工作進行審計,其中稅務(wù)方向的財務(wù)審計人員重點對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進行復(fù)核,提示稅收風險,并提供稅務(wù)咨詢,協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

  6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲嬋藛T負責稅務(wù)政策培訓(xùn)),完成上級交辦的其他審計事項;

  任職條件:

  1、財務(wù)、審計、工商管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;

  2、高級審計經(jīng)理原則上應(yīng)具備中、高級職稱以及CPA、CIA、注冊稅務(wù)師等至少一項專業(yè)資格;

  3、高級審計經(jīng)理應(yīng)具備6年以上相關(guān)行業(yè)內(nèi)部或外部審計經(jīng)驗;(相關(guān)行業(yè)包括會計師事務(wù)所/房地產(chǎn)開發(fā)/酒店/購物中心/物業(yè)行業(yè)等)

  4、具備審計、會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、風險控制等方面的知識,了解財務(wù)審計全套流程與管理并參與或指導(dǎo)過現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運行查檢;

  5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力,具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng),抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業(yè)精神。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇16

  職責:

  1、依據(jù)核準的審計方案和相關(guān)制度法規(guī)進行審計工作,并編寫審計日志;

  2、負責對部門業(yè)務(wù)運營、財務(wù)管理、流程建設(shè)與執(zhí)行開展內(nèi)部審計,對相關(guān)審計事項形成初步審計結(jié)論,形成審計工作底稿;;

  3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正地給予評價,并提出建設(shè)性的建議和處理意見;

  4、完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

  5、對審計報告中發(fā)現(xiàn)的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況,必要時進行后續(xù)審計,做好審計項目業(yè)務(wù)閉環(huán);

  6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管。

  任職要求:

  1. 會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,八年以上制藥行業(yè)審計經(jīng)驗;

  2. 熟悉財務(wù)、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務(wù)資金策劃、融資及資本運作經(jīng)驗;

  3. 具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;

  4. 熟悉企業(yè)內(nèi)部審計操作方法。

財務(wù)審計經(jīng)理崗位的具體職責表述 篇17

  職責:

  1.主要對財務(wù)、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預(yù)算等內(nèi)控管理方面的研究工作

  2.優(yōu)化完善審計程序

  3.按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經(jīng)營信息及內(nèi)控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法

  4.根據(jù)分工執(zhí)行審計程序,做好工作底稿及審計小結(jié);及時向建筑板塊審計負責人匯報審計發(fā)現(xiàn)

  5.起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案

  6.監(jiān)督被審計單位對整改方案的落實執(zhí)行情況,對整改證據(jù)進行檢查驗證,評價整改效果

  7.起草整改跟蹤報告,收集整改證據(jù)等檔案

  任職資格:

  所學(xué)專業(yè):財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè)

  學(xué)歷要求:全日制211/985大學(xué)本科及以上學(xué)歷

  職稱要求:持有財務(wù)中級職稱、造價師證優(yōu)先

  職業(yè)技能等級要求:通過CPA或CIA(內(nèi)審)資格認證優(yōu)先

  專業(yè)知識 :了解《審計法》、《合同法》、《刑法》等系統(tǒng)知識; 對工程管理有一定的了解,熟悉財務(wù)、人力資源、采購物流等方面的業(yè)務(wù)知識。

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