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審計經理工作職責內容

發布時間:2022-11-19

審計經理工作職責內容(精選20篇)

審計經理工作職責內容 篇1

  1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;

  2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;

  3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;

  4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

  5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;

  6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;

  7、負責董事長交辦的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇2

  1、 在項目經理的指導下,及時、按質地完成交辦的各項工作任務;

  2、協助項目經理對下屬分、子公司的會計報表、財務收支審計工作;

  3、協助項目經理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協助項目經理下屬分、子公司的內部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經理工作職責內容 篇3

  1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;

  2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

  3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。

審計經理工作職責內容 篇4

  1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;

  2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

  4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

  5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

  7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;

  8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;

  9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;

  10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;

審計經理工作職責內容 篇5

  1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

  2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;

  4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

  6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

審計經理工作職責內容 篇6

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;

  2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計經理工作職責內容 篇7

  1. 依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  2. 組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇8

  1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

  4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

  7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

  9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理工作職責內容 篇9

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇10

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責內容 篇11

  1、能獨立出具正式報告;

  2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;

  3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;

  5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

  6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇12

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

  7、發債審計項目經驗豐富

審計經理工作職責內容 篇13

  1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;

  2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

  3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責內容 篇14

  1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

  2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。

  3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。

  4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現問題。

  5.保持與客戶良好的溝通。

審計經理工作職責內容 篇15

  1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

  3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;

  4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。

審計經理工作職責內容 篇16

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

  6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責內容 篇17

  1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

審計經理工作職責內容 篇18

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇19

  1、擬定并制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責內容 篇20

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

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