財務審計經理的具體職責表述(通用15篇)
財務審計經理的具體職責表述 篇1
1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;
2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;
3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;
4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;
5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;
6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;
7.完成財務管理中心負責人交辦的其他事項。
財務審計經理的具體職責表述 篇2
職責:
1、協助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度,編寫審計規劃和年度審計計劃;
2、對集團總部和下屬項目公司進行財務審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進度程式及審計目標;指導審計實施,起草或復核審計報告等審計文書;
3、對公司內部的會計基礎工作、財務收支、預算內外資金管理使用情況以及執行公司財務規章制度情況進行例行的財務審計;
4、參與公司內控制度和計劃的制定,降低公司內控風險;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的落實;
任職資格:
1、財務、審計類相關專業本科及以上學歷,具中級職稱;
2、3-5年以上房地產公司審計工作經驗,熟悉房地產企業內部工作流程和行業特點,熟悉明源系統及NC操作系統;
3、熟悉企業財務審計、內控審計、成本審計業務流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;
4、具較強的風險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;
5、為人踏實,具有良好的職業道德和較強的團隊合作精神
財務審計經理的具體職責表述 篇3
職責:
1、負責內審制度、流程的建立和維護,保障公司財產安全;
2、監督公司財務工作的規范性、會計信息的準確、完整性;
3、負責公司經營風險控制工作,對公司風險進行評估和監測,提出防范和化解經營風險的建議;
4、對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
5、完成董事會交辦的其它審計事項。
任職要求:
1、全日制本科學歷,財會及審計等相關專業;
2、具備一年以上內部審計工作或會計師事務所審計工作經驗;
3、熟悉財經法規,熟練操作財務軟件及熟練使用計算機辦公軟件;
4、堅持原則、工作嚴謹細致,良好的溝通能力及文字表達能力。
財務審計經理的具體職責表述 篇4
職責:
1、依據核準的審計方案和相關制度法規進行審計工作,并編寫審計日志;
2、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;;
3、對審計中發現的問題客觀公正地給予評價,并提出建設性的建議和處理意見;
4、完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實;
5、對審計報告中發現的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續監督整改情況,必要時進行后續審計,做好審計項目業務閉環;
6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理,保證各項資料的完整性與安全性,并及時送交檔案管理員保管。
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業大學本科以上學歷,八年以上制藥行業審計經驗;
2. 熟悉財務、稅法政策,營運成本控制及核算,豐富的財務資金策劃、融資及資本運作經驗;
3. 具有良好溝通能力,具有較強的語言和文字表達能力;
4. 熟悉企業內部審計操作方法。
財務審計經理的具體職責表述 篇5
工作職責Responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求Requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有CPA證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。
財務審計經理的具體職責表述 篇6
職責:
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
財務審計經理的具體職責表述 篇7
職責:
1、根據審計計劃開展內控審計、財務審計、專項審計;
2、跟蹤審計整改計劃的執行情況,實施后續審計工作;
3、全面審查各區域對授權制度和作業流程的執行情況;
4、組織對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、督促審計結論和建議的落實。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、財務管理、稅務管理、會計等專業;
2、3-5年及以上工作經驗,恒大、中梁、碧桂園背景優先;
3、熟悉大型地產公司內控審計、風險管控、舞弊稽核等工作內容;
4、抗壓能力強、溝通表達能力佳。
財務審計經理的具體職責表述 篇8
職責:
1、根據公司的目標,制定年度、季度審計工作計劃(側重財務相關);
2、利用財務專業知識開展常規審計,包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,經營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計、舞弊等內部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3、將審計情況、進度和結果向公司領導匯報;
4、協助審計總監實施后續審計工作,跟蹤審計意見和建議的執行和采納情況。
任職要求:
1.大專及以上學歷,財務類相關專業,注冊會計師、注冊稅務師優先;
2.5年以上財務或審計工作經驗,有教育、醫療、酒店、商業零售行業背景者優先;
3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4.具備敬業精神、責任心和良好的審計職業道德。
財務審計經理的具體職責表述 篇9
職責:
1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;
2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;
3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作;
4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的,有權報請集團啟動問責;
5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務數據和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協助企業做好稅收籌劃工作;
6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;
任職條件:
1、財務、審計、工商管理、稅務等相關專業統招本科及以上學歷;
2、高級審計經理原則上應具備中、高級職稱以及CPA、CIA、注冊稅務師等至少一項專業資格;
3、高級審計經理應具備6年以上相關行業內部或外部審計經驗;(相關行業包括會計師事務所/房地產開發/酒店/購物中心/物業行業等)
4、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的知識,了解財務審計全套流程與管理并參與或指導過現代企業內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力,具有良好的職業道德及職業素養,抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業精神。
財務審計經理的具體職責表述 篇10
職責:
1. 完善企業財務內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預警;
2. 組織并參與業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等審計內容,并出具審計報告;
3. 根據審計結果提出合理的改進意見,并跟進后續的改善情況;
4. 協助建立風險控制及防范機制,定期對內部控制的有效性進行評價;
5. 對嚴重違反公司制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
6. 及時發現對財務異常情況過其他重大事項的相關部門進行專項審計;
7. 對內部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及執行情況進行審計;
8. 對企業年度經營情況進行經濟效益審計;
9. 第三方審計機構對接。
任職資格:
1、30-40周歲,具備大型集團公司審計工作經歷,善于分析問題,專業素養較好,溝通能力強,思路嚴謹。全日制本科以上學歷,財會類相關專業
2、具有8年以上財務管理,3年審計負責人經驗;
3、較強的組織能力,協調溝通能力;較強的解決問題能力和責任心、事業心。
4、中級以上職稱,熟悉辦公自動化
財務審計經理的具體職責表述 篇11
職責:
負責督查集團下轄機構的財務政策、制度、預算、資金支付等財務職能或流程內部控制建立及貫徹實施情況,并出具相關建議報告;
財務工作質量檢查,定期出具財務內控審計報告;
定期組織督導會議,討論修正行動計劃,并督導執行;
出具下屬公司直管財務人員的績效考核結果報審;
任職資格:
有事務所三年報表審計和內控審計工作經驗;團隊帶領經驗;
具有五年以上大型集團核算管理流程管理經驗;
溝通協調能力強為人正直、忠實企業、嚴格自律;
具有強烈的事業心和責任心,穩重,思維敏捷。
財務審計經理的具體職責表述 篇12
職責:
1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業支撐、管理、考核;
2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;
3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;
4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;
5、組織財務風控審計數據共享庫的建立和完善;
6、組織財務風控審計管理制度和作業細則的編制、培訓、實行、完善;
7、對集團、城市公司財務業務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;
8、負責風控審計工作資料的整理、歸檔工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上從事財務內控審計或相關專業的工作經驗,其中五年以上在知名房地產集團公司工作。在相關專業上具有豐富的審計經驗或管理經驗者優先考慮。
2、教育背景:全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計等專業畢業。
3、專業經驗:熟悉房地產開發的財務管理制度和業務流程;熟悉財務業務工作中存在的風險、監控的要點、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。
4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。
財務審計經理的具體職責表述 篇13
職責:
1、負責對部門業務運營、財務管理、流程建設與執行開展內部審計,對相關審計事項形成初步審計結論,形成審計工作底稿;
2、發現有損害公司利益線索,與相應人員組成小組展開調查;
3、對發現的一般審計問題,進行督促整改;
4、負責審計監督,預防業務運營、財務、稅務風險,并揭示風險。
任職要求:
1、財務、審計相關專業,中級職稱及以上職稱優先;
2、能熟練操作財務軟件和ERP業務軟件;
3、有3年以上企業內部審計工作經驗優先;
4、 有帶隊經歷或能獨立開展審計工作優先;
5、 能力要求:
(1) 具有較強的執行力;
(2) 具有豐富的行業經驗;
(3) 具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;
(4) 具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神;
(5) 具有良好的適應能力,能在時間限制和任務壓力下工作;
(6) 熱愛并看好本行業,有良好的職業道德和奉獻精神。
6、 外語要求:英語水平至少達到CET6。
7、 電腦要求:掌握電腦的基礎知識,能熟練操作中英文操作系統,熟練掌握辦公自動化軟件的應用。
8、 其他要求:
(1) 人品端正,誠實可信;
(2) 身體與心理健康,熱愛生活;
(3) 具有良好的企業形象意識。
財務審計經理的具體職責表述 篇14
職責:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優先,傾向于有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;
2、大學本科相關專業畢業,性別不限;
3、適應項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
財務審計經理的具體職責表述 篇15
職責:
1.編制審計工作條例經領導批準后執行;
2.編制年度審計工作計劃和具體審計方案;
3.開展集團和下屬公司的年度常規財務審計業務;
4.以風險為導向確定重點領域開展專項審計業務;
5.編制各類審計報告,對下屬進行分工指導;
6.跟蹤審計問題整改。
工作要求:
1.審計或財務類等相關專業本科學歷,中級或以上職稱;
2.八年以上工作經驗,三年以上審計項目管理等相關工作經歷;
3.有會計師事務所工作經驗優先,CPA或CIA優先;
4.責任心強,心思慎密邏輯性強,具備良好的溝通和團隊合作精神;
5.語言和文字表達能力較強,能適應出差。