審計主管職責具體內(nèi)容(精選17篇)
審計主管職責具體內(nèi)容 篇1
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復核把控;
5、負責對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇2
1、具備相當深度和廣度的專業(yè)知識,指導、監(jiān)督項目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業(yè)年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經(jīng)驗;
3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;
4、領導交辦的其他工作。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇3
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇4
1、成本審計的相關工作:目標成本執(zhí)行情況審計;進度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標準的文件審核,結(jié)算審計;
2、采招、供應鏈的審計工作;招標、采購、供應鏈的單位引進開標,過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標準的文件審核;招標、采購、供應鏈過程及事后審計;
3、設計相關的審計工作:設計圖紙、設計變更、技術方案等收發(fā)審核臺賬;限額設計執(zhí)行情況審計;設計類合同進度款及結(jié)算審計;
4、對公司運營、成本采購、設計、項目等工作進行審計;
5、上級領導安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇5
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務方面的規(guī)范性、準確性。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇6
1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統(tǒng)一報表格式;
2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負責審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
6、工程造價審計。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇7
1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;
6、負責組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風險和內(nèi)控管理體系。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇8
1-根據(jù)公司的相關運營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察;
3-對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇9
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領導下達的臨時性事務。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇10
1、參與實施內(nèi)部財務審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負責與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管職責具體內(nèi)容 篇11
1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管職責具體內(nèi)容 篇12
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領導提交財務收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導;
審計主管職責具體內(nèi)容 篇13
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;
3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;
4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;
5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計相關的國家政策、法規(guī);
7、負責外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇14
1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;
3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;
審計主管職責具體內(nèi)容 篇15
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協(xié)作能力。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇16
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風險防控目標;
3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
4、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負責或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;
6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
審計主管職責具體內(nèi)容 篇17
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內(nèi)審計劃和相關要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿
4、協(xié)助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關培訓
5、負責內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等
6、部門領導交辦的其他工作。