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審計經(jīng)理工作職責范圍

發(fā)布時間:2022-09-04

審計經(jīng)理工作職責范圍(通用18篇)

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇1

  1. 按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

  2. 負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3. 制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年紀審計工作計劃的具體實施;

  4. 對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5. 對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

  6. 建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;

  7. 對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8. 對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇2

  1、協(xié)助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務部門開展內部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇3

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇4

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務管控重點,配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇5

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質量和數(shù)量的真實準確;

  3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

  4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風險,提出整改建議;

  6、負責完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇6

  1、 負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規(guī)章制度和實施細則 ;

  3、 負責組織擬訂審計業(yè)務規(guī)范或審計業(yè)務操作規(guī)程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;

  4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇7

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負責對公司預算執(zhí)行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負責對公司各業(yè)務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業(yè)競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇8

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務業(yè)務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業(yè)務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇9

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內部審計監(jiān)督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內部審計監(jiān)督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領導安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇10

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇11

  1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設;

  4、所轄公司審計整改復查;

  5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇12

  1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業(yè)務為核心;

  2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

  3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4、主導規(guī)劃和參與建設公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應用審計、內控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

  6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監(jiān)管機構的對接和配合;

  7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

  8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計任務;

  10、領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇13

  1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責工程施工概算預算抽樣審計;

  3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核;

  4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責工程建安成本抽樣審計;

  6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責審核工程結算及差異分析;

  8、負責審核工程完工結算;

  9、負責成本管理制度流程審計;

  10、負責外部造價審計機構管理;

  11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇14

  1、組織內審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據(jù)審計目標選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

  5、協(xié)助公司有關單位對財務、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù);

  6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核,評價其工作業(yè)績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營預算,控制單位經(jīng)營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇15

  1、負責集團及各子公司的財務、生產(chǎn)、業(yè)務、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;

  2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

  4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;

  5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

  7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關部門處理;負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復議;

  8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

  9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

  10、制定內部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇16

  1..按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

  11.負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;

  12.兼顧董秘工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇17

  1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務收支、財務預算、財務決算、資產(chǎn)質量和經(jīng)營績效等有關經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

  2.對被審單位內部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領導交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇18

  1.負責或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務;

  2.負責或參與IPO審計業(yè)務;

  3.負責或參與其他各類相關業(yè)務執(zhí)業(yè)工作。

  4.負責或參與基建類審計工作。

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