應收應付會計工作職責內(nèi)容(精選28篇)
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇1
01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。
02)不定期更新應收應付計劃。
03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05)每月5號前更新各部門的《月報表》。
06)收付記賬憑證的編制。
07)倉庫盤點。
08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇2
1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;
2、負責新房各類退款的審核;
3、負責墊傭業(yè)務相關的結(jié)算審核;
4、負責二手各類退款的審核;
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;
6、完成領導交代的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇3
1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;
2、審核應付類單據(jù),核算提成;
3、一般納稅人賬務處理;
4、每個月出具財務報表;
5、保管財務檔案資料。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇4
1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復核及統(tǒng)計;
2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;
3. 其他領導安排的工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇5
1、負責銷售收入開票的開具或復核;
2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,并根據(jù)集團要求,編制各類賬款分析報表;
4、每月憑證錄入;
5、進銷存?zhèn)}庫的管理;
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇6
1. 編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;
2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;
3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務;
4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;
5. 核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;
6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;
7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;
8. 辦理各級領導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇7
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理;
3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;
6、獨立電商平臺全盤賬務處理;
7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇8
1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致;
2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件,生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作,并核銷對應發(fā)票;
4、每月結(jié)賬后,報送客戶應收賬款賬期分析表,協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,負責信保的信息跟蹤與反饋工作;
6、根據(jù)銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結(jié)帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7、各項輔料發(fā)票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇9
1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇10
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡接洽,建立與上述金融機構(gòu)合作關系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案,參與融資項目商務談判,推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關。
4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇11
1、負責應收、應付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。
4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇12
1 應收對帳單制作,審核;
2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;
3 EAS應收帳務處理;
4 審核加盟店會員卡申購;
5 開寄一般納稅人發(fā)票;
6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇13
1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇14
-負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
-第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性
-負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;
-負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;
-定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表;
-與供應商之間的應付賬款對賬工作;
-配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇15
1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷;
5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;
6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇16
1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;
2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊,包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;
3. 應付周轉(zhuǎn)分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;
4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;
5. 采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;
6.協(xié)助上級領導處理其他相關事務;
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇17
1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.
2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3.審核付款單、報銷單的準確性;
4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5.編制付款和費用憑證;
6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇18
1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,并及時進行帳務處理;
2、負責審核或購貨發(fā)票、相關銷售雜費,及時進行帳務處理;
3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領導匯報,杜絕新增欠款;
5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票,做好相關臺賬;
7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇19
1、負責客戶,供應商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;
2、跟進應收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù);
3、審核客戶和代理供應商的報價;
4、領導按排的其它工作;
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇20
1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇21
1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作
2、負責應付賬款相關的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作
3、負責相關賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作
4、負責成本相關的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇22
1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇23
1. 負責客戶和供應商往來業(yè)務往來及款項的對賬、財務處理。
2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證
3、發(fā)票購買及保管。
4、參與月末存貨盤點。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇24
1、負責應收.及預收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領導下,按照規(guī)定做好本職工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇25
1,審核公司的會計資料;
2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;
3,核對供應商對賬單;
4,審核報銷單等原始單據(jù);
5,登記發(fā)票明細;
6,整理會計憑證;
7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇26
1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;
2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;
3、供應商往來賬賬單的核對;
4、做好相關業(yè)務單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇27
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責內(nèi)容 篇28
1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結(jié)算工作。
2、負責公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準相關報表,做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務憑證及相關單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關報表及單據(jù),防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務管理制度,規(guī)范財務進銷存管理流程。