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醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-15

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選31篇)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇1

  一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):

  1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度

  2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;

  3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

  4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;

  5、審計(jì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;

  6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對(duì)投資、工資分配等審計(jì)監(jiān)督;

  7、審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;

  8、辦理院領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

  二、審計(jì)科長(zhǎng)職責(zé)

  1、在院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)科室全面工作,履行科室職責(zé),實(shí)行目標(biāo)管理和崗位責(zé)任制;

  2、貫徹有關(guān)審計(jì)的法令、制度和指示,遵守國(guó)家法規(guī),廉潔奉公;

  3、根據(jù)上級(jí)的部署和本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的具體情況擬訂審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施,依法審計(jì),做好審計(jì)的督促、檢查,和報(bào)告工作;

  4、負(fù)責(zé)做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動(dòng)紀(jì)律,考勤,定期組織政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)訓(xùn)練,提高干部職工的素質(zhì)及工作效率,改進(jìn)工作作風(fēng)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇2

  1、協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理,推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

  2、協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。

  3、協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的'專(zhuān)題審計(jì)活動(dòng)。

  4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核,審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)工作。

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。

  6、協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  7、完成上級(jí)安排的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇3

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。

  2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。

  4、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況。

  5、負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的.審計(jì)活動(dòng)。

  6、負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。

  7、對(duì)本部門(mén)內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。

  8、對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問(wèn)題,及時(shí)提出改進(jìn)建議。

  9、組織協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部工作,定期召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議,溝通交流情況,安排工作。

  10、加強(qiáng)內(nèi)部管理,合理安排、配置各審計(jì)崗位人員,負(fù)責(zé)部門(mén)

  11、負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇4

  1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。

  2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。

  3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議。

  5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密。

  6、參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的.學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。

  7、做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。

  8、完成上級(jí)安排的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇5

  1、熟悉內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)流程;

  2、負(fù)責(zé)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格的審核監(jiān)督;

  3、參與醫(yī)院基建維修監(jiān)督和驗(yàn)收工作;

  4、負(fù)責(zé)做好審計(jì)底稿和查證等工作;

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)原始資料的積累、整理;

  6、科長(zhǎng)外出或者有特殊任務(wù)時(shí)參與院內(nèi)詢價(jià)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇6

  1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

  2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類(lèi)帳及相關(guān)報(bào)表。

  3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

  4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

  5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

  6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

  7.配合工商、稅務(wù)等部門(mén)的年檢及審計(jì)工作。

  8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

  9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇7

  1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

  2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

  3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;

  4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;

  5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);

  6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

  7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇8

  1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等

  2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

  3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

  4、完成部門(mén)交辦的其他工作

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇9

  1、 按照審計(jì)程序和審計(jì)方法,排查舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獲得充分的審計(jì)證據(jù),支持審計(jì)發(fā)現(xiàn),并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行持續(xù)跟蹤;

  2、 協(xié)助開(kāi)展基于某項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的審計(jì)工作,對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作;

  3、 做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作,包括現(xiàn)場(chǎng)和后續(xù)審計(jì)工作溝通、審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)反饋收集;

  4、 協(xié)助具體審計(jì)項(xiàng)目的組織和實(shí)施;

  5、 編制審計(jì)工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告,確保審計(jì)證據(jù)支持審計(jì)結(jié)論;

  6、 整理、歸檔各項(xiàng)審計(jì)資料,管理審計(jì)檔案;

  7、 參與編制內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理辦法和工作指引;

  8、 按時(shí)按質(zhì)地完成審計(jì)部總經(jīng)理交辦的其他內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇10

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃

  制訂單個(gè)審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)

  負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問(wèn)題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告

  對(duì)公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開(kāi)展分析評(píng)價(jià),完成年度內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告,開(kāi)展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn)

  對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資行為開(kāi)展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問(wèn)題線索,開(kāi)展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告

  對(duì)審計(jì)項(xiàng)目整改情況開(kāi)展跟蹤檢查,運(yùn)用問(wèn)題銷(xiāo)賬機(jī)制

  配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作

  完成上級(jí)交辦的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇11

  1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  2.配合各部門(mén)各子分公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  3.按照上級(jí)及相關(guān)部門(mén)要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇12

  1、協(xié)助上級(jí)制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

  2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營(yíng)例行、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問(wèn)題后期追蹤、檔案歸檔等;

  3、協(xié)助并推動(dòng)業(yè)務(wù)單位對(duì)系統(tǒng)性、共性或重要問(wèn)題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善,提出合理化審計(jì)建議;

  4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評(píng)估;

  5、部門(mén)、模塊或上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇13

  1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

  2、完成執(zhí)行常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

  3、對(duì)接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類(lèi)相關(guān)審計(jì)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇14

  1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);

  3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,包括:制定現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方案并執(zhí)行;

  4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級(jí)管理層進(jìn)行討論,簡(jiǎn)單扼要闡明關(guān)鍵問(wèn)題,并對(duì)提出的問(wèn)題提出有意義的見(jiàn)解;

  5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)工作;

  6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;

  7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí),并向高級(jí)管理層匯報(bào);

  8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí),與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專(zhuān)業(yè)知識(shí),從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長(zhǎng)。

  9. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇15

  1、具體負(fù)責(zé)完成醫(yī)院的內(nèi)部審計(jì)日常工作。

  2、熟悉和掌握財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī),嚴(yán)格按《內(nèi)部審計(jì)工作條例》、《衛(wèi)生事業(yè)內(nèi)部審計(jì)條例》和有關(guān)規(guī)定辦事。

  3、經(jīng)常檢查、了解和分析、掌握各部門(mén)執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和有關(guān)規(guī)定的情況,監(jiān)督各有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  4、按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)擬定編制年度和階段審計(jì)工作計(jì)劃、實(shí)施方案和意見(jiàn),并具體貫徹實(shí)施。

  5、對(duì)醫(yī)院資金、財(cái)產(chǎn)安全、完整,財(cái)務(wù)收支情況以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的健全,進(jìn)行有效的監(jiān)督檢查。

  6、重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)物質(zhì)購(gòu)買(mǎi)及其經(jīng)濟(jì)合同的事前審計(jì)監(jiān)督和對(duì)基建工程的事前、事中、事后的審計(jì)監(jiān)督。

  7、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)資料的收集、歸納、整理,并寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告,建立審計(jì)檔案,案結(jié)后及時(shí)移交綜合檔案室。

  8、在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,不得濫用職權(quán),營(yíng)私舞弊,損公肥私,損人利己。

  9、認(rèn)真學(xué)習(xí)政策、法規(guī)和審計(jì)、財(cái)會(huì)知識(shí),忠于職守,堅(jiān)持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)守秘密。

  10、對(duì)科長(zhǎng)及分管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

  2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

  3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

  2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

  6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇18

  1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;

  2、協(xié)助完成專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

  3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

  4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇19

  1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

  2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇20

  1.財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

  2.內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強(qiáng),保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3.工程審計(jì):公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目,由公司審計(jì)部審計(jì)。

  4.合同審計(jì):對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對(duì)存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

  5.離任審計(jì):對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)控管理。

  6.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì):對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng),向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  7.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇21

  審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行

  按照集團(tuán)審計(jì)以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求,開(kāi)展相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目。

  咨詢

  向管理層提供關(guān)于內(nèi)控制度的建議以幫助公司提升內(nèi)控水平。

  制度建設(shè)

  根據(jù)監(jiān)管規(guī)定、集團(tuán)規(guī)定及公司的發(fā)展情況,起草和更新內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度。

  關(guān)系管理

  就內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目外包的相關(guān)工作,與外部審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行溝通。

  審計(jì)整改跟蹤

  參與審計(jì)整改跟蹤工作(包括維護(hù)和更新審計(jì)跟蹤日志、對(duì)審計(jì)跟蹤進(jìn)行質(zhì)量檢查等)。

  主管分配的其他工作任務(wù)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇22

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

  2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

  5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級(jí)審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

  6、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

  7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn);

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行,編制審計(jì)審計(jì)等;

  3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

  4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇24

  1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門(mén)工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理;

  2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作,與部門(mén)共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作提升;

  3、總結(jié)分析部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題,針對(duì)重大問(wèn)題組織評(píng)估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

  4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果,編寫(xiě)中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,給部門(mén)管理工作提供參考依據(jù)。

  5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái),技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇25

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

  3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

  4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷(xiāo)等工作

  5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇26

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試

  2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試

  3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

  4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇27

  1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;

  2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇28

  1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

  2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;

  3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;

  4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控體系建設(shè),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估、預(yù)警及應(yīng)對(duì)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇29

  1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

  3、參與實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇30

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 篇31

  1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。

  5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

  6、完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選31篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(通用28篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類(lèi)、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營(yíng)運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計(jì)底稿等相關(guān)工作;3) 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見(jiàn)和措施;4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選28篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和...

  • 內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)(精選28篇)

    1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選22篇)

    1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。...

  • 內(nèi)部審計(jì)職責(zé)說(shuō)明(通用34篇)

    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

  • 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)(精選32篇)

    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

  • 內(nèi)部審計(jì)的主要職責(zé)(通用33篇)

    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

  • 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選31篇)

    1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。...

  • 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限(通用30篇)

    1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評(píng)價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見(jiàn);3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)營(yíng)效益審計(jì)、舞弊...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)(通用32篇)

    1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;...

  • 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)(精選31篇)

    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 崗位職責(zé)
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