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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

發(fā)布時間:2024-10-25

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(精選29篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇1

  1. 供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

  2. 完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊,包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

  3. 應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析,并提出分析建議 ;

  4. 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致;

  5. 采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù);

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇2

  1、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。

  4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法

  6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇3

  A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

  B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的核對、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

  C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

  E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇4

  1. 接收并審核供應(yīng)商發(fā)票并做相應(yīng)的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

  2. 維護、跟蹤應(yīng)付賬款數(shù)據(jù),并負責(zé)應(yīng)付賬款的對帳工作;

  3. 協(xié)助應(yīng)付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進績效指標的達成;

  4. 及時、準確出具應(yīng)付賬款相關(guān)報表

  5. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對共享中心應(yīng)付核算問題作出解釋,監(jiān)督商場應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

  6. 協(xié)助直屬領(lǐng)導(dǎo)對系統(tǒng)應(yīng)付模塊提出建議和意見

  7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇5

  1、負責(zé)客戶,供應(yīng)商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;

  2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);

  3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;

  4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇6

  1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單,應(yīng)付賬款明細賬或應(yīng)收款明細賬互相核對,若有差異應(yīng)查明原因;

  2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

  4、認真核對應(yīng)收款往來賬,對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計,并督促跟進回款進度,確保貨款及時到賬。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇7

  1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作

  2、負責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作

  3、負責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作

  4、負責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇8

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇9

  1.負責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇10

  1、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付模塊的賬務(wù)處理;

  2、審核應(yīng)付類單據(jù),核算提成;

  3、一般納稅人賬務(wù)處理;

  4、每個月出具財務(wù)報表;

  5、保管財務(wù)檔案資料。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇11

  1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核;

  2、負責(zé)新房各類退款的審核;

  3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核;

  4、負責(zé)二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇12

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細賬,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析, 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇13

  1、負責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

  2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

  3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

  6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇14

  01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。

  02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。

  03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。

  05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06)收付記賬憑證的編制。

  07)倉庫盤點。

  08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇15

  1、負責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

  2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;

  3、負責(zé)賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析,并根據(jù)集團要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進銷存?zhèn)}庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇16

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;

  3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;

  7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇17

  1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性,檢查是否

  有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;

  3、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細賬,保證賬實相符;

  4、應(yīng)收帳款帳齡分析, 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常___登記和跟蹤;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇18

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款.

  2.匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準確性;

  4.負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇19

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇20

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

  6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇21

  1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);

  2、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;

  3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇22

  1,審核公司的會計資料;

  2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;

  3,核對供應(yīng)商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據(jù);

  5,登記發(fā)票明細;

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇23

  1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單;

  2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;

  3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;

  4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的異常款項,定期與業(yè)務(wù)部門溝通,催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;

  5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;

  6、負責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理,并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇24

  1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;

  5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇25

  1、準確及時的做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。

  2、負責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算,正確進行會計統(tǒng)計,并做出分析表。

  3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,定時核對校準相關(guān)報表,做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

  4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù),定期收集審查核對,整理立卷并裝訂成冊,妥善保管相關(guān)報表及單據(jù),防止丟失損壞。

  5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度,規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇26

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負責(zé)與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽,建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;

  2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案,參與融資項目商務(wù)談判,推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。

  3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關(guān)。

  4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率

  5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇27

  1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況,并及時進行帳務(wù)處理;

  2、負責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費,及時進行帳務(wù)處理;

  3、負責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;

  4、負責(zé)貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,杜絕新增欠款;

  5、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  6、負責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票,做好相關(guān)臺賬;

  7、負責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;

  8、參與庫存商品盤點;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇28

  1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表,同供應(yīng)商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 篇29

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(精選29篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(精選14篇)

    1、負責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作2、負責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作3、負責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作4、負責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(精選19篇)

    1、負責(zé)客戶,供應(yīng)商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;2、跟進應(yīng)收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù);3、審核客戶和代理供應(yīng)商的報價;4、領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作;...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述(精選31篇)

    1 應(yīng)收對帳單制作,審核;2 與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;3 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;4 審核加盟店會員卡申購;5 開寄一般納稅人發(fā)票;6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)

    01)每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。03)每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。04)每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、負責(zé)采購、應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、總帳、應(yīng)收、生產(chǎn)成本、銷售等模塊會計憑證的編制;2、按照企業(yè)會計準則合理歸集研發(fā)費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分攤,并按相關(guān)要求歸集研發(fā)費用加...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)是什么(通用30篇)

    1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務(wù)軟件一致;2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)軟件,生成銷售憑證;3、負責(zé)全部來款入帳工作,并核銷對應(yīng)發(fā)票;4、每月結(jié)賬后,報送客戶應(yīng)收賬款賬期分析表,協(xié)...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(通用14篇)

    1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的'日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的單據(jù),一律不得入賬。3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)都有哪些(精選33篇)

    1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;3、登記采購憑證;4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表,同供應(yīng)商核對期末余額;5、物流費用的審核與登記表;6、分配的其他工作。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)流程(精選11篇)

    貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標準,密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系,加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;負責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實;負責(zé)組織公司財物管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計...

  • 應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)描述(精選28篇)

    1. 負責(zé)客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)往來及款項的對賬、財務(wù)處理。2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證3、發(fā)票購買及保管。4、參與月末存貨盤點。...

  • 應(yīng)付會計的職責(zé)有哪些(精選9篇)

    1. 負責(zé)憑證錄入、對賬、科目檢核,編制會計報表;2. 負責(zé)海關(guān)賬處理,核對倉庫與關(guān)務(wù)結(jié)存;3. 負責(zé)進項發(fā)票跟進,出口退稅申報;4. 負責(zé)高企研發(fā)輔助賬核算,整理研發(fā)費用備查賬;5. 負責(zé)納稅申報,統(tǒng)計報表填制、財稅及工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理等...

  • 應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(精選11篇)

    1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.2、負責(zé)公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。3、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。...

  • 應(yīng)付會計職責(zé)內(nèi)容(通用11篇)

    1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理,特別是逾期的應(yīng)收款項管理2、負責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表,跟進應(yīng)收回款情況3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認回簽情況4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求,進行的開據(jù)5、加強應(yīng)收賬款核對工作,每年中和年末及時進行...

  • 應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(精選11篇)

    1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目.2、負責(zé)公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。3、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。...

  • 應(yīng)付會計崗位職責(zé)(精選22篇)

    1. 復(fù)核并錄入總賬憑證。2. 審核增值稅___,鉤稽K3系統(tǒng)銷售出庫,錄入應(yīng)收賬款相關(guān)憑證。3. 應(yīng)收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。4. 納稅申報,包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。...

  • 崗位職責(zé)
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