內部審計崗位職責(精選32篇)
內部審計崗位職責 篇1
一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責:
1、擬定本單位內部審計規章制度;
2、審計預算的執行和決算;
3、審計財務收支及有關經濟活動;
4、審計基本建設投資、修繕工程項目;
5、審計各類專項經費的管理和使用;
6、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對投資、工資分配等審計監督;
7、審計經濟管理和效益情況;
8、辦理院領導和上級審計機構交辦的其它審計事項。
二、審計科長職責
1、在院長直接領導下,負責科室全面工作,履行科室職責,實行目標管理和崗位責任制;
2、貫徹有關審計的法令、制度和指示,遵守國家法規,廉潔奉公;
3、根據上級的部署和本單位經濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經本單位領導批準后,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;
4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律,考勤,定期組織政治學習和業務訓練,提高干部職工的素質及工作效率,改進工作作風。
內部審計崗位職責 篇2
1、熟悉內部審計制度和審計流程;
2、負責醫療收費價格的審核監督;
3、參與醫院基建維修監督和驗收工作;
4、負責做好審計底稿和查證等工作;
5、負責審計原始資料的積累、整理;
6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。
內部審計崗位職責 篇3
1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓,不斷提升審計業務水平。
7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇4
1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,并具體負責實施。
3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的'專題審計活動。
4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的復核,審計報告和審計調查報告的編寫工作。
5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。
6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇5
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。
3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。
4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。
5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的.審計活動。
6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理咨詢服務。
7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。
8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。
9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇6
1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4. 根據舉報信息開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改
內部審計崗位職責 篇7
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
內部審計崗位職責 篇8
1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;
3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;
4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。
5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。
內部審計崗位職責 篇9
1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
內部審計崗位職責 篇10
1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。
內部審計崗位職責 篇11
1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,并提供咨詢意見;
3. 能夠獨立負責并對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案并執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的后續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集并整理當期審計發現的意識,并向高級管理層匯報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇12
1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審核,協助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;
3、 調整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進后續工作。
內部審計崗位職責 篇13
1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作,確保供應商物料供應符合要求;
2、組織印字包材的審核,發放,收回,存檔等管理工作,印字內容符合上市許可和相關法規的要求;
3、參與技術轉移工作,負責供應商模塊相關工作
內部審計崗位職責 篇14
(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
內部審計崗位職責 篇15
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
內部審計崗位職責 篇16
根據公司整體戰略規劃,擬定并完善公司內部審計規章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經濟責任審計、經營情況審計、供應商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的內部控制系統開展分析評價,完成年度內控評價報告,開展并不斷完善內控體系建設;及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內部違規經營投資行為開展調查和追責工作,監督對各項財經規章制度的執行情況,整理問題線索,開展調研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇17
1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;
2、協助完成專項審計項目;
3、監督內控執行及優化;
4、對接外部審計等工作;
內部審計崗位職責 篇18
1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
內部審計崗位職責 篇19
1.財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。
2.內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。
3.工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。
6.專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進行檢查等
內部審計崗位職責 篇20
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
內部審計崗位職責 篇21
審計項目執行
按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。
制度建設
根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。
關系管理
就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。
主管分配的其他工作任務
內部審計崗位職責 篇22
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計崗位職責 篇23
1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;
2、熟知內部審計準則、法律法規、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,
能識別可能已發生的舞弊行為;
內部審計崗位職責 篇24
1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇25
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內部審計崗位職責 篇26
1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監查和評價
3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案
4、建立并管理監查檔案
5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責
6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務
內部審計崗位職責 篇27
1、具體負責完成醫院的內部審計日常工作。
2、熟悉和掌握財經審計法規,嚴格按《內部審計工作條例》、《衛生事業內部審計條例》和有關規定辦事。
3、經常檢查、了解和分析、掌握各部門執行財經制度和有關規定的情況,監督各有關部門嚴格執行財經紀律。
4、按照有關規定負責擬定編制年度和階段審計工作計劃、實施方案和意見,并具體貫徹實施。
5、對醫院資金、財產安全、完整,財務收支情況以及各項內部控制制度的健全,進行有效的監督檢查。
6、重點開展對物質購買及其經濟合同的事前審計監督和對基建工程的事前、事中、事后的審計監督。
7、負責對審計資料的收集、歸納、整理,并寫出審計報告,建立審計檔案,案結后及時移交綜合檔案室。
8、在審計項目實施過程中,不得濫用職權,營私舞弊,損公肥私,損人利己。
9、認真學習政策、法規和審計、財會知識,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,嚴守紀律,嚴守秘密。
10、對科長及分管院領導負責并報告工作。
內部審計崗位職責 篇28
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇29
1、協助審查企業各項財務報表,擬訂審計計劃或方案
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,為企業運營提供服務
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度
內部審計崗位職責 篇30
1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;
7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內部審計崗位職責 篇31
1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;
2、負責審計項目方案的審核與執行,編制審計審計等;
3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;
4、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查。
內部審計崗位職責 篇32
1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;
2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領導交辦的其他工作。