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財務審計主管崗位職責

發布時間:2023-11-07

財務審計主管崗位職責(精選21篇)

財務審計主管崗位職責 篇1

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

財務審計主管崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:

  1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;

  2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;

  3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;

  4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

  崗位要求

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:不限

財務審計主管崗位職責 篇3

  職位信息

  1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;

  2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;

  3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;

  4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的.內部審計監督;

  5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;

  6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。

  任職要求:

  1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。

  2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。

  3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。

  4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。

  5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。

財務審計主管崗位職責 篇4

  職責:

  1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;

  2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;

  3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;

  4、協助經理完成年報等外部審計工作;

  5、負責審計資料的`歸檔和保管工作;

  6、完成領導安排的其它工作。

  任職要求:

  1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;

  2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;

  3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;

  4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;

財務審計主管崗位職責 篇5

  1.負責建立信息系統風險評估機制,制定信息系統審計制度;

  2.利用計算機輔助審計技術,對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

  3.定期提供非現場審計數據,配合現場審計工作;

  4.負責遠程審計系統的開發和維護;

  5.組織實施信息系統風險評估與審計;

  6.領導安排的其它工作。

財務審計主管崗位職責 篇6

  1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內部審計、內部控制相關管理辦法;

  3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

  4、監督、檢查中介機構履約情況,對其審計成果進行復核把控;

  5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

  6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

  7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

財務審計主管崗位職責 篇7

  工作職責:

  1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;

  2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;

  3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

  4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;

  5、完成領導交辦的其他任務。

  任職資格:

  1、全日制本科及以上學歷;

  2、具有5年以上審計工作經驗;

  3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;

  4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;

  5、具有中級審計師資格證者優先考慮。

財務審計主管崗位職責 篇8

  1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

  2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

  3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

  4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

  5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

  6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

  7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;

財務審計主管崗位職責 篇9

  1.健全賓館日審的收入審計制度,做到一切流程統一化、標準化。

  2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃,包括:培訓時間、內容等。

  3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓;當有特殊情況時,隨時組織臨時培訓工作。

  4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。

  5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理,每月末結清賬款。

  6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。

  7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

  8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

  9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

  10.對日審的日常工作進行監督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。

  11.對月度的.日審工作報告復核、檢查、簽字確認,未竟事宜進行處理。

  12.健全返傭管理制度,監督執行情況。

  13.負責監控密碼掌控,及每月一次的變更工作。

  14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

  15.完成財務總監交辦的其他事宜。

財務審計主管崗位職責 篇10

  1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務方面的規范性、準確性。

財務審計主管崗位職責 篇11

  1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業務;

  2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯系;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

財務審計主管崗位職責 篇12

  1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

  2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

  3、負責審計過程中和現場結束后與客戶相關部門的協調和溝通;

  4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續審計;

  5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;

  6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

財務審計主管崗位職責 篇13

  1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;

  2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;

  3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

  6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

財務審計主管崗位職責 篇14

  1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;

  2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;

  3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

財務審計主管崗位職責 篇15

  1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;

  4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

  5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

  6、負責組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風險和內控管理體系。

財務審計主管崗位職責 篇16

  崗位職責:

  1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;

  2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;

  3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的.行為及時報告;對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;

  4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;

  5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;

  6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。

  任職資格:

  1、本科(含)以上學歷,審計管理、財務管理、預決算等相關專業畢業;

  2、注冊會計師和審計師(含)優先;

  3、3年以上大中型企業鋼結構建筑項目、總承包項目審計、財務專職工作經歷,擔任審計類或財務類職務3年以上;

  4、熟悉國家審計、財務政策、法規,熟悉審計操作流程、方法及公司財務會計、審計、稅務等業務;

  5、擁有較強的邏輯判斷、發現和解決問題的能力;

  6、抗壓力和執行力強,具備良好的責任心、人際溝通能力和團隊合作精神;

  7、能適應短期出差。

財務審計主管崗位職責 篇17

  1、依據及五部委頒布內控相關規定,并按公司需求制訂內控相關制度、流程及風險矩陣,

  2、依據及五部委頒布內控相關規定,執行內部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內控自評報告作業,

  3、對審計發現問題,向主管報告并督促協助各單位改進并跟進,

  4、對于未控制的內控風險提出建議控制方向,及內控建設

  5、定期針對重要項目進行報表分析及建議

  6、協助外部審計人員進行審計

  7、按時披露內控審計報告

  8、主管交辦工作

財務審計主管崗位職責 篇18

  職責描述:

  1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;

  2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;

  3、對接外部審計師及評估師工作;

  4、對外披露財務數據整理及審核。

  任職要求:

  1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;

  2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;

  3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。

財務審計主管崗位職責 篇19

  1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;

  2、 收集、整理審計證據,并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應審計結論,匯報項目負責人;

  3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  4、督促審計結論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

財務審計主管崗位職責 篇20

  1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

  2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

  3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。

  4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。

  5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

財務審計主管崗位職責 篇21

  1、負責組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務,銷售,項目運作,經營管理等所有公司業務領域);

  2、負責組織或參與內控制度/內部運作流程制度的建立/完善;

  3、負責組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調查工作;

  4、負責組織或參與部門流程制度、工作規劃、計劃等平臺工作建設;

  5、領導交辦的其它工作。

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