財務審計部崗位職責(通用24篇)
財務審計部崗位職責 篇1
職責描述:
1、在部長的統一領導下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發現問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產生后果之前(萌芽狀態)。
2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。
3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的'利用。
5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業,?埔陨蠈W歷;房產/建筑行業審計經驗,
財務審計部崗位職責 篇2
職責描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規章制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門計劃與總結工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產統籌與監管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構優化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作經驗;
3、具有較強的溝通能力、協作能力。
4.、具有零售連鎖企業相關經驗者優先考慮。
財務審計部崗位職責 篇3
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
財務審計部崗位職責 篇4
1、配合制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、按公司財務制度規定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;
3、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
5、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
6、完成領導安排的其他工作。
財務審計部崗位職責 篇5
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
。1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
。2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
。4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
。1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
。2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
。3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;
。4)內部審計人員獲取的'審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
。5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據有關法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;
。6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
。7)協助監事會檢查相關事項,為監事會提供相關材料;
財務審計部崗位職責 篇6
崗位要求:
1.審計學、財務管理、會計學等相關專業;
2.本科及以上學歷;
3.大型企業集團8年及以上財務和審計管理經驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責:
1、根據公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關崗位,指導監督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內部的各項規章制度及相關業務流程,并監督檢查其執行情況,對違規行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風控體系建設工作及相關制度,評價內控體系設計是否健全、執行是否有效,促進內部控制體系不斷完善;
3、建立重大風險問題持續監督跟蹤及問責調查機制,組織制訂和完善部門內部的各項規章制度及相關業務流程,并監督檢查其執行情況,對違規行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據財務審計情況對公司財務管理提出創新性、合理化建議,保證公司財務管理風險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯合相關部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監督招、議標活動;
6、監督公司及各分子公司內部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經營管理過程中可能出現的風險點,提出關于完善制度和流程、防控風險的相關建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協助風控總監監督經營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。
財務審計部崗位職責 篇7
1、能根據年度審計/監察計劃或各類委托獨立開展內部審計/監察項目,稽核公司各項業務活動的真實性、合法性、效益性。
2、對審計/監察過程中發現的問題或潛在風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議。
3、針對各項審計/監察工作的結果,編制審計/調查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。
4、及時跟蹤檢查業務部門對審計/監察報告改善建議落實情況,必要時實施后續審計。
5、協助完善內部審計監察相關制度、工作流程等。
6、完成上級交代的其他工作。
財務審計部崗位職責 篇8
1.參與營銷相關業務制度審核、流程優化、信息系統權限梳理等工作,防范業務風險、提高業務效率;
2.負責營銷相關重點事項日常跟蹤,出具分析報表,合理管控過程風險;
3.開展營銷相關項目審計,規避潛在風險、降本控費,并提出合理化改進建議;
財務審計部崗位職責 篇9
審計部經理崗位職責:
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行,以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定,為公司相關部門提供所需要的資料及數據,做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
財務審計部崗位職責 篇10
、賲f助部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行;
、趨f助部門領導制定財務審計管理制度及相關流程,并嚴格執行;
③根據企業年度審計計劃對各項財務收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結果
、軈⒓訉徲嬈髽I經濟業務的預算執行情況,并提出相關審計建議;
⑤負責企業財務日常監控與審計管理工作,參與財務統一調度管理;
⑥協助相關人員涉及企業的投融資財務管理工作,降低投融資風險;
、邔徲嫻ぷ鹘Y束后,及時向領導提交財務審計報告,并將審計過程中發現的問題及時上報部門經理;
⑧做好與企業其他部門的聯系工作,并處理好企業相關部門之間的溝通和協調工作;
、嵬瓿善渌c內部審計相關工作和領導交辦的其他工作。
財務審計部崗位職責 篇11
1.貫徹國家有關安全生產的方針、政策,負責對本企業生產經營中的財務收支情況進行監督。
2.負責對外包工程預決算和經濟合同的審定監督。
3.負責對經濟獨立法人離任的審計工作。
財務審計部崗位職責 篇12
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行,以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的.會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定,為公司相關部門提供所需要的資料及數據,做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
財務審計部崗位職責 篇13
崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的`財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
財務審計部崗位職責 篇14
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
財務審計部崗位職責 篇15
1、財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。
2、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。
3、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
4、上級主管單位和公司領導交辦的其他審計工作。
財務審計部崗位職責 篇16
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
(2)內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
(3)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
財務審計部崗位職責 篇17
1. 協助準備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;
2.完成常規審計項目,如對各部門流程內控工作的審計,根據審計工作整理流程內控制度設計方面的缺陷并根據相關法律法規和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規章制度的執行情況,根據執行情況給出審計結果并提出整改要求;
3. 根據舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規,能夠供定公平公正的處理案件;
4. 進行飛行檢查,根據要求查看控制環境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求,并出具飛行測試報告;
5. 完成領導交辦的其他任務。
財務審計部崗位職責 篇18
1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;
2、及時向公司領導匯報發現的重大問題和風險隱患,提出改進意見;
3、檢查各項制度執行的有效性,對存在不合理處提出優化建議;
4、對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價;
5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執行;
6、參與審計其他日常工作。
財務審計部崗位職責 篇19
1、主持審計部日常工作;
2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;
3、組織協調、實施賽格股份公司系統的內部審計項目;
4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;
5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;
6、組織對賽格股份公司投資企業財務情況的分析及預警工作;
7、指導賽格股份公司投資企業內部審計工作;
8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。
財務審計部崗位職責 篇20
榮懷集團審計部經理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
財務審計部崗位職責 篇21
根據審計方案獨立實施審計項目;
組織并參與實施業務審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調查等內部審計工作;
財務收支的有效性、財務核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當的審計證據;
放貸的合規性、分行內部管理和各項制度的執行情況,獲取充分適當的審計證據;
定期就重大審計發現及時向審計委員會匯報;
6 .撰寫審計報告。
財務審計部崗位職責 篇22
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議。
2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作。
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃。
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格。
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求。
3、掌握財務審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計。
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
財務審計部崗位職責 篇23
職責描述:
崗位職責:
1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領下,擬訂各項審計工作方案,為制訂審計計劃提供資料;
2、擔任審計項目成員,負責實施完成公司審計工作;
3、收集整理審計證據;
4、按時完成領導交辦的其他工作事項。
職位要求:
1、全日制大專以上學歷,有2年以上年工作經驗;
2、中級會計職稱或審計職稱優先。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:無工作經驗
財務審計部崗位職責 篇24
1.完成公司研發團隊費用的各維度實績分析,加強制造相關費用控制,尋求精益空間,提升公司效率
2.完成每月CR項目的統計與分析報告,跟蹤每月CR項目執行情況
3.完成集團庫存相關報表,關注庫存各項變動
4.協助研發&運營團隊建立可量化的KPI,跟蹤結果,并根據執行情況優化KPI,提高財務收益,分析盈虧因素及相應業務表現對損益的影響及KPI
5.根據實際情況,協助完成相關財務專案項目,解決項目推進中的問題,提升工作效率