審計部崗位職責(精選22篇)
審計部崗位職責 篇1
一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度,農村信用社稽核審計崗位職責匯編。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理發揮謀士作用
。
四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融醫士。
五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農村信用社稽核審計崗位職責匯編》。
審計部崗位職責 篇2
1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作,力求實現收入最大化和利潤最大化。
2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規范,建立科學的核算體系。
3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算,對執行情況進行檢査,對財務核算進行審核。
4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。
5.負責做好財務分析,并提出分析報告。
6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯系,執行國家財政、稅收、金融等法律法規,靈活運用有關政策,維護公司的合法權益。
7.負責銀行負債的管理工作。
8.負責部室工作調配,協調基本建設項目資金的管理。
9.配合有關部室搞好電價的測算與監督工作。
10.完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇3
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
(2)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
(3)內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節,包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等;
(4)內部審計人員獲取的'審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
(5)內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內部審計部門應當建立工作底稿保密制度,并依據有關法律、法規的規定,建立相應的檔案管理制度,明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間;
(6)協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
(7)協助監事會檢查相關事項,為監事會提供相關材料;
審計部崗位職責 篇4
第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規定做出稽核審計結論和決定,并負責監督執行。
第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇5
1、主持審計部日常工作;
2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;
3、組織協調、實施賽格股份公司系統的內部審計項目;
4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;
5、組織實施賽格股份公司總部經濟合同的價格審核;
6、組織對賽格股份公司投資企業財務情況的分析及預警工作;
7、指導賽格股份公司投資企業內部審計工作;
8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。
審計部崗位職責 篇6
崗位要求:
1.審計學、財務管理、會計學等相關專業;
2.本科及以上學歷;
3.大型企業集團8年及以上財務和審計管理經驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責:
1、根據公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關崗位,指導監督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內部的各項規章制度及相關業務流程,并監督檢查其執行情況,對違規行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風控體系建設工作及相關制度,評價內控體系設計是否健全、執行是否有效,促進內部控制體系不斷完善;
3、建立重大風險問題持續監督跟蹤及問責調查機制,組織制訂和完善部門內部的各項規章制度及相關業務流程,并監督檢查其執行情況,對違規行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務審計工作,根據財務審計情況對公司財務管理提出創新性、合理化建議,保證公司財務管理風險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯合相關部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監督招、議標活動;
6、監督公司及各分子公司內部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經營管理過程中可能出現的風險點,提出關于完善制度和流程、防控風險的相關建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協助風控總監監督經營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。
審計部崗位職責 篇7
1、負責督促內部審計檔案的及時歸檔;
2、負責內部審計檔案的驗收及裝訂;
3、負責內部審計檔案案卷的'編目工作;
4、負責內部審計檔案的保管工作;
5、負責內部審計檔案借閱工作;
6、負責內部審計檔案利用的統計。
審計部崗位職責 篇8
一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業務經營活動動態,并建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。
四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,并堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
審計部崗位職責 篇9
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的`職業道德,保密意識強
審計部崗位職責 篇10
1、協助部門經理制定公司年度工程審計計劃,獨立或組織編制工程審計項目工作方案;
2、負責建立審計部工程審計制度和規范,建立工程項目的全過程合規性審計體系,以工程項目管理審計為重點,開展工程審計業務,保證項目運作過程處于可控之中;
3、參與建設項目立項、設計、招投標、合同簽訂等前期工作的審計監督審核。
4、負責對所有公司的工程項目進行審計,能夠發現工程項目各階段存在的問題并提出整改意見;對審計過程中發現的問題進行跟蹤檢查,督促審計建議的落實并實施必要的后續審計;
5、負責編制工程審計底稿及審計報告,并向管理層進行匯報;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇11
1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下,對以下事項進行審計監督和審計評價:
⑴貫徹執行國家法律法規,集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況;
⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動;
⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況;
⑷企業對外投資、借款、擔保情況;
⑸按照有關規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計;
⑹企業經營管理和效益情況,經營目標完成情況;
⑺企業內部控制制度的`健全性、有效性以及風險管理情況;
⑻接受信訪、紀檢等部門委托,對各種違法違規行為進行專項審計。
⑼公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的聘用、協調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領導交辦的其他事項。
審計部崗位職責 篇12
崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的`財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部崗位職責 篇13
1.貫徹國家有關安全生產的方針、政策,負責對本企業生產經營中的財務收支情況進行監督。
2.負責對外包工程預決算和經濟合同的審定監督。
3.負責對經濟獨立法人離任的審計工作。
審計部崗位職責 篇14
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議。
2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作。
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃。
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格。
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求。
3、掌握財務審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計。
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
審計部崗位職責 篇15
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
8、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、完成領導交辦的其他工作
審計部崗位職責 篇16
崗位職責:
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的`健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內審發展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。
任職資格:
1、本科學歷以上,3年以上內部審計總監工作經驗,有大型集團內部審計工作經驗者或地方審計局機關任職經驗者優先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素質及操守,可以適應出差。
審計部崗位職責 篇17
1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設,確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行,以控制工程項目的投資。
2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規劃設計部完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的.會審工作。參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據施工圖編制工程預算,并與設計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。
6.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。
7.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。
8.參與銷售相關的面積計算、價格制定,為公司相關部門提供所需要的資料及數據,做好配合工作。
9.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。
10.負責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。
審計部崗位職責 篇18
審計部經理中南集團-中南高科南通中南高科產業園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議
2、根據團隊的審計計劃,準時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作
3、評估各項目公司的財務和商業風險,實行并推廣企業風險管理計劃
任職要求:
1、會計師職稱或相關資格
2、了解國內和國際內部審計相關的法律法規及要求
3、掌握財務審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內部審計
4、具有較強的應變力、出色的工作能力及團隊合作能力
審計部崗位職責 篇19
1、內部審計部門應當履行以下基本職責:
(1)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
(3)在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向審計委員會報告一次,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2、其他職責:
(1)內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃,并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告;
(2)內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。
(3)內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作,并根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價;
審計部崗位職責 篇20
1.負責各單位的會計核算,嚴格控制成本費用,節約開支。
2.負責各單位成本費用核算和核對工作,及時提供成本費用報表。
3.負責往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。
4.完成領導交辦的其他工作。
審計部崗位職責 篇21
榮懷集團審計部經理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:
1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務、投資、信貸、預決算、經營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規性等。
4、根據審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領導安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作經驗;有上市公司審計經驗優先。
4、品行端正,過往無違法違紀行為。
審計部崗位職責 篇22
一、審計部職責
1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程序,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;
2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。
3、根據干部管理權限,負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;
4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作,并對其內部審計工作質量進行檢查;
6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業務知識培訓;
7、完成領導交辦的其他工作。
二、審計部負責人崗位職責
1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;
2、負責審計計劃和項目的實施和推進,負責審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內部審計監督;
3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;
4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導干部任期經濟責任審計;
5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度,并對內控制度執行情況進行審計監督;
6、經集團領導批準,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展后續審計,監督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領導報告后續審計結果;
7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,并對內部審計工作質量進行檢查;
8、負責組織開展內部審計人員的業務知識培訓;
9、完成領導交辦的其他工作。
三、審計員崗位職責
1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;
2、參加各項常規審計工作的實施,并具體負責對所涉及審計項目按規范要求編制審計工作底稿;按規定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據;
3、負責對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規范整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;
4、參與后續審計、審計調查,并撰寫后續審計報告及審計調查報告初稿;
5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益;
6、完成領導交辦的其他工作。