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審計經理工作職責

發布時間:2023-09-15

審計經理工作職責(精選23篇)

審計經理工作職責 篇1

  1、完善、優化集團監審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的執行情況,提出風控建議。

  4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:

  1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。

  2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。

  3、有相關財務審計類證書者優先考慮。

審計經理工作職責 篇2

  1、推動持續改進風險管理及內部控制系統

  2、透過了解業務和風險執行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統

  4、與管理層達成適當的審計建議

  5、協助發展集團門店審計職能

  6、執行特定其他內部審計及風險管理

  7、跟進審計建議執行情況

審計經理工作職責 篇3

  1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;

  2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;

  3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。

審計經理工作職責 篇4

  1、根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

  2、 負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、 負責對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;

  4、 負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;

  6、 負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

審計經理工作職責 篇5

  1. 協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;

  2. 制定財務審計工作計劃,編制財務審計具體方案,獨立統籌完成審計項目;

  3. 執行公司要求的財務審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4. 根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;

  5. 有一定的工程審計經驗;

  6. 其他與審計條線內部相關的日常工作;

審計經理工作職責 篇6

  1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

審計經理工作職責 篇7

  1、完善內控評估體系;

  2、對公司的工程建設行為進行監督并加以規范,完成工程預算、結算、招投標、合同評審等工作;

  3、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  4、督促審計結論和建議的落實;

  5、完成項目的盡職調查;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通

審計經理工作職責 篇8

  1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

  4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

  7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

  9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

審計經理工作職責 篇9

  1、負責獨立開展各項工程類審計工作:涉及招標采購、成本合約、變更結算、工程竣工驗收、工程結算等方面(根據領導安排的審計任務來確定審計項目);

  2、出具審計報告,并負責對審計結果提出可行性的改善建議;

  3、審計集團相關公司重大管理問題,提出改進建議,跟蹤整改情況;

  4、上級安排的其他工作事宜。

審計經理工作職責 篇10

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

  6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

審計經理工作職責 篇11

  1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;

  2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;

  3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;

  4、負責對審計中發現的問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;

  5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。

審計經理工作職責 篇12

  1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計;

  2.獨立承擔大、中型項目的審計現場負責人的工作;

  3.對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

審計經理工作職責 篇13

  1、 負責組織制定集團公司統一的內部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況 根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則 ;

  3、 負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;

  4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結撰寫工作;

審計經理工作職責 篇14

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領導安排的其他工作。

審計經理工作職責 篇15

  1、制定、完善業務風險管控制度及相關流程,建立風險評估、監控、預警和防范機制

  2、協助投資部門完成投資前期的項目盡調。

  3、制定審計部門工作計劃和落實年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

  4、建立并完善內控及審計管理體系,參與制定公司內控及審計管理方案、制度與流程

  5、負責公司日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。

  6、負責公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務狀況檢查。

  7、負責公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內外審計的協調溝通工作;

  8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,對公司內部審計問題跟蹤、

審計經理工作職責 篇16

  1、參與項目前期溝通,進行初步風險評估,制定項目計劃;

  2、帶領項目團隊執行IT審計(包括控制測試、數據分析、數據核查)、內控審計及各類咨詢項目;

  3、獨立編寫各類項目報告,復核團隊成員工作成果,確保項目交付質量;

  4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;

  5、或獨立或協助高級經理及合伙人進行項目開發,參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應標文件;

  6、為審計顧問提供專業技能相關培訓;

  7、完成領導分配的其他任務。

審計經理工作職責 篇17

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

審計經理工作職責 篇18

  1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

  5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

  6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

審計經理工作職責 篇19

  1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計經理工作職責 篇20

  1、制定合理的項目工作計劃;

  2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

  3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

  4、作為中小型項目負責人,負責協調項目執行中的相關工作;

  5、獨立完成審計業務報告和其他鑒證業務報告;

  6、領導交辦的其他工作。

審計經理工作職責 篇21

  1、根據審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;

  2、負責與公檢法機構協助處理案件和保持聯系;

  3、完成審計總經理交辦的其他工作;

審計經理工作職責 篇22

  1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設;

  4、所轄公司審計整改復查;

  5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。

審計經理工作職責 篇23

  1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;

  2、負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行;

  3、對項目成員進行調度和任務分派,解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題;

  4、對審計風險進行判斷和控制;

  5、對項目進行工時控制和統計,對項目成員進行考核;

  6、與客戶溝通,并協調維護客戶關系;

  7、出具審計業務報告和其他法定業務報告。

  8、大學本科及以上學歷, 具備注冊會計師執業資格;

  9、具有5年以上會計師事務所審計工作經驗;

  10、能夠獨立或帶領團隊完成各項審計工作;;

  11、具備良好的溝通、表達及協調管理能力并勇于承擔責任;

  12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經驗及較強的團隊建設能力;

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