審計主管崗位職責(精選24篇)
審計主管崗位職責 篇1
崗位職責:
1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;
2、作為內部監督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的編制和審核,維護公司權益;
3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.
4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告
5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的分析報告
6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。
任職資格:
1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;
2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;
3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;
4、2年以上工程預決算工作經驗;
5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;
6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人際關系;
8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。
審計主管崗位職責 篇2
崗位職責:
1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;
2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;
3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的.行為及時報告;對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;
4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;
5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;
6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。
任職資格:
1、本科(含)以上學歷,審計管理、財務管理、預決算等相關專業畢業;
2、注冊會計師和審計師(含)優先;
3、3年以上大中型企業鋼結構建筑項目、總承包項目審計、財務專職工作經歷,擔任審計類或財務類職務3年以上;
4、熟悉國家審計、財務政策、法規,熟悉審計操作流程、方法及公司財務會計、審計、稅務等業務;
5、擁有較強的邏輯判斷、發現和解決問題的能力;
6、抗壓力和執行力強,具備良好的責任心、人際溝通能力和團隊合作精神;
7、能適應短期出差。
審計主管崗位職責 篇3
職責描述:
1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;
2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務數據整理及審核。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;
2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;
3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。
審計主管崗位職責 篇4
工作職責:
1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;
2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;
3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;
4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;
5、完成領導交辦的其他任務。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷;
2、具有5年以上審計工作經驗;
3、熟悉各類財務制度及會計準則、財稅法律規范;
4、具備持續嚴謹、認真負責的職業道德及工作操守;
5、具有中級審計師資格證者優先考慮。
審計主管崗位職責 篇5
1、負責賓館營業收入報告的審核,有效地控制賓館營業收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應收帳會計編制的每日營業收入報告,并按規定的報告時間,及時向賓館督導級決策管理人員報告。
5、負責應收帳帳項分析,定期報告應收帳帳項余額,處理資金結算工作中出現的疑難問題。
6、負責解決應收帳結算工作的往來函件,傭金結算和分析工作。
審計主管崗位職責 篇6
崗位職責:
1.負責各區域的工程成本核算及項目審計;
2.負責公司重大工程項目的供應商資質審核、招標和合同審核、繪制工程圖等工作;
3.建立和定期更新負責工程實施和材料市場價格庫的信息;
4.負責各區域工程供應商資源儲備和現有供應商管理和績效評估。
任職要求:
1.大專以上學歷,建筑類,工程管理或者造價類專業;
2.三年以上工程招標組織,合同審核,工程預結算工作經驗;
3.熟悉招標流程,合同管理,了解相關法律法規。
審計主管崗位職責 篇7
崗位職責:
1、負責或參與集團及事業部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;
2、持續完善集團內部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;
3、負責房地產全業務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;
4、負責對公司內部的經濟、財務舞弊行為進行查處。
任職資格:
1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業;
2、3年以上工程管理或造價控制工作經驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現場等工作,對施工流程、規范、技術、工藝有一定的了解;
3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。
審計主管崗位職責 篇8
1.健全賓館日審的收入審計制度,做到一切流程統一化、標準化。
2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃,包括:培訓時間、內容等。
3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓;當有特殊情況時,隨時組織臨時培訓工作。
4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。
5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理,每月末結清賬款。
6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。
7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。
8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。
9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。
10.對日審的日常工作進行監督、檢查,主要包括:賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況,是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。
11.對月度的.日審工作報告復核、檢查、簽字確認,未竟事宜進行處理。
12.健全返傭管理制度,監督執行情況。
13.負責監控密碼掌控,及每月一次的變更工作。
14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。
15.完成財務總監交辦的其他事宜。
審計主管崗位職責 篇9
崗位職責:
1、協助建立與完善公司審計管理體系,制定相關內部審計制度和內審工作規范與流程;
2、實施常規內部審計項目(包括但不限于財務基礎工作、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、生產車間管理、工程項目等審計)以及各類專項審計(包括但不限于舞弊審計以及其他特別事項審計);
3、復核審計人員的審計底稿和審計報告。
任職資格:
1、具有本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業畢業;
2、具備三年以上內審或外審經驗,熟悉生產企業運作流程;
3、有注冊會計師(cpa)證書或國際內審師(cia)證書者優先;
4、良好的理解力及交涉能力以及高度的職業道德;
5、良好的應用文寫作能力。
審計主管崗位職責 篇10
崗位職責:
1.負責對公司的生產、運營、財務數據進行匯總分析、控制監督審核;
2.對公司經營活動合規性進行檢查并糾錯。
3.對公司內部經濟合同進行審核;
4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計;
5.負責實施包括離任審計、經濟責任審計等各種專項審計;
6.揭示內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,發現可能面臨的現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議;
7、負責公司經濟合同管理等相關法務工作。
1、全日制本科以上學歷,會計學、審計學等相關專業;
2.三年以上企業內部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經驗,具有會計或審計中級職稱,熟悉快速消費品制造業優先;
3.熟練審計相關理論和專業知識,熟悉內控審計的工作流程和審計方法;
4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協調能力和較強的文字寫作能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經驗
審計主管崗位職責 篇11
工作職責:
1、財務、審計類相關專業統招本科學歷;
2、有注冊會計師、注冊稅務師等相關資格者優先;
3、五年以上地產企業審計工作經驗;
4、熟悉國家財務、稅收和審計方面的相關政策法規,熟悉公司財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
6、能適應中長期出差。
任職資格:
1、對下屬分公司財產的完整、安全進行監督;
2、對經濟活動預算、財務收支計劃、重大經濟合同的執行情況進行審計監督;
3、對有關經濟合同簽訂、資產處置、設備更新等重要的經濟活動進行審計監督;
4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務。
審計主管崗位職責 篇12
崗位職責:
1、協助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;
2、負責開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據,編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;
3、對審計項目執行目標成本管理、招投標管理、合同管理、結算管理、工程質量進度管理等具體審計工作;
4、完成上級領導臨時交辦的工作。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關專業;
2、 5年以上房地產招標合約工作經驗,2年以上同等崗位經驗者優先;
3、熟悉目標成本編制及工程結算。了解工程項目所涉材料設備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;
4、熟悉工程合同執行的相關行業規范、標準及法律法規;
5、良好的職業操守數養、具較強的溝通協調能力及團隊協作能力職責描述。
審計主管崗位職責 篇13
職位信息
1、根據公司財務相關制度,制定公司財務合規制度和合規流程;
2、負責對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;
3、負責檢查財務部相關人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;
4、負責對公司財務收支和經營活動進行系統的.內部審計監督;
5、做好有關審計材料的原始調查和收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護企業合法權益;
6、對檢查中發現的財務風險進行預警并及時匯報,編寫內部審計報告,提出財務管理合理化建議,并督促財務部制定整改措施,做好合規工作。
任職要求:
1、熟練應用財務軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學歷,財務類會計或者審計專業。
2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業地產、物業管理工作經驗優先。
3、正直、擔當、做事穩重細心、嚴謹、有責任心。
4、已在具有一定規模的公司擔任審計經理(主管)職位、專業能力較高。
5、熟悉內部審計流程和方法,熟悉審計數據分析,有良好的內控常識。
審計主管崗位職責 篇14
職責:
1、協助經理持續完善公司本部、分子公司內部審計規章制度、流程、業務操作規范及內部審計模板,并協助完成實施;
2、協助經理完成內部審計工作,在經理指導下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協助經理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執行、實施后續審計;
4、協助經理完成年報等外部審計工作;
5、負責審計資料的`歸檔和保管工作;
6、完成領導安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學本科及以上,會計、審計專業優先;
2、實際工作經驗:在會計師事務所從事內控審計或企業內部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業審計工作經驗優先;
3、從業資格:擁有CPA、CIA資格證書優先;
4、知識技能:具有內控、審計等方面的專業知識;能熟練應用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關財務軟件的操作;
審計主管崗位職責 篇15
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
審計主管崗位職責 篇16
崗位職責:
1、參與制定財務審計制度及流程;
2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。
任職資格:
1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;
2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;
3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;
4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。
崗位要求:
學歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
審計主管崗位職責 篇17
1、在財務部總監的指導下,負責酒店收銀結算查核具體管理工作。
2、督導審計員遵守有關財務規定和結算查核程序,保證酒店的資金安全。
3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或對班次進行調整,并做好考勤。
4、積極參加培訓,遵守酒店規章制度,完成上級分配的其它工作。
審計主管崗位職責 篇18
1、 審核工程結算,對結算的準確性負責。
2、 對工程結算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發現問題的規避提出合理化建議。
3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業意見。
4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。
審計主管崗位職責 篇19
1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;
3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;
5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管崗位職責 篇20
1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、對子公司進行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管崗位職責 篇21
1. 具有財務、會計教育背景,重點大學本科以上學歷。
2. 國內知名事務所5年以上工作經驗。
3. 具備良好的財務分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執行能力和合作精神。
4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環節。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應變能力。
6. 具有扎實的金融相關行業相應的法律、財務功底。
審計主管崗位職責 篇22
1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。
3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。
5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。
審計主管崗位職責 篇23
1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;
2、負責建立、健全集團內部審計流程,擬訂內部審計管理制度及內控制度;
3、負責編制集團年度內部審計工作計劃,組織內部審計工作的實施;
4、根據集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作,并按要求出具內部審計報告;
5、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;
6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;
7、負責外部審計機構的協調和溝通;
8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領導交辦的其他工作。
審計主管崗位職責 篇24
1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等
2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作
3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿
4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,完成相關培訓
5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等
6、部門領導交辦的其他工作。