審計員的崗位職責_審計員是干什么的(精選29篇)
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇1
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性審核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規范、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產數據管理工作,為公司經營提供及時準確數據。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇2
1、負責電力安裝工程方面的成本預算,能夠獨立完成工程的預算編制及結算審核。
2、了解電力工程項目的概算、預算及結算,依據現行國家政策法規、計價依據及相關工程技術資料對需審核的工程量、單價及取費等進行審核;
3、根據公司審計計劃,能配合開展綜合審計、專項審計等工作,并按要求出具內部成本分析報告;
4、根據公司要求具體實施工作,對在建項目的結算等各環節進行審計監督;
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇3
1、 根據需要對工程項目進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現場,到__了解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門咨詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。
3、 負責500萬以上工程及材料的采購、招投標的監管工作。
4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領導臨時交辦的其他任務。
審計員的崗位職責7
1、協助經理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協助制定并執行內審計劃、協助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協助組織開展各類常規審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協助負責審計項目整改跟蹤閉環管理;
5、協助處理部門的其他工作;
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇4
1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;
4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團財務管理制度并組織實施;
6、對突發性、臨時性、專案性的項目進行審計;
7、對商業舞弊案件進行調查審計;
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇5
1、協助項目組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;
2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;
4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
5、完成部門或項目經理交辦的其他工作任務;
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇6
1、健全公司內部審計相關制度;
2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;
3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;
4、完成領導交辦的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇7
1.負責日常記帳對帳;
2.負責每日資金出入審查;
3.負責日常收確認;
4.負責價格體系更新;
5.負責內控審查;
6.負責倉庫管理;
7.負責編制財務報表。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇8
協助項目經理完成審計項目,能獨立完成撰寫審計報告;
獨立承擔小型項目的審計現場負責人的工作;
國際業務高級審計員能勝任派到海外現場審計工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇9
協助項目經理完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇10
1、能夠獨立操作完成科目常規審計,現場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。
2、能夠獨立進行小型、簡單常規項目審計,包括所有的報告、標準表格。
3、能夠對審計員進行適當正確的指導。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇11
1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發布的管理制度及會計制度執行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流于形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);
5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應復核及審核責任;
6、 集團公司其他相關工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇12
1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;
2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;
3.對審計員進行有效的指導和培訓。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇13
1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇14
1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準
5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇15
1、協助審計經理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產重組和企業并購等項目;
2、獨立完成審計經理分配的重要審計項目的具體審計工作及審計工作底稿,或獨立完成組成部份審計工作底稿,并編制審計報告;
3、協助審計經理編制審計報告,并提出改進建議和決策依據;
4、負責復核、指導下屬工作完成情況;
5、上級領導交辦的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇16
1、負責公司基建、設備安裝工程相關的內控及風險管理工作,協助建立系統化的內部控制體系;
2、參與基建工程、設備安裝項目前期招標,對招標程序的合規性進行過程監督,負責公司基建工程、設備安裝項目的跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作;
3、通過審計、監察,發現工程建設、設備安裝項目中存在的問題,提出改善建議并實施后續跟進,審核工程相關合同,確保符合法律法規并保護公司利益,主導工程項目的決算,為公司合理控制成本;
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇17
1、 負責公司工程項目的估算、概算;
2、 按照公司報價政策規定制作工程項目投標報價書,并配合招投標工作;
3、 負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,并完成領導臨時交給的工作任務;
4、 負責公司分包商合同價格審核;
5、 收集、分析工程造價數據信息;做到對工程項目的成本控制、保證工程項目的合理化利潤;
6、 完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇18
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇19
1、在審計經理帶領下,參與執行大中型項目的審計工作,負責較為復雜財務報表科目審計程序的執行,協助審計經理開展項目組日常管理;
2、擔任項目負責人,帶領項目成員完成小型、常見類型項目的審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;
4、協助(或獨立)編制審計報告;
5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;
6、完成事務所交辦的其他工作任務。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇20
1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿
2、按項目經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議
3、完成項目經理臨時交辦的任務
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇21
1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
2.主動發現客戶的審計風險點
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇22
1. 確保部門操作手冊包括政策、程序和任務列表的執行以及政府法規被遵循。
2. 確保及時上報。如無法在工作中及時上報,請通知收入審計副經理。
3. 確保以正確的順序存檔以及文件存儲在有序進行。
4. 確保所有的存儲資料按照時間順序整理。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇23
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇24
1、 協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;
2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;
3、 整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;
4、 與外部審計人員建立聯系;
5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇25
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇26
1、負責內部控制要素的梳理;
2、建立并完善公司內控管理體系和風險防范體系,并對制度和流程的執行情況進行有效監督和管理,提出有效可行的意見或建議;
3、負責項目審前準備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
4、負責審計問題整改督促與后續審計;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇27
1.熟悉工程項目實施全過程管理。
2.負責編制有關內部審計計劃;
3.負責審計前審計團隊的培訓(明確審計內容、審計方式、工作成果的編寫);
4.擬定并完善內部審計制度和流程;
5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;
6.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇28
1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;
2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導并培訓員工等工作;
3、領導交辦的其他工作。
審計員的崗位職責_審計員是干什么的 篇29
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
3、監督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產成本、采購與付款等審計業務流程;
5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;
6、領導交辦的其他工作。