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審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-06-28

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選31篇)

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇1

  1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、對子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇2

  1、成本審計(jì)的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計(jì);進(jìn)度款指令簽證等過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控審計(jì);成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計(jì);

  2、采招、供應(yīng)鏈的審計(jì)工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計(jì);

  3、設(shè)計(jì)相關(guān)的審計(jì)工作:設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺(tái)賬;限額設(shè)計(jì)執(zhí)行情況審計(jì);設(shè)計(jì)類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計(jì);

  4、對公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計(jì);

  5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇3

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

  2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

  3、對公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇4

  1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

  3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

  5、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

  7、對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇5

  1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;

  2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;

  3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));

  4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;

  6、工程造價(jià)審計(jì)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇6

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項(xiàng)目的審計(jì)工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇7

  1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃

  3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇8

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;

  2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;

  3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;

  4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;

  5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

  6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;

  7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇9

  1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;

  2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;

  3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

  4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

  6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇10

  1、完善公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察制度;

  2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實(shí)施的審計(jì)和監(jiān)察工作。

  3、制定年度審計(jì)和監(jiān)察計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察工作;

  4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價(jià)格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇11

  1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;

  2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

  3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);

  4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

  5.對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

  4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);

  7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇13

  1、 對工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

  2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;

  3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;

  4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);

  5、按需對各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;

  6、對財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇14

  1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);

  2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;

  3、對審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇15

  1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。

  2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;

  3-對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);

  4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇16

  1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

  2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇17

  1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,以及監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度;

  2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計(jì)工作計(jì)劃,并組織對計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施;

  3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì),對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計(jì)建議,督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì);

  4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇18

  1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);

  2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;

  3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;

  4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇19

  1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;

  2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);

  3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

  5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

  6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇20

  1、對重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價(jià)格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;

  4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇21

  1.建立并健全公司內(nèi)部審計(jì)的制度、框架和流程;

  2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計(jì)計(jì)劃;

  3.制定各項(xiàng)審計(jì)方案,組織進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;

  4.協(xié)調(diào)并配合外部審計(jì),跟進(jìn)外部審計(jì)報(bào)告的整改情況。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇22

  1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;

  2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;

  3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;

  4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇23

  1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;

  2、公司內(nèi)部審計(jì):對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;

  3、 專項(xiàng)審計(jì):對公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績等實(shí)施全面審計(jì)等;

  4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;

  5、 能獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇24

  1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;

  2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;

  于審計(jì)工作底稿,對自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);

  3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

  4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議;

  5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇25

  1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)類審計(jì)工作,對問題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識(shí)別的能力;

  2、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價(jià),形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

  3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇26

  1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。

  2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。

  3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。

  4、在審計(jì)過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。

  5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇27

  1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;

  2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;

  3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;

  4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;

  6.對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇28

  1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。

  2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

  3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。

  4. 具有對投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。

  5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。

  6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇29

  1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;

  2. 開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等

  3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;

  4. 針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;

  5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;

  6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;

  7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;

  8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇30

  1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;

  2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議;

  3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);

  5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行,對重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì);

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇31

  1、 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;

  4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。

審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選31篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(通用33篇)

    1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;2、公司內(nèi)部審計(jì):對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;3、 專項(xiàng)審計(jì):對公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)職能(通用30篇)

    1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);5.開展經(jīng)...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位職責(zé)(通用31篇)

    1、參與制定財(cái)務(wù)審計(jì)制度及流程;2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)工作安排,每季度項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;3、撰寫審計(jì)報(bào)告,匯總分析審計(jì)調(diào)查結(jié)果,對重點(diǎn)問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實(shí)情況;4、對各類審計(jì)數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告及時(shí)進(jìn)行整理、歸檔。...

  • 酒店審計(jì)主管崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、在財(cái)務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。2、督導(dǎo)審計(jì)員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序,保證酒店的資金安全。3、合理排班,遇有員工休假,主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整,并做好考勤。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)描述(通用32篇)

    1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃;2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過程;3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;5、稽核調(diào)研...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4.實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)...

  • 關(guān)于審計(jì)主管的工作職責(zé)(通用33篇)

    1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對經(jīng)營成果的真...

  • 工程審計(jì)主管崗位的基本工作職責(zé)(通用31篇)

    職責(zé):1、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息;2、擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程,并貫徹執(zhí)行;3、擬定項(xiàng)目、職能審計(jì)方案報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負(fù)責(zé)工程成本審計(jì)的組織與實(shí)施,針對存在的問題提出審計(jì)意見和改進(jìn)建議,并跟蹤審...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管的具體工作職責(zé)(精選29篇)

    職責(zé):1. 參與年度審計(jì)計(jì)劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 ; 對財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計(jì)3. 對財(cái)務(wù)工作流程和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ; 對成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的工作職責(zé)表述(精選31篇)

    職責(zé):1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評價(jià)體系;2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;5、對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位的職責(zé)描述(通用30篇)

    1)根據(jù)部門計(jì)劃的安排,完成本職工作;2)負(fù)責(zé)總結(jié)財(cái)務(wù)審計(jì)工作開展的效果,提出完善和優(yōu)化審計(jì)監(jiān)察流程制度的建議;3)按審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)施審核工作;4)參與業(yè)務(wù)及管理流程管理體系的內(nèi)部審核;5)負(fù)責(zé)開展對控股集團(tuán)及所屬公司的例行財(cái)務(wù)審計(jì)工...

  • 工程審計(jì)主管崗位的具體職責(zé)描述(精選33篇)

    職責(zé):1、協(xié)助制定部門審計(jì)計(jì)劃;2、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對各項(xiàng)目工程管理相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)從項(xiàng)目立項(xiàng)至驗(yàn)收交付全過程審計(jì);3、對招投標(biāo)、設(shè)計(jì)管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量、成本管理等工作進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì);4、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議并...

  • 審計(jì)主管的工作職責(zé)有哪些(精選8篇)

    職責(zé)1、協(xié)助部門主管開展對集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù),經(jīng)營管理,效益效率等各項(xiàng)審計(jì),擬訂項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,制定具體審計(jì)方案,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序。能發(fā)現(xiàn)問題。...

  • 審計(jì)主管的具體職責(zé)是什么(通用10篇)

    職責(zé):1、規(guī)劃計(jì)劃類1.1 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理,參與制定具體審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案;1.2 參與制定年度審計(jì)計(jì)劃;1.3 參與制定年度部門預(yù)算。...

  • 崗位職責(zé)
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