審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選31篇)
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇1
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、對子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇2
1、成本審計(jì)的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計(jì);進(jìn)度款指令簽證等過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控審計(jì);成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計(jì);
2、采招、供應(yīng)鏈的審計(jì)工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計(jì);
3、設(shè)計(jì)相關(guān)的審計(jì)工作:設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺(tái)賬;限額設(shè)計(jì)執(zhí)行情況審計(jì);設(shè)計(jì)類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計(jì);
4、對公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計(jì);
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;
2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;
3、對公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇4
1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇5
1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));
4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價(jià)審計(jì)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇6
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇7
1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃
3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇9
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;
2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇10
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實(shí)施的審計(jì)和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計(jì)和監(jiān)察計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價(jià)格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇11
1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;
2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;
3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;
3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;
4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;
6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);
7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;
8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇13
1、 對工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;
4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);
5、按需對各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;
6、對財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇14
1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);
2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;
3、對審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇15
1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;
3-對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇16
1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇17
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,以及監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計(jì)工作計(jì)劃,并組織對計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì),對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計(jì)建議,督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì);
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇18
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇19
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇20
1、對重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價(jià)格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;
4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇21
1.建立并健全公司內(nèi)部審計(jì)的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計(jì)計(jì)劃;
3.制定各項(xiàng)審計(jì)方案,組織進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計(jì),跟進(jìn)外部審計(jì)報(bào)告的整改情況。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇22
1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇23
1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計(jì):對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;
3、 專項(xiàng)審計(jì):對公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績等實(shí)施全面審計(jì)等;
4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇24
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿,對自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇25
1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)類審計(jì)工作,對問題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識(shí)別的能力;
2、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價(jià),形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;
3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇26
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇27
1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;
4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;
6.對下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇28
1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇29
1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;
2. 開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等
3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;
4. 針對各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;
5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;
6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;
7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;
8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇30
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計(jì)的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
4、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)建議并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計(jì)意見執(zhí)行,對重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計(jì);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容 篇31
1、 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。