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出納人員的工作職責

發布時間:2023-06-17

出納人員的工作職責(精選28篇)

出納人員的工作職責 篇1

  1、填寫現金、銀行日記賬,對每天發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清?月結,保證賬實相符;

  2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據進行收集和審核;?

  3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?

  4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

  ?5、保管及簽發支票及各種票據,設立明細進行登記;?

  6、負責銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;?

  7、其他臨時性工作。?

出納人員的工作職責 篇2

  1.現金收支及管理,相關單據的填制及登載工作;

  2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理,銀行票據的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印,月末與銀行進行賬務核對工作,外幣收付匯業務等;

  3.每周一現金流量表編制,統計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

  4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

  5.根據進銷存數據整理銷售總表,統計每月各業務訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應開票,發送各業務銷售總表。

  6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

  7.公司發票管理,購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責 篇3

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格:

出納人員的工作職責 篇4

  1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法,根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務,現金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

  2、 要根據原始憑證,及時正確地記好現金日記帳,做到日清月結,帳款相符。

  3、 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  4、 現金收付如發生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。

  5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。

  6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

  7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況,及時申領發票不得有誤,以確保公司對外開票。

  8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票,并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統一編號歸檔。

  9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責 篇5

  工作職責:

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  任職資格:

  1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;

  2、具有1年以上出納工作經驗;

  3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、工作認真,態度端正;

出納人員的工作職責 篇6

  1、負責日常收支的管理和公司基本財務的核對;

  2、負責辦理銀行賬戶的相關業務,按規定辦理款項收付業務;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性,準確性;

  4、負責登記現金,銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的工作職責 篇7

  1、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

  2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規范資金流向和流量,不得坐支現金。

  3、辦理收、付款業務時,堅持見票付款、收款開票的原則。

  4、嚴格執行支票使用管理制度,設立支票備查簿,完善支票使用審批手續。

  5、負責員工報銷和備用金管理。

  6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結。每日核對庫存現金,做到帳實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

  7、及時準確傳遞收付款單據,由核算會計進行帳務處理,簽章確認收付款憑證。

  8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務主管審核。

  9、及時編制現金支出旬報表,并報送給財務總監、財務部長。

  10、根據現金支出預算監督現金支出,定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

  11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

  12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的工作職責 篇8

  1、負責收取車款、購置稅款和保險金款,并按實收款項向客戶開具專用收據;

  2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

  3、負責收取維修款,并在確認款項已收到的情況下,向客戶開具發票;

  4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

  5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的工作職責 篇9

  1. 負責日常收支的管理和核對,以及申報納稅;

  2. 負責收集和審核原始憑證,確保原始單據的合法性和準確性;

  3. 負責開具各項票據及票據領購;

  4. 負責供應商往來賬款的核對及相關事務處理;

  5. 負責客戶應收賬款的核對及結算;

  6. 審核費用報銷;

  7.協助完成辦公室其他日常事務;

出納人員的工作職責 篇10

  1、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。

  2、辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。

  3、登記日記賬,保證日清月結,根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。

  4、保管有關印章,登記注銷支票。

  5、每月按時發放員工工資。

出納人員的工作職責 篇11

  1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷;

  2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

  3、負責客戶收據開具工作;負責各銀行回單收取工作;

  4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷;

  5、辦理銀行之間的所有相關業務;

  6、嚴格遵守資金管理規范;

出納人員的工作職責 篇12

  1、負責日常收支的管理和核對。

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編輯銀行存款余額調節表。

  4、負責保存,歸檔財務的相關的資料。

  5、負責開具各項票據等。

出納人員的工作職責 篇13

  1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;

  2、協助財務其他相關工作;

  3、領導安排的其他工作。

出納人員的工作職責 篇14

  1、按照國家財會法規、公司財會制度規定,負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

  2、及時登記現金和銀行存款日記賬,正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達,做到日清月結,每周編制現金盤點表,保證賬證相符,賬實相符,賬賬相符,發現差錯及時查清更正。

  3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作,并及時開具收據或發票。

  4、按時上報各種資金報表,并登記收費臺賬。

  5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

  6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員的工作職責 篇15

  1、負責公司現金收、支工作。

  2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

  3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

  4、 及時與公司帳戶對帳,以確保公司資金安全。

  5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

  6、 管理銀行帳戶,及時上帳、下帳。

  7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

  完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員的工作職責 篇16

  1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

  2、 定時盤點庫存現金,核對銀行存款,保證款項的正確和安全;

  3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

  4、 負責工資表核算與發放;

  5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

  6、 負責每月發票認證、開具等工作;

  7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員的工作職責 篇17

  1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

  2. 登記現金及銀行存款日記賬;

  3.保管庫存現金和各種有價證券;

  4.及時做好銀行對賬工作;

  5.填制現金銀行收付款憑證;

  6.配合會計做好各種賬務處理;

  7.開銀行承兌匯票;

  8.員工工資發放。

出納人員的工作職責 篇18

  1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

  2、報銷單據的審核及報銷,日常各種現金的收付;

  3、發票的保管及開具;

  4、按財務各項管理制度監督執行情況,并審核單據合法性及合規性;

  5、完成領導交辦的其他工作,堅持原則,保守財務秘密;

出納人員的工作職責 篇19

  1、出納日常工作包括現金銀行卡收付;

  2、對公銀行業務,國稅發票領購;

  3、編制日記賬等相關表格;

  4、領導交辦的其他工作等。

出納人員的工作職責 篇20

  1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬實相符;

  2.審核各類付款單據是否完整,手續齊全,及時辦理現金收付和銀行結算業務;

  3.每日負責盤清庫存現金,核對現金銀行日記賬,按公司規定保管現金及銀行U盾,確保資金收付的準確性和安全性;

  4.每日負責收付款的登記,對應___的開具;

  5.收發快遞等行政事務

  6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員的工作職責 篇21

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

  4、負責開具各項票據;

出納人員的工作職責 篇22

  1、按照審核無誤的原始單據,登記現金日記賬與銀行日記賬,確保賬單相符,賬實相符。保證資金日清月結。

  2、每日編制資金日報表上報,月末及時編制銀行余額調節表。

  3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

  4、負責編制資金使用需求計劃,做好資金調配工作。

  5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

  6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員的工作職責 篇23

  1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協助會計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員的工作職責 篇24

  1、每月初及時去銀行打印回單,平時做好各項票據的保管與登記,辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

  2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

  3、熟練掌握成本核算各種計價方法,負責生產費用等支出的審核,進行完工產品成本與在產品成本的劃分,對所發生的各項生產費用進行分配,并記錄有關產品成本的明細賬。

  4、負責妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關憑證,每日核對、盤點庫存現金,做到賬實相符。

  5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

  6、負責保管公司印章,按照公司規定行使印章保管權,負責增值稅發票的領取,開具等事宜。

  7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員的工作職責 篇25

  1、負責公司日常的費用報銷。;

  2、審核和錄入內部各類會計憑單,協助會計進行相關工作;

  3、辦理報賬、年檢,協調處理與工商稅務機關的事項;

  4、領導交給的公司的行政類的工作;

出納人員的工作職責 篇26

  一、辦理銀行存款和現金領齲

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  五、員工工資的發放。

出納人員的工作職責 篇27

  1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

  2、報表的收編以及整理,以便更好的貫徹和落實工作;

  3、協調會議室預定,合理安排會議室的使用;

  4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作,確保辦公區的整潔有序;

  5、完成部門經理交代的其它工作;

  6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作;

  7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作;

  8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員的工作職責 篇28

  1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

  2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

  3、計算產品成成本;

  4、進行產品成本分析,尋找產品成本節約空間;

  5、編制成本報表,為管理層提出成本改進簡易;

  6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

  7、與成本相關的管理工作;

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