審計專員工作職責(精選31篇)
審計專員工作職責 篇1
1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處并監督整改落實;
2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;
4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;
5、協助外部審計機構的審計活動。
審計專員工作職責 篇2
監督、檢查公司貫徹執行“三重一大”集體決策規定情況;
監督檢查各部門班組有無違反《部門共同監督責任制》的考核細則規定,并提出處理建議;
協助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;
執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。
審計專員工作職責 篇3
1、執行公司內審工作的開展及數據匯總,協調各部人員的分工合作;
2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;
3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。
審計專員工作職責 篇4
1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;
3、檢查企業的經營業績的真實性;
4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。
審計專員工作職責 篇5
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
審計專員工作職責 篇6
1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;
2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;
3、對營銷地區進行市場巡查,對營銷違規行為進行查處并督促整改落實;
4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,并負責對審計項目的立卷歸檔工作。
審計專員工作職責 篇7
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
審計專員工作職責 篇8
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責 篇9
1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施;
5、領導安排的其它事項。
審計專員工作職責 篇10
1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
審計專員工作職責 篇11
1、參與公司經營情況和財務管理的真實性、準確性、合規性的監督、檢查與評價;
2、根據審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經營效益審計;
3、根據審計工作計劃開展內部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據,編制審計底稿,對審計中發現的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結束后應及時撰寫審計工作小結,客觀總結評價被審計單位內控和經營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續整改情況并向上級匯報。
5、 負責收集并整理最新的相關行業的財務、審計等政策法規,保存、管理內部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責 篇12
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責 篇13
1、協助進行費用審計工作,對業務進行財務監督;
2、對公司各部門和員工的財務報銷進行審核;
3、實施內部審計,確認會計記錄的真實性以及是否符合會計準則要求;
4、領導安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇14
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合
審計專員工作職責 篇15
1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見并撰寫審計報告;
2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;
3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;
5.完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責 篇16
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確性;
3、負責工程項目現場的巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;
4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發現公司潛在的問題和風險,提出整改意見;
6、負責領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責 篇17
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。
4、領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責 篇18
1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。
2.負責集團內部審計團隊建設。
3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。
4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。
5.及時將審計工作中發現的重大問題向上級匯報,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的改進建議。
審計專員工作職責 篇19
1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責 篇20
完成所分配模塊的審計任務,確保審計進度及質量;
編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;
撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;
審計結束后及時整理并歸檔審計底稿;
上級交辦的其他相關工作。
審計專員工作職責 篇21
1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;
2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;
3、負責公司各板塊業務的財務審計;
4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。
5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;
6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,
7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;
8、按時、保質完成分配的審計任務。
審計專員工作職責 篇22
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
審計專員工作職責 篇23
1. 在施工工程師指導下,嚴格按照施工組織設計和施工進度進行施工;
2. 按設計要求、操作規程和驗評標準向生產班組進行技術、安全交底;
3. 監控施工過程,發現圖紙、施工中出現的問題,并及時現場解決,或提交有關專業人員解決;
4. 監督施工過程、質量、原材料檢測,基礎、中間結構和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建筑物定位放線等;
5. 審查現場施工進度及相應的報表;
審計專員工作職責 篇24
1、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計專員工作職責 篇25
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計專員工作職責 篇26
1.按審計工作計劃按時、按質完成常規和專項審計工作任務;
2. 做好公司運營風險點和關鍵點內控評價;
3.內部審計檔案的整理和保管的工作;
4.上級安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇27
1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。
2.配合協助基建辦、采購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。
4.負責做好審計工作的檔案管理工作。
審計專員工作職責 篇28
1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;
2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業務模塊的實施方案;負責審計項目本業務模塊的具體實施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;
6、完成部門領導安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇29
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責 篇30
1、擬定季度月度的內部審計計劃,編制內部審計制度;
2、組織內部審計,開展審計具體工作,保證審計工作進度和質量,根據審計結果形成內部審計報告初稿;
3、做好審計報告的意見征求、發放、反饋、整改監督等工作;
4、做好審計底稿的歸檔入庫工作,保證檔案的完整性;
5、參與公司內控修訂以及《內審手冊》的修訂和編制工作;
6、完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責 篇31
1、檢查業務部門流程的合理性、有效性;
2、協助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結論和建議的落實。