2023年監察審計稽核崗位職責(通用3篇)
2023年監察審計稽核崗位職責 篇1
一、編制公司內部監察工作制度,編制年度內部監察工作計劃。
二、監督檢查所實施監察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執行國家法律、法規、政策中的情況;在遵守和執行上級單位、本單位各項規章及制度中的情況。
三、負責對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、財務決算、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行監督。
四、受理對監察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告;
五、調查處理監察對象違反行政紀律的行為;參與對監察對象的考核評議工作;
六、協助公司領導和有關職能部門加強內部監督,對監察對象進行遵紀守法、廉潔高效的教育。
七、促進公司廉政建設,組織開展效能監察工作:
八、做好上級監察部門和公司管理規定由監察部門履行的其他職責。
2023年監察審計稽核崗位職責 篇2
1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;
2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;
3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;
4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;
6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;
7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;
8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;
9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
2023年監察審計稽核崗位職責 篇3
1.草擬審計計劃,并依據審計計劃,開展相關的審計工作
2.做好有關審計工作的原始資料的收集、整理及歸檔工作
3.對所涉及的設計事項,編寫內部審計報告,擬定處理意見和建議
4.協助向審計委員匯報工作,對外配合外部審計部門和會計師事務所完成對公司的獨立審計活動