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審計總監工作職責_審計總監是干什么的

發布時間:2023-06-14

審計總監工作職責_審計總監是干什么的(通用31篇)

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇1

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇2

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;

  (4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇3

  1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。

  2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。

  3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

  4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇4

  1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向董事會報告;

  2.建立健全集團財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;

  4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;

  5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護企業利益;

  6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

  7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;

  8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;

  9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇5

  1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。

  2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

  3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

  3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

  4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

  5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。

  6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇6

  1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇7

  1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;

  2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;

  3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇8

  1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;

  3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;

  4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇9

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

  2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇10

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇11

  1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內審工作的開展和執行;

  2、深入了解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

  3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險并向集團領導反饋審計過程中發現的問題,提出合理可行的改進建議;

  5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

  6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

  7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇12

  1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

  2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;

  3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

  4、負責落實本部門績效考核工作;

  5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

  6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

  7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

  8、配合集團內部審計工作;

  9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

  10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;

  12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;

  13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇13

  1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;

  2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;

  3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

  4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

  5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

  6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

  7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇14

  1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇15

  1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;

  2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇16

  1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數據的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

  6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

  8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

  9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇17

  1、制定項目審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇18

  1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。

  2、組織或參與項目審計,負責工程、招采、成本、經濟管理等業務審計;

  3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

  4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

  5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

  6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

  7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇19

  1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

  2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

  3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇20

  1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;

  2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;

  3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;

  4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

  5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

  6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

  7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

  8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;

  9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇21

  1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

  2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

  4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇22

  1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇23

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇24

  1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

  2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

  5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇25

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇26

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇27

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

  2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

  5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇28

  1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

  2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

  3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;

  4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;

  6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇29

  1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業審計管理體系;

  3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業專項審計;

  6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;

  7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇30

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;

  3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇31

  1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;

  2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

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    崗位職責:1、負責對集團公司及子公司進行財務審計、經營管理審計,對審計過程中發現的問題提出整改意見并監督落實、后續跟蹤;2、負責對集團公司、分子公司、項目部財務預算執行情況及財務收支情況進行審計;3、負責對集團公司及子公司投融資...

  • 審計法務崗位職責(精選5篇)

    崗位職責:1、建立公司風險管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃方案并組織協調風險管理工作,組織部門擬制集團合同通用范本,審核有關合同,并對合法性和規范性負責;2、組織對各部門和分公司開展經營審計工作,包括財務審計、...

  • 審計助理工作職責(精選20篇)

    1、在項目經理的安排下參與執行各類型審計業務;2、協助項目經理開展現場審核、資料收集和底稿完備等工作;3、在項目經理的指導下,初步處理簡單的審計、稅務及評估工作;4、協助項目經理做好審計資料整理歸檔工作,完善審計工作底稿編制。...

  • 審計合規崗位職責(精選3篇)

    職責描述:1、管理出口管制程序,發現改進點并及時采取必要的糾正和改進措施;2、協助中興出口管制合規項目標準流程的設計和推行,包括更新出口管制合規手冊、程序起草和工作方法改進;3、負責出口管制合規審計的`實施工作并與業務單位協...

  • 審計室崗位職責(通用3篇)

    作為審計部審計崗的職員,根據領導的安排,主要完成以下方面的工作:1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度,嚴格遵守審計職業道德。2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。...

  • 管理審計崗位職責(精選6篇)

    職責描述:1、投后項目的日常經營情況、經營分析、同業對標及相關數據的`收集、整理和維護;2、負責對重點投資項目進行財務分析和盡職調查,起草財務分析和盡調報告,構建財務模型;3、參與投后項目有關活動,制定投資后管理、風險控制和退出機...

  • 審計助理工作職責集錦(精選25篇)

    1、協助審計經理執行高新企業申請審計,主要報告企業年度審計和研發費用專項審計報告的出具;2、協助審計經理執行項目、編制底稿;3、高新技術企業數據規劃及賬務處理等科技財務項目輔導及執行;4、完成領導安排的其他工作...

  • 崗位職責
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