審計總監(jiān)工作職責(zé)2023(精選31篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇1
1、公司計劃成立會計事務(wù)所,負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負(fù)責(zé)會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;
4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負(fù)責(zé)人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇2
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點,對風(fēng)控審計運營結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負(fù)責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進行風(fēng)險評估及審計。
5.負(fù)責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查,出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇3
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計法務(wù)部團隊建設(shè)及人員帶教工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇4
1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;
4.風(fēng)險控制與管理:搭建審計預(yù)警機制,組織編寫風(fēng)險評估報告,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;
7.負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇5
1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;
3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇6
1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則;
2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;
3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇7
1、負(fù)責(zé)對公司各單位的會計核算和預(yù)算工作進行監(jiān)督檢查,對資金、財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督檢查,對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;
2、負(fù)責(zé)開展財務(wù)審計、離任審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴(yán)重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;
3、負(fù)責(zé)擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和建議的落實;
4、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、負(fù)責(zé)按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務(wù);
6、負(fù)責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇8
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標(biāo),對目標(biāo)執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進財務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇9
1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;
6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標(biāo)和上級下達的其它任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇10
1、負(fù)責(zé)對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇11
1、搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機制;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇12
1. 全面負(fù)責(zé)審計部工作,搭建集團內(nèi)控管理體系;
2. 制定集團審計和風(fēng)險管控制度及流程;
3. 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進行風(fēng)險評估;
4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計及單位負(fù)責(zé)人離職審計;
5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇13
1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負(fù)責(zé)對集團及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進行審計;
5、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇14
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇15
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇16
1、負(fù)責(zé)集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇17
1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;
5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇18
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;
2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運行,
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查,并對員工違紀(jì)違規(guī)
為進行處理,
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇19
1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;
2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇20
1、根據(jù)集團工作目標(biāo),組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持?jǐn)M定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進行監(jiān)督檢查;
5、負(fù)責(zé)審計委員會議案的準(zhǔn)備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負(fù)責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負(fù)責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇21
1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運作;
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進和風(fēng)險評估;統(tǒng)籌管理對其進行有效的風(fēng)險控制;
3、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
4、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇22
1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風(fēng)險管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;
4.組織集團各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查,組織開展法律風(fēng)險巡查,組織開展法律風(fēng)險分析和評估,督促風(fēng)險責(zé)任單位進行風(fēng)險事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進行法律風(fēng)險事前審查,提示風(fēng)險;
6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇23
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進行記錄、匯報并提出改進意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇24
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇25
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇26
1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;
2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;
5、負(fù)責(zé)集團董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇27
1.全面負(fù)責(zé)公司造價審計,對項目造價監(jiān)管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管,降低項目造價運營風(fēng)險;
3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計,加強項目造價監(jiān)管;
4.組織項目內(nèi)部結(jié)算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強合同經(jīng)濟風(fēng)險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項目內(nèi)外結(jié)算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇28
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團年度內(nèi)審計劃;
2. 對投資項目進行財務(wù)預(yù)測,風(fēng)險評估、收益預(yù)測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協(xié)助建立和完善集團各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估;
4.根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇29
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計日常管理工作;
2.負(fù)責(zé)編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結(jié);
3.參與制度和維護公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實施;
4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;
5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇30
1、負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計細(xì)則,實施經(jīng)營審計及財務(wù)審計。
2、按照上市公司要求對特定項目包括定期報告、募集資金存放與使用、關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)出售、對外擔(dān)保等進行審計。
3、對子公司及職能部門內(nèi)部控制進行例行審計。
4、對公司各部門負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。
5、其他專項審計及領(lǐng)導(dǎo)交代的審計工作。
6、監(jiān)督審計整改并撰寫整改報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)2023 篇31
1.制定集團的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;
2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護企業(yè)利益;
6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。