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審計主管工作職責職能

發布時間:2023-06-06

審計主管工作職責職能(精選27篇)

審計主管工作職責職能 篇1

  1.根據內部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

  2.負責監督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執行情況;

  3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

  4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  5.開展經濟責任審計及離任審計工作;

  6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

  7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇2

  1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

  2、按照內審計劃和相關要求,配合開展日常內控審計、專項審計工作

  3、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿

  4、協助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發現的問題,對審計發現需整改的問題進行反饋和后續跟進,完成相關培訓

  5、負責內審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據的保存等

  6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇3

  1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

  2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

  3、負責審計過程中和現場結束后與客戶相關部門的協調和溝通;

  4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續審計;

  5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業新動態、新準則及時了解,提出有效的思路;

  6、 及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

審計主管工作職責職能 篇4

  1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業務;

  2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯系;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管工作職責職能 篇5

  1、 對工程及材料款項支付相關資料抽查其合規性、準確性;

  2、會計憑證合規性、準確性抽查;

  3、負責外部稅務提供的專項檢查報告及報表、外部財務審計及其他需要對外提供的財務信息及報表;

  4、 對辦公物資及設備盤存、調撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

  5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

  6、對財務、經濟相關人員的離職監交和審計。

審計主管工作職責職能 篇6

  1、根據年度審計計劃,負責各項審計的具體工作;

  2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發現事項記錄;

  于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責;

  3、向審計項目經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

  4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;

  5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管工作職責職能 篇7

  1、協助部門總監制定并執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

  2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

  3、擬定審計方案,獲取審計證據,整理審計數據及檔案,編制及審核內部控制和內部審計報告;

  4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

  5、檢查內部審計項目的整改執行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

  6、健全并優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管工作職責職能 篇8

  1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

  2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

  4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

  7、根據審計工作計劃,負責聯系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;

  8、針對公司招投標項目進行審計;

  9、對所屬企業的進行監督,并配合紀檢部門開展調查;

  10、協助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;

  11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

審計主管工作職責職能 篇9

  1、規劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

  2、確定審計程序細則,準備適當的項目;

  3、分配數據輸入、財務報告及其他職責給適當的員工;

  4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協助其解決問題;

  6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

  8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能 篇10

  1、負責公司各項資產的安全和完整進行審查和評估;

  2、負責公司財務報表、賬務處理的準確性及完整性進行審查和評估;

  3、負責公司經營管理可能存在的薄弱與風險環節進行審查和評估;

  4、負責公司監控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

  5、負責公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

  6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

  7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規、違紀案件進行調查等。

審計主管工作職責職能 篇11

  1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;

  2、合理規劃具體的審計工作,并監控整個審計過程;

  3、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

  4、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;

  5、稽核調研。

審計主管工作職責職能 篇12

  1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

  2.及時向審計經理通報審計中發現的問題,審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

  3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

  4.根據國家有關制度和企業相關規定,配合外部審計進行必要的調查取證工作;

  5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導;

審計主管工作職責職能 篇13

  1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

  2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

  3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

  4.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

  5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估;

  6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

  7. 參與以內控和防范風險為主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經理匯報;

審計主管工作職責職能 篇14

  1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況,確保采購價格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風險和隱患;

  4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管工作職責職能 篇15

  1-根據公司的相關運營、內控管理制度,對各區域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發現與被審單位進行溝通交流,后續跟蹤擬定審計報告,追蹤后續的整改計劃、落實到人到崗。

  2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

  3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;

  4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

審計主管工作職責職能 篇16

  1、 根據公司審計制度開展工作;

  2、公司內部審計:對公司經營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內部管理制度及其執行情況進行審計等;

  3、 專項審計:對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業績等實施全面審計等;

  4、 協助配合外部的審計機構進行必要的調查;

  5、 能獨立撰寫審計報告,提出意見和建議;領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇17

  1、協助構建企業內部監察管理體系,建立相應的執行、制約機制,制訂、完善配套的規章制度;

  2、協助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現廉政風險防控目標;

  3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  4、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況;

  6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  7、完成上級領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇18

  1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

  2.負責內控工作底稿的編制、復核工作,定期向經理報告審計工作進展;

  3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;

  4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程,編制、完善公司內部控制手冊;

  5.建立公司風險清單,并根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

審計主管工作職責職能 篇19

  1.協助總監制定并完善內部審計規章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;

  2.實施內部審計項目,指導并監督審計過程,完成審計報告,確保內部審計工作質量;

  3.監督審計問題的整改實施跟蹤情況

  4.完成上級領導下達的臨時性事務。

審計主管工作職責職能 篇20

  1、 建立內部審計管理制度,規范審計流程;加強風險管控,防范風險;

  2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

  3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;

  4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

  5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

審計主管工作職責職能 篇21

  1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內;

  4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

  5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

  6、負責組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管工作職責職能 篇22

  1、 按照年度審計計劃安排,參與集團內各品牌的內部審計工作;

  2、 匯報審計發現,整理審計底稿,協助出具審計報告;

  3、 審計經理交代的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇23

  1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,能夠獨立帶隊,有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

  3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

  4、領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇24

  1、開展各類具體的審計工作,包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的審計工作,負責調查、核實經濟事項,搜集審計證據;

  2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見;

  3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

審計主管工作職責職能 篇25

  1、參與完善內部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務方面的規范性、準確性。

審計主管工作職責職能 篇26

  1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

  4、審計子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

  6、對子公司進行專項審計;

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管工作職責職能 篇27

  1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

  3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

  5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

  7、按規定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結論和建議的落實。

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