高級審計員工作職責具體內容(通用26篇)
高級審計員工作職責具體內容 篇1
1、能獨立完成審計底稿,出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,制定相應的審計方案,外勤審計現場的管理、指導、分工,帶領審計團隊順利完成審計任務;
3、擬定審計方案,撰寫審計報告,督促審計底稿的完整歸檔;
4、負責對審計助理人員進行有效的培訓和管理,提升審計助理的技能,培養團隊精神;
5、負責審計過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
高級審計員工作職責具體內容 篇2
1. 協助項目經理執行項目、編制底稿,帶領審計小組完成大型項目的現場工作;
2. 協助項目經理完成整體工作底稿的制定和復核回復,確保其符合質量要求;
3. 獨立承擔中、小型常規項目的審計工作;
4. 負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;
5. 協助項目組對部門員工進行有效的指導和業務培訓。
高級審計員工作職責具體內容 篇3
1.完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作,使其達到相關技術規范要求;
2.按照項目計劃,帶領項目助理人員完成審計項目的部分審計任務;
3.對項目助理人員進行工作指導、監督和初步評價并向項目負責經理反饋;
4.協助出具審計業務報告和其他法定業務報告。
高級審計員工作職責具體內容 篇4
1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;
2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防范操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;
3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;
4、了解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;
5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;
6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監控和預測業績走向;
7、領導交辦的其他任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇5
1、具有高度敬業精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協調、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經理交代的其他事務。
高級審計員工作職責具體內容 篇6
1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;
2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;
3、對公司各部門、各區域的經濟合同管理及經濟效益進行監督審計;
4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;
5、對嚴重違反公司財經紀律、侵占公司資產、貪污挪用公款等損害公司利益的行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,并出具處理意見和建議。
高級審計員工作職責具體內容 篇7
1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;
3.對公司固定資產投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、采購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;
11.按時完成領導交給的臨時任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇8
在上級領導下,擬訂審計計劃方案;
按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為公司運營提供增值服務;
編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據支持審計目的;
實施專項審計任務;
建立管理審計檔案。
高級審計員工作職責具體內容 篇9
1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業務;
2、在項目經理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業服務;
3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客戶在會計核算、財務管理、經營合規、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;
4、向項目經理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結束后對項目進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;
5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,并提出有建設性的觀點。
高級審計員工作職責具體內容 篇10
1. 全面了解公司的組織架構、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業務和日常經營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執行況及控制的風險點等進行評估,持續優化;
3.設計適用于本企業的內部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
高級審計員工作職責具體內容 篇11
1、各項費用合規性,合理性,金額正確性及原始單據有效性審計,預算內、外資金的使用情況審計;
2、負責各類費用的統計及相關費用預算金額表的編制,協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、協助開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
4、協助制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
5、協助制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施。
高級審計員工作職責具體內容 篇12
1.按照審計計劃和審計流程,執行各項財務審計工作;
2.對接第三方財務審計機構,協助完成財務資料的搜集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;
4.協助完成各項內部審計工作,對財務、業務經營核心數據進行分析,并得出初步結論;
5.執行審計報告的后續跟蹤工作;
6.執行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇13
1.初步了解國內會計、審計準則及相關的企業法規及稅務知識。
2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。
3.能夠在指導下,按時按質完成部分簡單科目的審計工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇14
按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;
負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
規范財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;
負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;
負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇15
1、在審計經理帶領下,參與執行大中型項目的審計工作,負責較為復雜財務報表科目審計程序的執行,協助審計經理開展項目組日常管理;
2、擔任項目負責人,帶領項目成員完成小型、常見類型項目的審計工作任務;
3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;
4、協助(或獨立)編制審計報告;
5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;
6、完成事務所交辦的其他工作任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇16
1. 負責公司內部管理體制優化,建立健全公司的內部控制體系。
2. 負責公司各項業務合規性審核,評估各項業務實施全過程中的風險,提出有效建議并督促改進。
3. 負責具體實施公司(及關聯公司)內部審計工作,包括制定審計計劃和方案,編制審計工作底稿,起草并完成審計報告。
4. 參與公司內部審計業務規范、工作指引的編制;協助財務部門領導建立、完善財務審計管理體系,并維護其運行。
5. 負責與外部審計人員對接,配合完成外部審計工作。
6. 協助財務部門進行運營項目后管理,了解投資目標業績的真實性,關注財務業績指標并進行有效分析與預測,提示財務與經營風險。
7. 負責公司資產數據管理工作,為公司經營提供及時準確數據。
高級審計員工作職責具體內容 篇17
1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
高級審計員工作職責具體內容 篇18
1、作為項目負責人,完成中型金融項目審計工作;
2、負責項目溝通及管理、員工管理、指導并培訓員工等工作;
3、領導交辦的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇19
協助啟動審計業務流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章節小結)
跟進工作程序,合理索引
竭力跟進未結項目
協助編制完結文稿,如期后事項審核、完工小結、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)
準確及時地完成工作,尋求有價值的發現
理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計
維護良好的客戶關系
完成分配的其它工作
高級審計員工作職責具體內容 篇20
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審核相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審核報告;
4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;
8、按時完成公司交辦的其他工作。
高級審計員工作職責具體內容 篇21
1、根據指派,具體負責審計項目的綜合管理,負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行;
2、對項目成員進行調度和任務分派 ,對項目成員進行指導和監督;
3、解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題,對審計風險進行判斷和控制。
高級審計員工作職責具體內容 篇22
1、參與執行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發現及建議進行溝通和確認;
5、協助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
高級審計員工作職責具體內容 篇23
1.負責日常記帳對帳;
2.負責每日資金出入審查;
3.負責日常收確認;
4.負責價格體系更新;
5.負責內控審查;
6.負責倉庫管理;
7.負責編制財務報表。
高級審計員工作職責具體內容 篇24
1、負責對業務過程中產生的單據、合同進行審核,并及時入賬
2、增值稅、附加稅、企業所得稅 ,財務報表申報;
3、負責稅務申報相關憑證填制與核對工作。
4、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層管理
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符
高級審計員工作職責具體內容 篇25
協助項目經理完成大中型項目(企業集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
高級審計員工作職責具體內容 篇26
協助項目經理完成審計項目,能獨立完成撰寫審計報告;
獨立承擔小型項目的審計現場負責人的工作;
國際業務高級審計員能勝任派到海外現場審計工作。