企業審計專員崗位職責(精選27篇)
企業審計專員崗位職責 篇1
1、負責對個人費用與公共費用進行審計,并按季度出具報告
2、協助上級編制管理、銷售、制造費用的工作底稿
3、對市場費用進行分析,協調公司職能部門進行核查
4、配合審計總監對集團內控制度進行評價,指導各單位完善各項規章制度
企業審計專員崗位職責 篇2
1、根據部門年度審計工作計劃,對各職能部門的內控體系、子公司的經營管理、財務收支等方面開展專項審計;
2、依據審計項目計劃及項目領導的指示,收集與本項目審計相關的資料,做好審計準備,確保審計工作順利開展;
3、圍繞審計目標,按規程實施審計,及時報告現場工作與方案不符情況,確保審計內容符合實際;
4、收集審計證據,編制審計工作底稿,給出初步的審計評價或審計意見,確保達成審計預期目的;
5、出具審計報告,預測風險和隱患,提出決策建議,并負責對審計結果提出可行性的改善建議,跟蹤落實被審單位的審計整改措施;
企業審計專員崗位職責 篇3
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制年度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。
2、經營審計:對集團公司內各職能部門或各分子公司進行日常經營審計,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警;審計發現的問題提出可行的改善和處理意見。
3、財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;
4、 流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現,維護公司持續穩定發展;
5、專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
6、離任審計:對離任干部任職期間崗位履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責任,加強內控管理。
7、 風控管理。對公司重大經營活動提供專業分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;
8、其他:領導交辦的其他工作事項。
企業審計專員崗位職責 篇4
1. 負責廠房內日常維修項目全過程管理和審核;
2. 負責新建基建類工程的現場抽查工作
2. 協助處理項目工程成本核算及預算造價審核等;
3. 能夠了解國家的法律法規及有關工程造價的管理規定;
4. 領導交代的其他審計工作
企業審計專員崗位職責 篇5
1. 協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。
2、 按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、 編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結果進行跟蹤檢查。
企業審計專員崗位職責 篇6
(1)在項目經理的指導和監督下實施審計工作,收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿;
(2)協助項目經理編制審計報告,披露問題,提出風險分析和管理建議;
(3)完成審計項目報告裝訂、檔案歸檔等工作;
(4)在項目經理的指導下,及時完成交辦的其他各項工作任務。
企業審計專員崗位職責 篇7
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
企業審計專員崗位職責 篇8
1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;
3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;
4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行為自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;
5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;
7、政府相關法律法規的傳遞。
8、外審協助配合
企業審計專員崗位職責 篇9
1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;
2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;
3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領導安排的其他工作。
企業審計專員崗位職責 篇10
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告;
5、審計項目后續整改跟蹤;
6、完成領導交代的其他工作等。
企業審計專員崗位職責 篇11
1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑒證報告;
2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;
3、具備相當深度和廣度的專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;
4、對審計項目進行詳細復核,負責項目的風險控制和質量控制;
5、合伙人安排的其他任務。
企業審計專員崗位職責 篇12
1、負責公司日常財務工作;
2、一般納稅人帳務處理,報稅;
3、歸集高新技術企業研發費用臺帳、研發費用加計扣除;
4、出具財務報表審計報告,高新專項審計報告;
5、上級交待的其他事務。
企業審計專員崗位職責 篇13
1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;
企業審計專員崗位職責 篇14
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
企業審計專員崗位職責 篇15
1. 負責公司審計項目的執行工作;
2. 對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性 進行審計;
3. 編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4. 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5. 協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
企業審計專員崗位職責 篇16
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助總經理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務;
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規定使用所獲取的財務資料;
7、完成領導交辦的其他工作。
企業審計專員崗位職責 篇17
1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的準確性。
4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。
企業審計專員崗位職責 篇18
1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。
2.配合協助基建辦、采購部完成基建工程各專業工程造價編制審核工作及現場審計工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監督。
4.負責做好審計工作的檔案管理工作。
企業審計專員崗位職責 篇19
1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行為進行查處并監督整改落實;
2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;
4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;
5、協助外部審計機構的審計活動。
企業審計專員崗位職責 篇20
1、對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
2、對公司支付事項、采購事項、運輸費用等經濟事項進行審計;
3、完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
4、對各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
5、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;
6、整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告;
7、完成領導交辦的其他事項。
企業審計專員崗位職責 篇21
1、具有專業的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規,精通會計專業技能,有較豐富的會計從業經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
企業審計專員崗位職責 篇22
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
企業審計專員崗位職責 篇23
1、獨立進行公司日常的審計監察工作并負責出具報告或通報。
2、在審計監察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。
3、監督、檢查公司規章制度的落實情況;
4、對于完善公司審計監察工作流程提出合理化建議。
企業審計專員崗位職責 篇24
1. 制定內審計劃;
2. 獲取審計原始資料;
3. 按審計內容分工審計檢查工作;
4. 完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5. 出具內審報告;
6. 與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7. 審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
企業審計專員崗位職責 篇25
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;
3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
企業審計專員崗位職責 篇26
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。
2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。
3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。
4、各項成本費用支出的稽核。
5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。
企業審計專員崗位職責 篇27
1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規審計工作;
2、編制內審方案,整理審計證據;審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
3、草擬審計報告,匯報審計出現的問題,提出審計建議;
4、要求2年以上內部審計或者風險控制經驗,能夠獨立完成常規的審計業務。