審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(通用30篇)
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;
4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);
5、按需對(duì)各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;
6、對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、 審核工程結(jié)算,對(duì)結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對(duì)工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對(duì)投標(biāo)價(jià)格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的測(cè)算、復(fù)核工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6. 抽樣稽查采購(gòu)、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;
7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問(wèn)題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;
6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)類審計(jì)工作,對(duì)問(wèn)題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識(shí)別的能力;
2、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評(píng)價(jià),形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;
3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購(gòu)、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營(yíng)管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠(chéng)信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;
2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;
3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);
4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);
2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;
3、對(duì)審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;
2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;
2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過(guò)程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計(jì)問(wèn)題的整改實(shí)施跟蹤情況
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);
2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
1.建立并健全公司內(nèi)部審計(jì)的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計(jì)計(jì)劃;
3.制定各項(xiàng)審計(jì)方案,組織進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作,出具審計(jì)報(bào)告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計(jì),跟進(jìn)外部審計(jì)報(bào)告的整改情況。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,對(duì)各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。
2-對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;
3-對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算;
2、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
3、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作,并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作;
7、根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所,配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)工作;
8、針對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);
9、對(duì)所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計(jì)角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測(cè)評(píng)工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國(guó)家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇17
1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;
2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;
4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);
5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與審計(jì);
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇18
1、主導(dǎo)財(cái)務(wù)主管對(duì)總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級(jí)科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報(bào)表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計(jì)規(guī)范和管理制度,建立健全審計(jì)工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(jì)(包含但不限于:銷售與收款、采購(gòu)與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計(jì))以及各類專項(xiàng)審計(jì)(離任審計(jì)、舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì));
4、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價(jià)審計(jì)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇19
1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等
2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作
3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿
4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇20
1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;
2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;
3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇21
1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,以及監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度;
2. 根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計(jì)工作計(jì)劃,并組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行具體實(shí)施;
3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項(xiàng)目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計(jì)建議,督促落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì);
4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室日常工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇22
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對(duì)總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇23
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過(guò)程中能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出解決問(wèn)題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇24
1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇25
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇26
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
4、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇27
1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃
3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇28
1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
2、參與實(shí)施年度例行審計(jì)(經(jīng)營(yíng)管理審計(jì));
3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);
4.參與實(shí)施盡職調(diào)查;
5、完善審計(jì)底稿和審計(jì)證據(jù);
6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計(jì)整改與落實(shí)工作;
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇29
1、編制完整合理的審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃;
2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;
3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目組人員的工作開展,保證項(xiàng)目順利實(shí)施;
4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇30
1、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì)工作方案;
2、實(shí)施審計(jì)程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計(jì)報(bào)告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);
5、掌握相關(guān)審計(jì)、會(huì)計(jì)各項(xiàng)知識(shí)及流程,并對(duì)行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,提出有效的思路;
6、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;