審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容(通用27篇)
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1
1、檢查業(yè)務(wù)部門流程的合理性、有效性;
2、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行進(jìn)度款審核,簽證辦理,過(guò)程造價(jià)審核等;
3、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2
1.擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
2.負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
4.依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施相關(guān)內(nèi)部控制審計(jì)工作;
5.具有較強(qiáng)的判斷與決策能力;
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3
1.協(xié)助開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計(jì)工作,對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià),形成相應(yīng)工作底稿。
2.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患,提出改進(jìn)意見(jiàn)。
3.協(xié)助編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
4.負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4
負(fù)責(zé)藥店固定資產(chǎn)盤點(diǎn)審計(jì),
負(fù)責(zé)全系統(tǒng)商品、資產(chǎn)采購(gòu)審計(jì),
負(fù)責(zé)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管控日常審計(jì),
負(fù)責(zé)重要管理崗位離任等各類專項(xiàng)審計(jì),
負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)與修改,
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5
1、參與年度診斷計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、診斷、內(nèi)控及舞弊的具體調(diào)研、分析工作;
2、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等方面的具體診斷工作的開(kāi)展;編制診斷報(bào)告,進(jìn)行問(wèn)題披露,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
3、熟悉企業(yè)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)控制重點(diǎn),以規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理等審計(jì)方面的具體工作;
2、協(xié)助審計(jì)主管編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃;
3、規(guī)范財(cái)務(wù)核算,審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,審核預(yù)決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計(jì)和決策監(jiān)督;
5、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作底稿;
6、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議和決策依據(jù);
7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7
1.參與公司內(nèi)控制度的建設(shè)、完善和實(shí)施,及時(shí)發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進(jìn)建議;
2.協(xié)助審計(jì)部長(zhǎng)制訂落實(shí)年度審計(jì)工作計(jì)劃;
3.按照審計(jì)通知和方案執(zhí)行審計(jì)程序,收集被審計(jì)部門資料,完成工作底稿;
4.及時(shí)向?qū)徲?jì)部長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,參與編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告初稿;
5.參加審計(jì)溝通會(huì)議,整理形成會(huì)議記錄;
6.審計(jì)工作底稿和報(bào)告的整理歸檔;
7.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理實(shí)施后續(xù)審計(jì)程序;
8.完成審計(jì)部長(zhǎng)交辦的其他工作事項(xiàng)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8
1、建立專項(xiàng)審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;
2、負(fù)責(zé)“系統(tǒng)性”生產(chǎn)審計(jì);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)審周工程巡檢 ;
4、參加專項(xiàng)工程驗(yàn)收,鑒證關(guān)鍵生產(chǎn)成果;
5、參加招采工作,促進(jìn)管理提升;
6、擇機(jī)推行預(yù)結(jié)算抽審。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9
1、根據(jù)行業(yè)法規(guī)要求,對(duì)費(fèi)用、結(jié)算進(jìn)行審核,監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性;
2、對(duì)學(xué)術(shù)會(huì)議、科室會(huì)等業(yè)務(wù)活動(dòng)資料進(jìn)行合規(guī)審核、整理,確保證據(jù)鏈的完整、正確;
3、協(xié)助做好其他日常合規(guī)管理、審核工作。
4、參與公司的合規(guī)體系建設(shè)工作,包括業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制的建立、業(yè)務(wù)流程的梳理與優(yōu)化、建立標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)程序;
5、根據(jù)內(nèi)控分析問(wèn)題、提出策略指導(dǎo)和建議,并生成報(bào)告;
6、負(fù)責(zé)審核各部門提交的合同、協(xié)議,往來(lái)函件,以及對(duì)外的法律文書(shū);
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10
1、制定內(nèi)部稽核管理制度,組織稽核工作會(huì)議
2、編制年度稽核工作計(jì)劃,執(zhí)行具體稽核事項(xiàng)
3、負(fù)責(zé)月度、年度績(jī)效考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性稽核
4、負(fù)責(zé)物資報(bào)廢流程及數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性稽核
5、負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性稽核
6、負(fù)責(zé)50萬(wàn)以上重大項(xiàng)目稽核
7、負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生重大異常事項(xiàng)稽核
8、執(zhí)行上級(jí)交代的其他事項(xiàng)
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11
1.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展審計(jì)管理工作;
2.具體落實(shí)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作;
3.協(xié)助落實(shí)公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作;
4.具體落實(shí)部門審計(jì)資料檔案整理、歸檔工作;
5.草擬部門月度、年度工作計(jì)劃和總結(jié)等文書(shū)工作;
6.具體落實(shí)部門維穩(wěn)綜治、消防安全、財(cái)產(chǎn)物料管理、等內(nèi)務(wù)工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12
1. 制定內(nèi)審計(jì)劃;
2. 獲取審計(jì)原始資料;
3. 按審計(jì)內(nèi)容分工審計(jì)檢查工作;
4. 完成審計(jì)底稿及檢查、匯總助理審計(jì)底稿;
5. 出具內(nèi)審報(bào)告;
6. 與被審計(jì)單位、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通整改事項(xiàng);
7. 審查整改事項(xiàng);
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行合法性及風(fēng)險(xiǎn)性分析與評(píng)估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助復(fù)核財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報(bào)告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風(fēng)險(xiǎn)
5、對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)跟進(jìn)解決,并建立自查機(jī)制,杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14
1.擬定審計(jì)流程、制定審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展公司常規(guī)審計(jì)工作;
2、編制內(nèi)審方案,整理審計(jì)證據(jù);審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、草擬審計(jì)報(bào)告,匯報(bào)審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題,提出審計(jì)建議;
4、要求2年以上內(nèi)部審計(jì)或者風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn),能夠獨(dú)立完成常規(guī)的審計(jì)業(yè)務(wù)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇15
1.在主管領(lǐng)導(dǎo)下,遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度,依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。
2.配合協(xié)助基建辦、采購(gòu)部完成基建工程各專業(yè)工程造價(jià)編制審核工作及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
3.組織做好基建、裝璜工程專項(xiàng)財(cái)務(wù)概算執(zhí)行情況的審計(jì),并對(duì)工程材料的招采、工程簽證和施工情況進(jìn)行監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)做好審計(jì)工作的檔案管理工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇16
1、對(duì)公司業(yè)務(wù)線條經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì),對(duì)營(yíng)銷地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)巡查,對(duì)營(yíng)銷資金類違規(guī)行為進(jìn)行查處并監(jiān)督整改落實(shí);
2、負(fù)責(zé)公司重大項(xiàng)目的審計(jì),公司關(guān)鍵崗位人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離崗審計(jì)等;
3、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn);重大問(wèn)題須先提前及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)解決;
4、審計(jì)期間由財(cái)務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施,確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量;收集充分的審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)評(píng)價(jià)客觀、公正;編制審計(jì)底稿出具審計(jì)報(bào)告,督促審計(jì)結(jié)論及合理化建議的落實(shí);
5、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)活動(dòng)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇17
1、擬定集團(tuán)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)程序及審計(jì)細(xì)則,報(bào)上級(jí)審批;
2、對(duì)集團(tuán)分子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查及有效性評(píng)價(jià),定期出具風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告;
3、 進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
4、 跟蹤對(duì)內(nèi)部控制的改進(jìn)和完善,引導(dǎo)內(nèi)控評(píng)審、業(yè)務(wù)行為自檢自糾等機(jī)制的建立,落實(shí)監(jiān)控管理模式,保障公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作合規(guī)安全;
5、根據(jù)集團(tuán)及行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提示與預(yù)防;
7、政府相關(guān)法律法規(guī)的傳遞。
8、外審協(xié)助配合
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇18
1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)\費(fèi)用審計(jì),對(duì)公司總部及分子公司開(kāi)展財(cái)務(wù)、費(fèi)用審計(jì)工作;
2、參與實(shí)施年度例行審計(jì),檢查和評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責(zé)的完成情況等;
3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);
4、參與公司各項(xiàng)重大投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查;
5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出初步處理意見(jiàn)和建議;
6、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
7、負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對(duì)跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報(bào)告;
8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇19
1、對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);
2、對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購(gòu)事項(xiàng)、運(yùn)輸費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);
3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
4、對(duì)各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);
5、對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);
6、整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇20
1.負(fù)責(zé)開(kāi)展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;
2.督促跟進(jìn),審計(jì)建議的落實(shí)及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;
3.檢查與評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內(nèi)控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計(jì)信息并建檔立案;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇21
1、協(xié)助審計(jì)總監(jiān)完成對(duì)公司各單位財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;
2、協(xié)助審計(jì)總監(jiān)完成對(duì)公司各單位基建、招投標(biāo)、采購(gòu)等過(guò)程審計(jì)工作;
3、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)測(cè)試,負(fù)責(zé)整理編制審計(jì)工作底稿;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇22
1.組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)重點(diǎn)、審計(jì)方案;
2.組織參與對(duì)公司內(nèi)部的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)質(zhì)量審計(jì)、項(xiàng)目收入、成本審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作,包括編制審計(jì)方案并組織實(shí)施,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告并復(fù)核審理,撰寫(xiě)審計(jì)通報(bào)、審計(jì)通訊,復(fù)核、整理、上報(bào)相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目檔案等;
3.負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人,指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問(wèn)題整改并進(jìn)行考核,完成整改問(wèn)題的閉環(huán)處理;
4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;
5.組織開(kāi)展公司違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作;
6.負(fù)責(zé)與集團(tuán)審計(jì)部的日常聯(lián)絡(luò)工作,收集、匯總、分析公司重要審計(jì)信息、重大風(fēng)險(xiǎn)事件、典型審計(jì)案例等信息;
8.負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;
9.完成其他審計(jì)相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇23
1、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用以及核算情況進(jìn)行審計(jì);
2、參加審計(jì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,提出相關(guān)審計(jì)建議;
3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常監(jiān)控與審計(jì)管理工作;
4、參與對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、參加公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及審計(jì)工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)、內(nèi)控工作
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇24
1、對(duì)定標(biāo)工程單項(xiàng)造價(jià)、單位工程合同造價(jià)進(jìn)行審核,評(píng)價(jià)工程量真實(shí)完整性和單價(jià)合理性。
2、審查評(píng)價(jià)招投標(biāo)、設(shè)計(jì)管理流程合規(guī)性,對(duì)成本控制提出合理意見(jiàn)與建議。
3、著力發(fā)現(xiàn)和查處招投標(biāo)、工程管理、預(yù)決算等方面的營(yíng)私舞弊行為。
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇25
1、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
2、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果,對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
4. 其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇26
1、負(fù)責(zé)審計(jì)工作前期準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作;
2、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);
3、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)舞弊點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;
4、稽核調(diào)研;
5、接受內(nèi)部員工、外部客戶有關(guān)投訴與跟蹤;
6、匯報(bào)、整理、歸檔所組織或參與的審計(jì)工作資料。
審計(jì)專員工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇27
1、獨(dú)立進(jìn)行公司日常的審計(jì)監(jiān)察工作并負(fù)責(zé)出具報(bào)告或通報(bào)。
2、在審計(jì)監(jiān)察過(guò)程中提出合理化建議并負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)部門落實(shí)情況。
3、監(jiān)督、檢查公司規(guī)章制度的落實(shí)情況;
4、對(duì)于完善公司審計(jì)監(jiān)察工作流程提出合理化建議。