審計總監(jiān)工作職責(zé)精編(精選25篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇1
1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;
3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進(jìn)行評估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);
7、完成上級交辦的其他任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇2
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計計劃;
2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇3
1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計和風(fēng)險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理進(jìn)行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負(fù)責(zé)對重大投資項目及重大事項進(jìn)行風(fēng)險評估;
6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團(tuán)隊,不斷提升團(tuán)隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇4
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運(yùn)成本審計等;
3.負(fù)責(zé)公司采購流程審計;
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險;
5.審計團(tuán)隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇5
1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇6
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇7
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇8
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團(tuán)各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行審計,起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇9
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性
4.進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
5.根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇10
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;
6、籌備IPO財務(wù)規(guī)范化工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇11
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、運(yùn)營管理審計、投資項目審計、內(nèi)部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計建議;
3、負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn),關(guān)注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀(jì)委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實審計整改意見。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇12
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計工作;
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇13
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計法務(wù)部團(tuán)隊建設(shè)及人員帶教工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇14
1、按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;
2、對集團(tuán)所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進(jìn)行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;
3、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團(tuán)各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇15
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;
4、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇16
1、評估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險狀況,判斷高風(fēng)險領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計項目計劃。
2、組織或參與項目審計,負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計;
3、負(fù)責(zé)審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。
5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實施、配合開展專題風(fēng)險管理項目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險評估報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇17
1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;
2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負(fù)責(zé)整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團(tuán)董事長匯報工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;
7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;
8、 負(fù)責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇18
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;
2、識別內(nèi)審工作重點領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負(fù)責(zé)實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴(yán)謹(jǐn)、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團(tuán)指標(biāo)信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇19
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇20
1.制定集團(tuán)的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;
2.建立健全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財務(wù)會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團(tuán)的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團(tuán)同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護(hù)企業(yè)利益;
6.審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
7.確保集團(tuán)財務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動集團(tuán)年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;
8.根據(jù)集團(tuán)實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇21
1、負(fù)責(zé)擬定公司內(nèi)部審計制度、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運(yùn)作;
2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進(jìn)和風(fēng)險評估;統(tǒng)籌管理對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;
3、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
4、配合外部機(jī)構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;
5、參與公司重大投資決策。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇22
1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)組織編制審計預(yù)警機(jī)制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。
3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險評估報告,對公司容易出現(xiàn)風(fēng)險和問題的關(guān)鍵點進(jìn)行評價,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。
3、負(fù)責(zé)制訂審計工作目標(biāo)和具體的工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,規(guī)避運(yùn)營過程中的風(fēng)險,推動管理提升。
4、負(fù)責(zé)組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負(fù)責(zé)審計部的日常運(yùn)營管理,組織部門團(tuán)隊建設(shè)工作,指導(dǎo)、推動團(tuán)隊人才梯隊的建設(shè)工作,構(gòu)建部門人員考核評價指標(biāo),對部門人員進(jìn)行考核評價,落實績效反饋。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇23
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機(jī)構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運(yùn)行效率;
8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇24
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團(tuán)各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實情況。
8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)精編 篇25
1、 按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。
2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督。
4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進(jìn)行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。