審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容(通用30篇)
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇1
1、負責(zé)集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負責(zé)集團審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責(zé)監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇2
1、負責(zé)開展綜合類審計工作,如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險,督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進行內(nèi)部審計;
5、負責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責(zé)公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負責(zé)公司專項審計工作的開展。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇3
1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關(guān)注效率與風(fēng)險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;
2、識別內(nèi)審工作重點領(lǐng)域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負責(zé)實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務(wù)/技術(shù)部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風(fēng)險監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關(guān)培訓(xùn),營造良好的管控環(huán)境。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇4
1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進行審計,起草審計報告并進行風(fēng)險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查,起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進行匯總和歸檔。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇5
1、負責(zé)擬訂集團內(nèi)部審計基本管理制度,協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;
2、負責(zé)對集團和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進行審計監(jiān)督;
3、負責(zé)對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監(jiān)督;
4、負責(zé)對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進行檢查;
5、負責(zé)對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進度、質(zhì)量進行稽核和評價。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇6
1.協(xié)助中心負責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;
2.負責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關(guān)風(fēng)險點,同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進行風(fēng)險識別。
3.負責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負責(zé)提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6.中心負責(zé)人交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇7
1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;
2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負責(zé)整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
6、 審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;
7、 根據(jù)集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;
8、 負責(zé)審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇8
1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;
5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇9
1.負責(zé)公司風(fēng)控審計體系的建設(shè)、維護和更新,制定風(fēng)險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險評價及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險點,對風(fēng)控審計運營結(jié)果負責(zé),監(jiān)控風(fēng)險運營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負責(zé)對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進行風(fēng)險評估及審計。
5.負責(zé)組織開展風(fēng)控審計條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險審計評估、事中風(fēng)險審計監(jiān)控、事后風(fēng)險審計檢查,出具風(fēng)險審計預(yù)警提示和風(fēng)險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負責(zé)建立、健全風(fēng)控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇10
1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇11
1、按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;
3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責(zé)任審計。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇12
1、負責(zé)部門管理制度、工作標準、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;
3、負責(zé)下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;
4、負責(zé)落實本部門績效考核工作;
5、負責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;
6、負責(zé)公司財務(wù)審計管理,指導(dǎo)實施財務(wù)日常審計和專項審計,對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責(zé)對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團內(nèi)部審計工作;
9、負責(zé)公司工程審計管理,負責(zé)建立和完善工程審計制度、規(guī)范,建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責(zé)公司管理審計,建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險識別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設(shè),改進信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇13
1、搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;
2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機制;
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇14
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負責(zé)審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇15
1、負責(zé)對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇16
1、根據(jù)集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進行監(jiān)督檢查;
5、負責(zé)審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇17
1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。
3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復(fù)審整改報告。
5 負責(zé)對舉報、投訴事項進行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。
6 負責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。
7 負責(zé)開展公司風(fēng)險評估工作,梳理高風(fēng)險業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。
8 負責(zé)項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇18
1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;
2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;
5、負責(zé)集團董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
6、負責(zé)審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);
7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇19
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇20
1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責(zé)對集團及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;
3、負責(zé)對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標等情況進行審計;
5、負責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇21
1.負責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進行記錄、匯報并提出改進意見。
4.負責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負責(zé)審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。
6.負責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇22
1.負責(zé)公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;
4.風(fēng)險控制與管理:搭建審計預(yù)警機制,組織編寫風(fēng)險評估報告,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;
7.負責(zé)審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇23
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險管理制度評價:內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇24
1.全面負責(zé)公司造價審計,對項目造價監(jiān)管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管,降低項目造價運營風(fēng)險;
3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計,加強項目造價監(jiān)管;
4.組織項目內(nèi)部結(jié)算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強合同經(jīng)濟風(fēng)險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項目內(nèi)外結(jié)算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇25
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預(yù)算進行審核;
3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風(fēng)險,降低經(jīng)營成本;
6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險,促進財務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責(zé)作,評價經(jīng)營成果。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇26
1、公司計劃成立會計事務(wù)所,負責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負責(zé)會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;
4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負責(zé)人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇27
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇28
1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風(fēng)險管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;
3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;
4.組織集團各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查,組織開展法律風(fēng)險巡查,組織開展法律風(fēng)險分析和評估,督促風(fēng)險責(zé)任單位進行風(fēng)險事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進行法律風(fēng)險事前審查,提示風(fēng)險;
6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇29
(1)全面負責(zé)審計法務(wù)工作,負責(zé)集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;
(3)負責(zé)對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;
(5)負責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責(zé)_審計總監(jiān)工作內(nèi)容 篇30
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風(fēng)險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。