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2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-04-10

2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé)(通用6篇)

2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇1

  1、嚴(yán)格按《會計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)通則》的要求,認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》、《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,對一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)要逐筆審核,對計(jì)劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),積極采取措施進(jìn)行處理。

  2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確,指標(biāo)間是否銜接平衡,計(jì)劃是否切實(shí)可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

  3、審核會計(jì)憑證是否合法,內(nèi)容是否真實(shí),手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計(jì)分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

  4、審查賬簿記錄是否合法和真實(shí)。

  5、審查各種會計(jì)報(bào)表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報(bào)要求,是否反映了企業(yè)的真實(shí)情況。

  6、會計(jì)稽核人員,要對審核簽署過的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的會計(jì)報(bào)表承擔(dān)責(zé)任。

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2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇2

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度

  二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

  二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。

  三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護(hù)國家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計(jì)部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

  二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計(jì)工作情況。

  四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

  五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動的序時稽核和專項(xiàng)稽核,做到序時稽核有匯報(bào),專項(xiàng)稽核有報(bào)告。

  四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財(cái)務(wù)會計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

  (四)稽核審計(jì)部內(nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

  第四條對稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇3

  一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂,報(bào)批后組織實(shí)施。

  二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

  三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。

  四、對所屬稽核人員合理分工。

  五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報(bào)告,審議稽核報(bào)告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

  五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

  六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

  七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

  八、按時上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報(bào)批后執(zhí)行。

  十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

  十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇4

  1、財(cái)務(wù)稽核:

  (l)審核各項(xiàng)支出憑證。

  (2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

  (3)審核各項(xiàng)攤提折舊。

  (4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。

  (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

  (6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>

  (7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財(cái)務(wù)。

  (8)審核營利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎勵減免項(xiàng)目。

  (9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計(jì)算方法,減少支出的建議事項(xiàng)。

  2、業(yè)務(wù)稽核:

  (l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度。

  (2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

  (3)追蹤各項(xiàng)會議決定辦理事項(xiàng)。

  (4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

  3、財(cái)務(wù)稽核:

  (l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購置或處理。

  (2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格。

  (3)審查有關(guān)對外訂立的財(cái)物契約。

  (4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。

  (5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫存。

  (6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。

2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇5

  一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。

  二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo),確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),拒絕一切違反原則的結(jié)算。

  1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對;

  2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表;

  3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表,包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況,交成本會計(jì)填制成本報(bào)表。

  4、審核收銀員完成的各種報(bào)表,收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表,電腦報(bào)表是否一致,以及報(bào)表是否跳號。

  5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。

  6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

  三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因,上報(bào)處理。

  四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

  五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

  六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

  1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,合同或紀(jì)要。

  2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

  3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強(qiáng)檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

  4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告經(jīng)理。

  七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報(bào)表。

2023年公司審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇6

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度,熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及會計(jì)核算內(nèi)容和各項(xiàng)目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

  二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報(bào)銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報(bào)銷人簽字是否齊全;

  三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實(shí)、完備,各項(xiàng)報(bào)銷手續(xù)是否齊全,數(shù)字是否準(zhǔn)確;

  四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證,拒絕支付或讓經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù),并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;

  五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié),有無超庫存限額現(xiàn)象,銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定,是否做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符;

  六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求,各種會計(jì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否與會計(jì)帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,勾稽關(guān)系是否正確;

  七、各項(xiàng)收支指標(biāo)收否正確,計(jì)劃是否可行,規(guī)定是否合理,各項(xiàng)開支是否有預(yù)算指標(biāo),資金是否落實(shí);

  八、認(rèn)真完成其他需要審核的工作,對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié),提出改進(jìn)措施。

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    作為審計(jì)部審計(jì)崗的職員,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,主要完成以下方面的工作:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。...

  • 管理審計(jì)崗位職責(zé)(精選6篇)

    職責(zé)描述:1、投后項(xiàng)目的日常經(jīng)營情況、經(jīng)營分析、同業(yè)對標(biāo)及相關(guān)數(shù)據(jù)的`收集、整理和維護(hù);2、負(fù)責(zé)對重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和盡職調(diào)查,起草財(cái)務(wù)分析和盡調(diào)報(bào)告,構(gòu)建財(cái)務(wù)模型;3、參與投后項(xiàng)目有關(guān)活動,制定投資后管理、風(fēng)險控制和退出機(jī)...

  • 審計(jì)助理工作職責(zé)集錦(精選25篇)

    1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理執(zhí)行高新企業(yè)申請審計(jì),主要報(bào)告企業(yè)年度審計(jì)和研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的出具;2、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理執(zhí)行項(xiàng)目、編制底稿;3、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)劃及賬務(wù)處理等科技財(cái)務(wù)項(xiàng)目輔導(dǎo)及執(zhí)行;4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作...

  • 營銷審計(jì)崗位職責(zé)(通用3篇)

    崗位職責(zé):1、協(xié)助完成對營銷系統(tǒng)內(nèi)控制度和運(yùn)營情況的`查核評估;2、審計(jì)促銷執(zhí)行及營銷管理情況,提供審計(jì)結(jié)果;3、協(xié)助開展調(diào)查審計(jì),提供調(diào)查審計(jì)結(jié)果;4、協(xié)助執(zhí)行審計(jì)驗(yàn)證任務(wù),提供跟蹤結(jié)果。...

  • 基建審計(jì)崗位職責(zé)(精選3篇)

    職責(zé)描述:1、參與集團(tuán)總部及下屬產(chǎn)業(yè)公司建設(shè)工程類招標(biāo)工作;2、全過程跟蹤監(jiān)督工程建設(shè)過程,如工地現(xiàn)場隱蔽工程驗(yàn)收;施工過程中的變更簽證的審核;3、工程結(jié)算審計(jì)并出具相應(yīng)結(jié)算報(bào)告;4、對工程建設(shè)項(xiàng)目中可能發(fā)生的隱患進(jìn)行預(yù)警;...

  • 集團(tuán)審計(jì)崗位職責(zé)(精選3篇)

    崗位職責(zé):1、對集團(tuán)下屬地產(chǎn)、酒店、百貨、建筑、物業(yè)公司開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,并提出改進(jìn)管理、提高效益的建議。2、對集團(tuán)業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性進(jìn)行審查和評價,并提出改善的'意見和建議...

  • 崗位職責(zé)
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