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審計(jì)主管工作職責(zé)范圍

發(fā)布時(shí)間:2023-04-02

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(精選25篇)

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇1

  1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購價(jià)格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;

  4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇2

  1、 按照年度審計(jì)計(jì)劃安排,參與集團(tuán)內(nèi)各品牌的內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、 匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn),整理審計(jì)底稿,協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告;

  3、 審計(jì)經(jīng)理交代的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇3

  1、組織開展公司基建維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作;

  2、組織開展公司大型基建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作;

  3、組織開展基建審計(jì)情況報(bào)表和各種報(bào)告的編制,負(fù)責(zé)基建審計(jì)檔案管理工作;

  4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇4

  1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對(duì)總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。

  2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

  3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)經(jīng)營者業(yè)績(jī)及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。

  5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇5

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部的日常管理工作,加強(qiáng)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)流程,擬訂內(nèi)部審計(jì)管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施;

  4、根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃,獨(dú)立開展綜合審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及效益審計(jì)等內(nèi)部審計(jì)工作,并按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  5、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況,對(duì)整改不力的及進(jìn)提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的國家政策、法規(guī);

  7、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇6

  1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開展工作;

  2、公司內(nèi)部審計(jì):對(duì)公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;

  3、 專項(xiàng)審計(jì):對(duì)公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績(jī)等實(shí)施全面審計(jì)等;

  4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;

  5、 能獨(dú)立撰寫審計(jì)報(bào)告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇7

  1、完善公司內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察制度;

  2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級(jí)單位、外審單位對(duì)公司實(shí)施的審計(jì)和監(jiān)察工作。

  3、制定年度審計(jì)和監(jiān)察計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察工作;

  4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對(duì)產(chǎn)品、價(jià)格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇8

  1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);

  3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;

  5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;

  6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇9

  1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;

  2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;

  3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況

  4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇10

  1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;

  2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;

  于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);

  3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

  4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議;

  5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇11

  1. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部業(yè)績(jī)審計(jì)、內(nèi)控合規(guī)審計(jì)、反腐專項(xiàng)審計(jì)、信息披露審計(jì)等審計(jì)工作;

  2. 開展審計(jì)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作,包括擬定審計(jì)方案、審計(jì)程序等

  3. 依據(jù)審計(jì)方案及程序要求,對(duì)相關(guān)審計(jì)資料進(jìn)行收集、檢查、審核等;

  4. 針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議等;

  5. 協(xié)助負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤,檢查其整改情況;

  6. 協(xié)助完成集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)績(jī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)的等審計(jì)工作;

  7. 負(fù)責(zé)審計(jì)收集資料、審計(jì)底稿等文件的整理歸檔工作;

  8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇12

  1、開展各類具體的審計(jì)工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計(jì)工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計(jì)證據(jù);

  2、根據(jù)審計(jì)內(nèi)容編寫審計(jì)工作底稿并出具相關(guān)方面的審計(jì)意見;

  3、對(duì)審計(jì)憑證、工作底稿、審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸檔、裝訂。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇13

  1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇14

  1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目工作(范圍包括采購、財(cái)務(wù),銷售,項(xiàng)目運(yùn)作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);

  2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運(yùn)作流程制度的建立/完善;

  3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;

  4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計(jì)劃等平臺(tái)工作建設(shè);

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇15

  1、參與集團(tuán)公司年度審計(jì)計(jì)劃及部門審計(jì)工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

  3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計(jì)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)或參與制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對(duì)其審計(jì)成果進(jìn)行復(fù)核把控;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計(jì)政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

  7、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇16

  1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;

  3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;

  5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;

  6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

  7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;

  8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇17

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;

  2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

  3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;

  4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

  5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

  6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;

  7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇18

  1、 建立內(nèi)部審計(jì)管理制度,規(guī)范審計(jì)流程;加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控,防范風(fēng)險(xiǎn);

  2、編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并根據(jù)審計(jì)計(jì)劃開展審計(jì)工作,按要求出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  3、識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險(xiǎn),提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;

  4、配合公司授權(quán)的外審單位對(duì)公司進(jìn)行的有關(guān)審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)資料的整理、歸檔和保管。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇19

  1、成本審計(jì)的相關(guān)工作:目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計(jì);進(jìn)度款指令簽證等過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控審計(jì);成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核,結(jié)算審計(jì);

  2、采招、供應(yīng)鏈的審計(jì)工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo),過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計(jì);

  3、設(shè)計(jì)相關(guān)的審計(jì)工作:設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺(tái)賬;限額設(shè)計(jì)執(zhí)行情況審計(jì);設(shè)計(jì)類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計(jì);

  4、對(duì)公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計(jì);

  5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作的執(zhí)行和對(duì)各職能部門工作的配合。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇20

  1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對(duì)各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。

  2-對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;

  3-對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);

  4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇21

  1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;

  2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;

  3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

  4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;

  5、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

  6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對(duì)所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇22

  1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

  2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇23

  1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

  2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;

  3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;

  4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);

  5、按需對(duì)各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;

  6、對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇24

  1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;

  2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

  3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);

  4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

  5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

  6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍 篇25

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

  2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(精選25篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 審計(jì)主管工作職責(zé)(精選22篇)

    1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;4、實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審...

  • 審計(jì)主管崗位職責(zé)(精選24篇)

    崗位職責(zé):1、建立、改進(jìn)、完善本部門的關(guān)于工程類的內(nèi)控監(jiān)督流程及制度;2、作為內(nèi)部監(jiān)督部門,參與審核項(xiàng)目的預(yù)(結(jié))算工作。嚴(yán)格核對(duì)定額及各有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按審計(jì)部要求參與復(fù)核項(xiàng)目造價(jià)計(jì)劃的編制和審核,維護(hù)公司權(quán)益;3、落實(shí)審計(jì)工程的預(yù)...

  • 審計(jì)主管的具體工作職責(zé)(精選27篇)

    職責(zé)1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門進(jìn)行管理,推動(dòng)審計(jì)工作的順利開展。2、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、編制審計(jì)年度計(jì)劃等,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施;3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織并參與各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計(jì)...

  • 審計(jì)主管的主要職責(zé)范圍(精選28篇)

    職責(zé):1、高新培育。2、高新申報(bào)過程中所有財(cái)務(wù)相關(guān)事宜對(duì)接。3、高新通過后稅務(wù)備案資料的對(duì)接。4、加計(jì)扣除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。崗位要求:1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),審計(jì)等相關(guān)專業(yè)。2、財(cái)務(wù)主管以上崗位,證書不做要求。...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)主管的具體職責(zé)說明(通用30篇)

    職責(zé):1. 參與年度審計(jì)計(jì)劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 ; 對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計(jì)3. 對(duì)財(cái)務(wù)工作流程和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ; 對(duì)成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

  • 審計(jì)主管的崗位職責(zé)(精選28篇)

    崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容(精選26篇)

    1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。...

  • 審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選31篇)

    1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)子公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和...

  • 工程審計(jì)主管的基本職責(zé)范圍(通用28篇)

    職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè),包括人員內(nèi)外部培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)考核2、協(xié)助公司財(cái)務(wù)編制年度預(yù)算方案,并嚴(yán)格執(zhí)行已生效的預(yù)算方案;3、協(xié)助完成各投資項(xiàng)目的評(píng)估審計(jì)工作4、完成審計(jì)中心年度計(jì)劃和目標(biāo),并負(fù)責(zé)實(shí)施任職要求:1.審計(jì)...

  • 工程審計(jì)主管崗位的基本職責(zé)(通用26篇)

    職責(zé):1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、審計(jì)模板;2、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和方案對(duì)工程建設(shè)、招標(biāo)采購、成本控制的規(guī)范性和有效性進(jìn)行檢查審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具書面報(bào)告,并跟蹤、督促審計(jì)建議的整改落實(shí);3、配合對(duì)工程結(jié)算造價(jià)進(jìn)行抽...

  • 工程審計(jì)主管的主要職責(zé)(精選30篇)

    職責(zé):1、參與公司及子公司有關(guān)工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,監(jiān)督其制度及工作流程的執(zhí)行情況。2、參與和指導(dǎo)公司及子公司工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,并對(duì)招標(biāo)制度及流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)描述(通用31篇)

    1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(通用26篇)

    1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異...

  • 關(guān)于審計(jì)主管的工作職責(zé)(精選26篇)

    1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(精選31篇)

    1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。...

  • 崗位職責(zé)
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