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財務(wù)審計的職責(zé)是什么

發(fā)布時間:2023-03-12

財務(wù)審計的職責(zé)是什么(精選13篇)

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇1

  1.總公司、各分公司會計核算、會計信息資料的合規(guī)性、合法性及完整性審計;

  2.總公司、各分公司財務(wù)報表季度或年度審計;

  3.預(yù)算管理及執(zhí)行情況審計;

  4.人事與薪酬管理情況審計;

  5.采購管理、工程項目管理、房屋場地租賃、車輛管理、合同管理審計;

  6.實(shí)物資產(chǎn)管理審計(注:包括資金、固定資產(chǎn)、低值品);

  7.經(jīng)營管理績效審計;

  8.內(nèi)部控制的健全性、執(zhí)行的有效性審計;

  9.各職能中心和分子公司負(fù)責(zé)人、及關(guān)鍵崗位人員的離任審計。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇2

  1、參與制定部門年度審計計劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施;

  2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進(jìn)行跟蹤,必要時進(jìn)行跟蹤審計;

  3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進(jìn)流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計效率和質(zhì)量;

  4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇3

  1定期對公司的內(nèi)控體系進(jìn)行更新,并開展內(nèi)控測試工作,包括但不限于更新風(fēng)險控制矩陣、測試底稿及業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn);并執(zhí)行審計所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤程序及整改,開展風(fēng)險閉環(huán)管理等持續(xù)性工作;

  2在規(guī)定的時間內(nèi),高質(zhì)量的完成常規(guī)審計、專項審計、離任審計、內(nèi)控測試及突發(fā)性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現(xiàn)場風(fēng)險數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監(jiān)控相關(guān)風(fēng)險數(shù)據(jù)等,形成風(fēng)險閉環(huán)的持續(xù)管理工作;

  3 配合外審團(tuán)隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內(nèi)控有效性測試對接工作;

  4 參與部門制度修訂,保證公司各業(yè)務(wù)制度的邏輯性及有效性;

  5 根據(jù)內(nèi)審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發(fā)現(xiàn)的問題和證據(jù);對問題進(jìn)行分析并提出切合實(shí)際而有效的管理建議;

  6 遵循內(nèi)審道德標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及部門內(nèi)部工作程序和方法執(zhí)行具體審計和咨詢項目程序;

  7 與各業(yè)務(wù)部門和職能部門的各級人員等中介機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通;

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇4

  1、遵照公司內(nèi)部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財務(wù)審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險;

  2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計制度,促使審計工作規(guī)范化;

  3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務(wù)收支、專項資金的核算和使用、財務(wù)預(yù)算、會計核算規(guī)范情況進(jìn)行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;

  4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實(shí)到位;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇5

  1、編制、審核集團(tuán)的合并報表并進(jìn)行分析,保證集團(tuán)財務(wù)信息的及時、正確、可控,確保財務(wù)分析的及時、有效;

  優(yōu)化財務(wù)分析系統(tǒng),對集團(tuán)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行揭示與追蹤;

  2、編制集團(tuán)五年長期預(yù)測:

  參與年度預(yù)算表單的設(shè)計,編制、審核集團(tuán)的年度預(yù)算合并,并進(jìn)行分析

  審核及預(yù)測區(qū)域利潤目標(biāo),出具利潤目標(biāo)建議

  對集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤和管理

  3、擬定、更新與宣導(dǎo)集團(tuán)會計制度及其他會計財務(wù)方面的規(guī)范性文件,建立財務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化;

  4、根據(jù)財務(wù)中心的檢視計劃,組織規(guī)劃會計部的檢視,對子公司的會計核算業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,保證集團(tuán)的相關(guān)制度和要求得到有效執(zhí)行;

  5、參與實(shí)施財務(wù)核算有關(guān)的信息化建設(shè),協(xié)助主導(dǎo)部門在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行推廣、培訓(xùn),并對財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)更新;

  6、編制、審核年報、中報財務(wù)信息的公開披露信息,同時關(guān)注外部財務(wù)指標(biāo),維護(hù)集團(tuán)健康的財務(wù)形象;

  7、為集團(tuán)其他部門提供會計專業(yè)服務(wù)(財務(wù)知識培訓(xùn)、敬職調(diào)查、其他專項服務(wù));

  8、如有下屬,培養(yǎng)下屬,以支持他們實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)個人目標(biāo);

  并對財務(wù)體系的財務(wù)人員進(jìn)行會計核算及財務(wù)分析相關(guān)知識的指導(dǎo)與培訓(xùn)

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇6

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務(wù)審計工作目標(biāo)、財務(wù)審計年度工作計劃及季度審計計劃并實(shí)施;

  2、建立、健全公司財務(wù)及運(yùn)營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;

  3、組織對集團(tuán)及子公司的日常財務(wù)審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

  5、制定年度及季度風(fēng)險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;

  6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;

  7、組織對集團(tuán)異動審計制度及流程的審計,組織人員進(jìn)行異動人員的審計實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇7

  1、根據(jù)審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;

  2、負(fù)責(zé)與公檢法機(jī)構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;

  3、完成審計總經(jīng)理交辦的其他工作;

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇8

  1、參與項目前期溝通,進(jìn)行初步風(fēng)險評估,制定項目計劃;

  2、帶領(lǐng)項目團(tuán)隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;

  3、獨(dú)立編寫各類項目報告,復(fù)核團(tuán)隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;

  4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);

  5、或獨(dú)立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進(jìn)行項目開發(fā),參與投標(biāo)、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應(yīng)標(biāo)文件;

  6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇9

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、對審計計劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;

  3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  6、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí), 向領(lǐng)導(dǎo)匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  7、參與現(xiàn)場審計,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇10

  1、制定合理的項目工作計劃;

  2、與客戶建立良好的溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實(shí)施;

  4、作為中小型項目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目執(zhí)行中的相關(guān)工作;

  5、獨(dú)立完成審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇11

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單,構(gòu)建風(fēng)險體系;

  2、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;

  3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;

  4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;

  5、對總部各部門、各城市子公司進(jìn)行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇12

  1、制定、完善業(yè)務(wù)風(fēng)險管控制度及相關(guān)流程,建立風(fēng)險評估、監(jiān)控、預(yù)警和防范機(jī)制

  2、協(xié)助投資部門完成投資前期的項目盡調(diào)。

  3、制定審計部門工作計劃和落實(shí)年度審計工作具體方案,按照計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤等工作;

  4、建立并完善內(nèi)控及審計管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計管理方案、制度與流程

  5、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理審計、專項審計、價值審計、財務(wù)審計等。

  6、負(fù)責(zé)公司項目投資和可行性專題審計。及公司年中、年終財務(wù)狀況檢查。

  7、負(fù)責(zé)公司審計報告、審計建議的編制以及向公司提供建議性意見,完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;

  8、能夠提出切實(shí)可行的審計建議和措施,督促審計結(jié)論和建議的落實(shí),對公司內(nèi)部審計問題跟蹤、

財務(wù)審計的職責(zé)是什么 篇13

  1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項內(nèi)控制度;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計工作,進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;

  4、監(jiān)督公司各項制度、流程的運(yùn)執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進(jìn)的落實(shí)情況,及時報告潛在危險;

  5、制訂年度審計計劃,組織開展內(nèi)控審計、財務(wù)審計、專項審計等;

  6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密關(guān)系。

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