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內部審計部門職責

發布時間:2023-03-12

內部審計部門職責(通用5篇)

內部審計部門職責 篇1

  1、負責審計監察工作,對公司治理、資金資產、業務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監督和評估。

內部審計部門職責 篇2

  1、審計制度的擬訂、完善和實施;

  2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執行監督)

  3、負責對外(包括子公司)審計業務管理;

  4、負責審計成果的出臺、利用和后續跟蹤審計;

內部審計部門職責 篇3

  1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;

  2.根據審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

  3.通過內部審計(含對子公司的經營審計),對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優化建議,從而完善內部控制體系;

  4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;

  5.統籌集團年度審計工作,對接區審計局、區國資局相關審計工作,高效完成審計的協調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數據及其他審計方法和程序,發現審計問題并提出管理建議。

內部審計部門職責 篇4

  1、負責整個集團的經營管理﹑銷售業務﹑工程﹑績效等審計

  2、根據年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

  3、獨立完成審計項目的所有業務,包括現場審計﹑溝通協調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

  4、協助完善集團內控體系

  5、公司交辦的其他事項

內部審計部門職責 篇5

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執行情況;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

  11、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級領導交辦的其他工作。

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