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高級審計員工作職責描述

發布時間:2023-03-04

高級審計員工作職責描述(精選26篇)

高級審計員工作職責描述 篇1

  1.熟悉工程項目實施全過程管理。

  2.負責編制有關內部審計計劃;

  3.負責審計前審計團隊的培訓(明確審計內容、審計方式、工作成果的編寫);

  4.擬定并完善內部審計制度和流程;

  5.起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  6.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  7.審計資料、底稿的歸檔、保管、移交等。

高級審計員工作職責描述 篇2

  1、作為外勤主管,為中/大型國有企業或上市公司提供年報審計和經濟責任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業務;

  2、在項目經理指導下,完成各類項目審計策略書、預算和執行的編制,按照審計策略書督導團隊成員完成已約定向客戶提供的專業服務;

  3、利用自己的專業知識積累及實踐經驗,嘗試發現客戶在會計核算、財務管理、經營合規、稅收風險、內部控制及全面風險管理等方面可能存在的問題;

  4、向項目經理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結束后對項目進行總結,分享成功和失敗的經驗教訓;

  5、在保證項目質量的前提下,對項目方案的設計、執行、調整有自己獨特的思路和見解,并提出有建設性的觀點。

高級審計員工作職責描述 篇3

  - 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑒證服務;

  - 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數據和記錄審計過程中發現及結果;

  - 識別、以及向經理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;

  - 識別及提出改善工作效率的機會;

  - 溝通協調客戶,確?蛻舻臄祿軌蛞杂行实姆绞角壹皶r提交到審計部。

高級審計員工作職責描述 篇4

  1、協助項目組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;

  2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

  3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;

  4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;

  5、完成部門或項目經理交辦的其他工作任務;

高級審計員工作職責描述 篇5

  1、全盤負責公司賬務處理,編制公司財務報表;

  2、做好稅務籌劃,按期完成納稅申報等工作;

  3、定期進行固定資產、倉庫盤點工作;

  4、向公司管理層提供財務報告和必要的財務分析;

  5、配合完成其他與財務相關的工作。

高級審計員工作職責描述 篇6

  1、根據審計計劃,協助上級領導開展審計工作(包含但不限于例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內控管理、經營效果、重大經濟業務等實施審計;

  2、 協助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內部審計報告,提出審計建議;

  3、 負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;

  4、 對審計問題進行事后跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,并檢查落實改善情況;

  5、 上級領導交代的其他工作。

高級審計員工作職責描述 篇7

  1、建立和完善集團內部控制評價體系;

  2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

  5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

  6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;

  7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;

  8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;

  9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;

  10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

高級審計員工作職責描述 篇8

  1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

  2、協助審計主管編寫內部審計計劃;

  3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

  4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;

  5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

  6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

  7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。

高級審計員工作職責描述 篇9

  1、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;

  2、獲得審計證據,建立審計管理檔案;

  3、整理和匯總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

  4、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議

高級審計員工作職責描述 篇10

  1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;

  2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;

  3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;

  4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;

  5、完成部門領導交待的其他工作。

高級審計員工作職責描述 篇11

  1.每日收集各營業點報表將現金收入匯總提供給出納;

  2.核對房價,進行過房租操作;

  3.稽核各營業點提交的賬單;

  4.審核完單據,做日報表提交給部門領導;

  5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

  6.核對并登記每日收到的發票票號給稅務會計;

  7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

  9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據;

  10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

  11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

  12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。

  13.其他臨時工作 。

高級審計員工作職責描述 篇12

  1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

  2.主動發現客戶的審計風險點

高級審計員工作職責描述 篇13

  1. 確保部門操作手冊包括政策、程序和任務列表的執行以及政府法規被遵循。

  2. 確保及時上報。如無法在工作中及時上報,請通知收入審計副經理。

  3. 確保以正確的順序存檔以及文件存儲在有序進行。

  4. 確保所有的存儲資料按照時間順序整理。

高級審計員工作職責描述 篇14

  1、參與各類項目的審計工作,收集資料、編制底稿

  2、按項目經理的要求完成審計工作,對審計過程中發現的問題提出合理化建議

  3、完成項目經理臨時交辦的任務

高級審計員工作職責描述 篇15

  1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;

  2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防范操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;

  3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;

  4、了解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;

  5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;

  6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監控和預測業績走向;

  7、領導交辦的其他任務。

高級審計員工作職責描述 篇16

  1.按照審計計劃和審計流程,執行各項財務審計工作;

  2.對接第三方財務審計機構,協助完成財務資料的搜集、檢查、提供工作;

  3.按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;

  4.協助完成各項內部審計工作,對財務、業務經營核心數據進行分析,并得出初步結論;

  5.執行審計報告的后續跟蹤工作;

  6.執行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。

高級審計員工作職責描述 篇17

  1、健全公司內部審計相關制度;

  2、開展公司及下屬單位內部控制、風險、財務收支、經營管理、績效考核等審計工作;

  3、開展紀檢監察工作,健全紀檢監察規章制度;

  4、完成領導交辦的其他工作。

高級審計員工作職責描述 篇18

  1、協助審計經理完成擬上市公司IPO、上市公司年報審計、大型央企國企年報審計、資產重組和企業并購等項目;

  2、獨立完成審計經理分配的重要審計項目的具體審計工作及審計工作底稿,或獨立完成組成部份審計工作底稿,并編制審計報告;

  3、協助審計經理編制審計報告,并提出改進建議和決策依據;

  4、負責復核、指導下屬工作完成情況;

  5、上級領導交辦的其他工作。

高級審計員工作職責描述 篇19

  1. 協助完成對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。

  2. 協助完成對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。

  3. 協助完成對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。

  4. 協助完成對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。

  5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。

  6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。

高級審計員工作職責描述 篇20

  1、獨立擬訂審計計劃方案,負責中小型項目審計現場工作;

  2、編制試算平衡表、合并報表;

  3、對所負責項目工作底稿質量進行初步把關,對本項目輔導人員指導和培養。

高級審計員工作職責描述 篇21

  1、定期收集分析公司財務、經營狀況,擬定審計計劃和工作方案;

  2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;

  3、貫徹執行國家財經法規、評價財務系統、經營管理各系統的內部控制的適當性和有效性;

  4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;

  5、參與制定集團財務管理制度并組織實施;

  6、對突發性、臨時性、專案性的項目進行審計;

  7、對商業舞弊案件進行調查審計;

高級審計員工作職責描述 篇22

  1. 協助項目經理執行項目、編制底稿,帶領審計小組完成大型項目的現場工作;

  2. 協助項目經理完成整體工作底稿的制定和復核回復,確保其符合質量要求;

  3. 獨立承擔中、小型常規項目的審計工作;

  4. 負責審核下屬的工作,確保其工作符合專業標準;

  5. 協助項目組對部門員工進行有效的指導和業務培訓。

高級審計員工作職責描述 篇23

  1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;

  2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

  3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

  4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。

高級審計員工作職責描述 篇24

  按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經營審計,參與審計調查,對經營狀況進行有效評估,存在的經營風險提出預警,審計發現的問題提出可行的改善和處理意見;

  負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

  規范財務核算,審核公司產品的成本核算,審核公司經營報表資料,對經營數據異常進行調查及分析,為公司的經營決策提供重要的依據和建議;

  負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;

  負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作;

  完成上級安排的其他工作。

高級審計員工作職責描述 篇25

  1. 根據內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作

  3.參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見

  4.根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準

  5.監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見

  6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設性的建議和處理意見

  7.審計結論和處理意見執行情況的跟進

  8.審計過程中與相關部門的協調和溝通

  9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密

高級審計員工作職責描述 篇26

  1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

  2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發布的管理制度及會計制度執行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流于形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;

  3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

  4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);

  5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應復核及審核責任;

  6、 集團公司其他相關工作。

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