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招聘崗位職責

發布時間:2023-02-26

招聘崗位職責(精選9篇)

招聘崗位職責 篇1

  1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等,并登記銷售明細賬

  2. 銀行相關業務,網銀付款,承兌匯票等,并登記銀行及承兌明細賬,編制銀行余額調節表

  3. 進項稅發票的認證

  4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

  5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

  6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

  7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

  8. 登記并維護固定資產臺賬,定期盤點

  9.完成領導交辦的其他工作

招聘崗位職責 篇2

  1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等,確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款余額,確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

  2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表,并定期與會計交接各類原始票據。

  3、負責銀行業務事項辦理,員工社保辦理;

  4、負責日常行政類事項。

招聘崗位職責 篇3

  1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續,并對原始憑證進行審核,保證內容完整、準確、合法;

  2、嚴格審核報銷單據,發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

  3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理,及時、詳細登記有關備查賬

  4、認真填制有關的收付會計憑證,費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

  5、及時向領導匯報現金和銀行存款的余額變動和管理情況,負責協助會計做好各種賬務處理工作

  6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

  7、完整領導安排其他工作。

招聘崗位職責 篇4

  1、負責員工費用報銷的審核,憑證的編制和登賬;

  2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作;

  3、確保現金日清日結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到及時、準確、賬實相符;

  4、根據審批手續完整的付款單據辦理付款,未經領導批準的單據不得隨意付款;

  5、辦公室基本賬務的核對

招聘崗位職責 篇5

  1.根據學院規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務;

  2. 負責學院員工薪資的核算工作,獎金提成的發放;

  3. 負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

  4. 負責登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;

  5. 負責所有學生學費的收繳,并對特殊情況做出登記;

  6. 負責核實報銷憑證,由總負責人簽字后方可支付;

  7.完成校區領導交付的臨時性工作。

招聘崗位職責 篇6

  1.檢查項目組(一級)復核是否按照規定已經完成,內容包括審計報告和審計底稿;

  2.對項目組人員審計過程中發現的問題進行指導和幫助;

  3.應對和參加外部監管部門組織的各類檢查;

  4.積極與部門經理溝通審計報告和底稿中出現的各類問題,并在以后的工作中得以改進。

  5.其他與質量控制相關的工作;

招聘崗位職責 篇7

  一、根據事務所的專業標準和質量控制制度,進行全面復核。

  1.對審計項目進行質量控制和風險控制

  2.復核審計業務報告和其他法定業務報告

  3.實施業務工作底稿的全面復核,檢查工作底稿的歸集整理工作

  二、作為項目負責人負責具體審計工作

  1.負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行

  2.對項目成員進行調度和任務分派

  3.對審計項目進行指導和監督,解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題

  4.對審計風險進行判斷和控制

  5.監督項目成員工作進展情況,控制項目進度

  6.實施項目詳細復核,負責項目的風險控制和質量控制

  7.出具審計業務報告和其他法定業務報告,并在業務報告上簽章

  8.進行項目工時統計和有效工時控制;對項目成員進行考核并反饋意見

招聘崗位職責 篇8

  1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的聯絡、協調,做好上情下達工作;

  2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

  3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

  4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

  5、完成上級交辦的其它工作。

招聘崗位職責 篇9

  1、負責銷售價格主數據的審核工作,并根據SAP、BW系統數據,檢查公司銷售價格的執行情況,若發現錯誤單價及時提出建議處理辦法,保證公司資產安全及銷量數據準確性;

  2、根據每月收集的銷售方案、合同,在往來帳款主任會計師的指導下,核算當月、當季度的銷售折扣,確保折扣的及時性、準確性、規范性,并完成各省區的拆分表、審批表和折扣解析;

  3、對涉及折扣計算的所有方案進行分類編號、歸檔、登記,并及時進行折扣的核算及兌現入賬;

  4、跟蹤客戶折扣使用情況、對開票折扣進行管理,確保公司往來帳款核算清晰、準確;

  5、負責集團傳統渠道客戶的發票管理工作,包括發票領用、開具、記帳、保管、寄送、稅控機維護等具體工作,保證發票管理安全、可控、有序開展;

  6、開展客戶往來賬款的核算管理工作,包括對客戶主數據的審核、終止客戶往來賬清查、退款結算工作,客戶往來帳款余額合理性檢查等,確保客戶往來帳清晰、準確;

  7、負責發票和應收憑證的整理、歸檔工作,確保所有的單據憑證的合理保管,為日常的檢查提供有效數據。

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