內部審計職責說明(精選21篇)
內部審計職責說明 篇1
1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
內部審計職責說明 篇2
審計項目執行
按照集團審計以及監管機構的相關要求,開展相關審計項目。
咨詢
向管理層提供關于內控制度的建議以幫助公司提升內控水平。
制度建設
根據監管規定、集團規定及公司的發展情況,起草和更新內部審計相關制度。
關系管理
就內部審計項目外包的相關工作,與外部審計事務所進行溝通。
審計整改跟蹤
參與審計整改跟蹤工作(包括維護和更新審計跟蹤日志、對審計跟蹤進行質量檢查等)。
主管分配的其他工作任務
內部審計職責說明 篇3
1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理;
2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,并跟進解決,促進部門質量管理工作提升;
3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,并組織學習分享;
4、負責出具考核結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。
5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。
內部審計職責說明 篇4
1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4. 根據舉報信息開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告,并跟進內控缺陷整改
內部審計職責說明 篇5
1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;
3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;
4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內部審計職責說明 篇6
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內部審計職責說明 篇7
1.負責公司所投項目的投后管理;
2.全方位對企業制造成本進行精細核算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。
內部審計職責說明 篇8
1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2.完成內控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;
4.收集各部門反饋的內控執行中的問題并上報;
5.維護內控手冊;
6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,并將自查結果形成工作底稿匯報;
8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
內部審計職責說明 篇9
1、 按照審計程序和審計方法,排查舞弊風險點,獲得充分的審計證據,支持審計發現,并對發現問題進行持續跟蹤;
2、 協助開展基于某項業務環節的審計工作,對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;
3、 做好與被審計單位的溝通協調工作,包括現場和后續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;
4、 協助具體審計項目的組織和實施;
5、 編制審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
6、 整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;
8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。
內部審計職責說明 篇10
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計職責說明 篇11
1、協助制訂和健全公司內部審計制度,規范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;
2、根據公司整體戰略規劃,協助編制年度內部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規定程序和方法收集、整理審計證據,編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;
3、協助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務循環內控的建設與優化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
內部審計職責說明 篇12
1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行咨詢類相關審計。
內部審計職責說明 篇13
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
內部審計職責說明 篇14
1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;
2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;
3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;
4.完成領導交辦的其他工作。
內部審計職責說明 篇15
1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,并按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監查和評價
3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案
4、建立并管理監查檔案
5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責
6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務
內部審計職責說明 篇16
1、與企業溝通,了解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;
3、核對審計報告,與會計、審計三方溝通,為企業解決審計方面的問題;
4、核對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料;
6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據,聯系審計出具軟企業報告;
7、為企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內部審計職責說明 篇17
1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;
2、協助完成專項審計項目;
3、監督內控執行及優化;
4、對接外部審計等工作;
內部審計職責說明 篇18
1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發現進行適當的風險評估并分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發現并提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
內部審計職責說明 篇19
1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進并報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計職責說明 篇20
1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計結論,編制整理審計工作底稿等
2、對內部控制實施有效性測試;
3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控;
4、完成部門交辦的其他工作
內部審計職責說明 篇21
1、負責編制公司內部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內部審計工作,對各成員公司項目經營風險及時預警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業審計結果的落實和執行情況,督促相關被審計單位整改;
5、負責公司內控體系建設,對風險點進行評估、預警及應對。