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辦公室物資采購管理辦法

發布時間:2019-12-04

辦公室物資采購管理辦法

  物資采購成本是指商品的進價成本。下文小編為大家收集的是關于辦公室物資采購的管理辦法,希望對大家有所幫助!

辦公室物資采購管理辦法篇一

  畢節市人民政府辦公室物品采購管理制度,是為進一步規范辦公室物品采購工作,加強采購物資管理,及時、有效地提供后勤服務保障,特制定的制度。

  一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

  二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意后統一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的,報辦公室主任審批。

  三、經審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

  四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。

  五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

  六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。

  七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

  八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

辦公室物資采購管理辦法篇二

  為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用,倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標方式進行,物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定,堅持集體討論,公開招標,并對商品價格和質量實行監督。

  三、物資采購辦法

  1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

  2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領導或主要領導審定后,綜合科安排采購。

  3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。

  4、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷。

  四、物資領用:零星辦公用品由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。

  五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結算。

  六、物資管理

  1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

  5、物品應為工作所用,不得據為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

  6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。

  7 、凡工作人員調離單位,需到綜合科辦理有關財物移交手續后,才能辦理調離手續。

辦公室物資采購管理辦法篇三

  第一章 總則

  第一條 為規范學院物資采購工作,提高資金使用效益,保證項目質量,維護學院利益,促進規范管理,依據《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業單位國有資產管理辦法》等有關法規及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神,結合學院實際情況,制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于學院內各項物資采購,包括儀器設備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。

  第二章 權責

  第三條 日常辦公用品、設備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統一采購,建立日常耗材領用制度。

  第四條 行政辦公設備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。

  第五條 教學儀器設備、考務材料、教材歸教務部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責,教務部監督。

  第六條 科研用儀器設備、科研用實驗耗材歸科研部負責。

  第七條 學生活動用品及學生獎品根據活動性質分別歸團委、學生部或主辦部門負責。

  第八條 除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。

  第三章 采購計劃

  第九條 各單位根據年度預算中的正常性物品采購,由申購部門經過論證,列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購,由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單,報分管領導審核。

  第十條 一次性采購金額在1萬元以內的項目,經分管領導審核批準后方可執行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內的項目,分管領導審核后,經院長批準方可執行(其中學生工作、黨務工作方面的采購,在分管領導審核后,須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務預算1萬元以上的項目,須經院務辦公會會議通過后方可執行。

  第四章 采購方式

  第十一條 采購方式分為:部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。

  第十二條 一次性采購物品金額在5000元以內且物品單價在1000元以下,采用部門采購方式。

  第十三條 一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內或者物品單價在1000元以上,采用詢價采購方式。

  第十四條 一次性采購物品金額在3萬元以上,采用招標采購方式。

  第十五條 符合下列條件之一的,可以申請采取單一來源采購方式:

  只能從唯一供應商處采購的;

  發生了不可預見的緊急情況,不能從其他供應商處采購的;

  必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求,需要繼續從原供應商處添購,且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

  第十六條 依托河南科技學院相關學院進行實驗教學的,教學實驗耗材采用部門采購方式,采購人員由河南科技學院相關學院安排,新科學院對應系的相關負責人參加。

  第五章 采購組織

  第十七條 部門采購時,由申購部門安排人員進行采購,其中采購計劃金額超過1000元,必須安排兩人一起外出采購。

  第十八條 詢價采購時,由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領導、監察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成,分管領導任組長。詢價的供貨單位不少于三家,各供貨單位提供公司資質、產品報價。詢價采購小組經過表決,確定合適的供貨單位,填寫詢價記錄表,報院長審核同意,由供貨單位供貨。

  第十九條 招標方式采購時,可由學院組織招標,也可委托河南科技學院資產處進行招標,由分管領導和部門負責人根據情況提出意見,報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目,須由院務辦公會會議擬定處理意見。

  學院組織采購,由后勤保障部組織,招標按照河南科技學院招標流程進行。

  委托河南科技學院資產處進行招標,由后勤保障部與河南科技學院資產處溝通,向河南科技學院資產處提交項目采購計劃表,由河南科技學院資產處組織進行。

  第二十條 單一來源采購時,由后勤保障部組織成立談判小組,談判小組成員必須是三人以上的單數組成,其中專家人數應為總數的三分之二以上,采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后,采購人必須對談判結果進行認可,并填寫單一來源采購審核表。

  第二十一條 學院的所有材料印刷,由后勤保障部、監察審計部門、學院辦公室共同組成小組,采用詢價方式確定校外定點印刷單位,簽訂定點印刷框架協議。校外定點印刷單位個數不超過3個,每兩年確定一次。河南科技學院印務中心作為校內定點印刷單位。

  各單位需要進行材料印刷時,須經分管領導批準。如無涉密要求,由分管領導與后勤保障部統一安排,根據情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結算。

  第六章 驗收與管理

  第二十二條 部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的,由單位負責人牽頭,組織本部門人員進行物品核實與登記,填寫物品入庫單。

  第二十三條 詢價采購和招標采購方式進行采購的,由驗收小組進行驗收,驗收小組由監察審計部門人員、分管領導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。

  第二十四條 根據第二章權責范圍,物品由相應部門安排專人進行管理和發放,做好發放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產登記。

  第七章 報帳

  第二十五條 申購單位整理報帳材料,材料包括:采購審批單、發票、采購合同或采購清單、固定資產登記單等。報帳程序按學院有關財務規定執行。

  第八章 附則

  第二十六條 本規定由后勤保障部負責解釋。

  第二十七條 本規定自下發日起執行。

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